預算機關
臺北市都市計畫委員會
承辦單位
第二組
預算金額
23,023,000 元()
計畫內容
1.辦理有關文書、事務、出納、印信、典守、公有財產及不屬其他組室之事項,依照市府各機關文
預期成果
1.適時完成行政管理工作及提高行政效率。2.適時完成行政研考工作,以提高行政效率,達成業務預期目標。
3.適時完成歲計、會計等工作及提高預算執行效能。
4.適時完成人事服務工作,進而使同仁提升行政效能並做好為民服務工作。
5.提高員工保密警覺,防止公務機密外洩,確保國家公務機密,維護民眾合法權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數182,000元,增加3,407,000元。 | 3,589,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 3,589,000 | 80,000 | 3,509,000 | 4,386.25% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 51,470 | |||||||
| 審議作業之管理、維護與技術支援-中英文網頁維護。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 平板電腦維護費。 | 1 | 年 | 31,470 | 31,470 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,543,800 | 1,000 | 1,542,800 | 154,280.00% | ||||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 37,800 | 37,800 | |||||
| 配合市府延壽計畫搬遷辦公室等相關物品。(新增) | 1 | 式 | 1,506,000 | 1,506,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,975,158 | 10,000 | 1,965,158 | 19,651.58% | ||||
| 檔案與資料整理相關表冊及蒐集彙編相關參考資料、圖 表、工作報告所需費用。 |
1 | 年 | 21,638 | 21,638 | |||||
| 辦理環境教育研習活動宣導及雜支費用。 | 14 | 人 | 300 | 4,200 | |||||
| 統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 | 11×12 | 人、月 | 360 | 47,520 | |||||
| 統籌業務費,按技工、工友每人每月50元編列。 | 3×12 | 人、月 | 50 | 1,800 | |||||
| 配合市府延壽計畫搬遷辦公室等費用。(新增) | 1 | 式 | 1,900,000 | 1,900,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 14,672 | |||||||
| 辦公機具維護修理費。 | 14 | 人 | 1,048 | 14,672 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 3,900 | |||||||
| 外出洽公短程交通費。 | 130 | 人次 | 30 | 3,900 |