預算機關
臺北市都市更新處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、更新工程科
預算金額
159,122,000 元()
計畫內容
1.依據事務管理規則及文書處理實施要點等相關法規辦理本處文書、研考、庶務、印信典守、出納、法制、檔案、財務管理、維護工程發包等事項。
2.依據有關法令辦理本處歲計、會計、統計業務,包括概、預算之編製,會計報告、決算、半年結算
之編報,並按月分配執行預算及加強內部審核。
3.辦理人事管理工作。
4.辦理政風工作。
預期成果
1.提高行政效能,達成為民服務目標,有效改善辦公場所環境,提升採購效能,力行節約能源。2.增進預算效益,提高業務績效。
3.執行人事管理,加強人事服務,增進員工福利,以激勵工作士氣,提升行政效率。
4.加強政風預防,檢肅貪瀆,以建立員工知法、守法觀念、提升政府清廉形象,提高員工保密警覺,
防止公務機密外洩。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 資訊業務 | 較上年度預算數2,277,000元,無增減。 | 2,277,000 | 2,277,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,277,000 | 2,277,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 42,000 | -32,000 | -76.19% | ||||
| 電腦訓練費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 42,000 | -32,000 | -76.19% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,168,014 | 2,149,522 | 18,492 | 0.86% | ||||
| 網站發布資訊更新勞務費。 | 1 | 年 | 88,474 | 88,474 | 82,500 | 5,974 | 7.24% | ||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 36,303 | 36,303 | 36,303 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊系統維護費(含人員駐點)。 | 1 | 年 | 1,077,607 | 1,077,607 | 1,063,608 | 13,999 | 1.32% | ||
| 資訊安全服務費。 | 1 | 年 | 965,630 | 965,630 | |||||
| 2051 | 物品 | 98,986 | 85,478 | 13,508 | 15.80% | ||||
| 電腦設備耗材費用。 | 1 | 年 | 91,786 | 91,786 | 79,001 | 12,785 | 16.18% | ||
| 資訊用品及零組件 | 1 | 年 | 7,200 | 7,200 | 6,477 | 723 | 11.16% |