預算機關
臺北市政府都市發展局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、資訊室
預算金額
330,130,000 元()
計畫內容
1.依據事務管理規則及文書處理實施要點等相關法規辦理本局事務、出納、文書、財產等行政管理業
預期成果
1.可適切支援本局各項業務。2.增進預算效益,提高業務績效。
3.提高行政效能,加強員工工作智能,並照顧員工福利待遇。
4.澄清吏治,革新政風,並提升行政效率,爭取民眾對政府之向心力與支持。
5.提高行政績效,並推動業務研究發展。
6.提升資訊服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 資訊業務 | 較上年度預算數7,696,000元,增加1,653,000元。 | 9,349,000 | 8,285,000 | 1,064,000 | 12.84% | |||
| 2000 | 業務費 | 9,349,000 | 8,285,000 | 1,064,000 | 12.84% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 31,960 | 31,960 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦訓練費。 | 1 | 年 | 31,960 | 31,960 | 31,960 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 21,590 | 22,610 | -1,020 | -4.51% | ||||
| 便民服務系統及防災業務聯繫通知災情狀況簡訊通訊 費。 |
1 | 年 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 0 | 0.00% | ||
| 都市計畫工作站服務櫃檯之中華電信VPN專線月租費。 | 12 | 月 | 1,215 | 14,580 | 15,600 | -1,020 | -6.54% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 8,746,117 | 7,471,617 | 1,274,500 | 17.06% | ||||
| 委外應用軟體維護費(含人員駐點)。 | 1 | 年 | 6,706,808 | 6,706,808 | 6,049,518 | 657,290 | 10.87% | ||
| 資訊安全管理制度(ISMS)複評。 | 1 | 式 | 580,000 | 580,000 | |||||
| 個人電腦及周邊設備維護費(含人員駐點)。 | 1 | 年 | 483,713 | 483,713 | 369,099 | 114,614 | 31.05% | ||
| 便民系統資通訊安全維運費(新增)。 | 1 | 年 | 710,040 | 710,040 | |||||
| 套裝軟體。 | 1 | 套 | 265,556 | 265,556 | 213,000 | 52,556 | 24.67% | ||
| 2051 | 物品 | 549,333 | 758,813 | -209,480 | -27.61% | ||||
| 電腦設備耗材費用。 | 1 | 年 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 9,333 | 9,333 | 10,013 | -680 | -6.79% |