資料來源:14321都市更新處第15頁
預算機關
臺北市都市更新處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、更新工程科
預算金額
159,122,000 元(
計畫內容
 1.依據事務管理規則及文書處理實施要點等相關法規辦理本處文書、研考、庶務、印信典守、出納、法制、檔案、財務管理、維護工程發包等事項。 2.依據有關法令辦理本處歲計、會計、統計業務,包括概、預算之編製,會計報告、決算、半年結算 之編報,並按月分配執行預算及加強內部審核。 3.辦理人事管理工作。 4.辦理政風工作。
預期成果
 1.提高行政效能,達成為民服務目標,有效改善辦公場所環境,提升採購效能,力行節約能源。2.增進預算效益,提高業務績效。 3.執行人事管理,加強人事服務,增進員工福利,以激勵工作士氣,提升行政效率。 4.加強政風預防,檢肅貪瀆,以建立員工知法、守法觀念、提升政府清廉形象,提高員工保密警覺, 防止公務機密外洩。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
08 資訊業務 較上年度預算數2,277,000元,無增減。 2,277,000 2,277,000 0 0.00%
2000 業務費 2,277,000 2,277,000 0 0.00%
2003 教育訓練費 10,000 42,000 -32,000 -76.19%
電腦訓練費。 1 10,000 10,000 42,000 -32,000 -76.19%
2018 資訊服務費 2,168,014 2,149,522 18,492 0.86%
網站發布資訊更新勞務費。 1 88,474 88,474 82,500 5,974 7.24%
電腦設備維護費。 1 36,303 36,303 36,303 0 0.00%
資訊系統維護費(含人員駐點)。 1 1,077,607 1,077,607 1,063,608 13,999 1.32%
資訊安全服務費。 1 965,630 965,630
2051 物品 98,986 85,478 13,508 15.80%
電腦設備耗材費用。 1 91,786 91,786 79,001 12,785 16.18%
資訊用品及零組件 1 7,200 7,200 6,477 723 11.16%