預算機關
臺北市政府交通局
承辦單位
綜合規劃科、交通治理科、運輸資訊科、運輸管理科、交通安全科
預算金額
795,035,000 元()
計畫內容
1.檢討本市中長期運輸政策及辦理運輸系統綜合規劃與研析交通改善措施。
預期成果
1.擬定本市交通政策目標及策略方案、透過人本永續交通施政行銷,提升綠色運具使用。2.藉由督導與協調使相關規劃與設計細緻化與人性化,並維護交通安全與順暢及工程品質。
3.提供多元化管理取得全面性交通資訊、維持業務之運作及推展,提升公務效率。
4.鼓勵及提升綠運輸使用、推廣民眾使用自行車為短程接駁運具減少機動車輛的持有與使用。
5.宣導交通安全觀念,透過肇事資料分析改善策略研擬,結合3E作為以減少事故發生並維護交通安
全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 運輸資訊業務 | 較上年度預算數24,003,000元,增加8,060,000元。 | 32,063,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 27,063,000 | 135,000,000 | -107,937,000 | -79.95% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | |||||||
| 電腦訓練講義、課程報名費等電腦訓練費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | |||||||
| 臺北市交通資訊站通訊費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 19,791,172 | |||||||
| 臺北好行APP及臺北市即時交通資訊網擴充功能及維護 費用(分批辦理)(軟體維護 費)。 一、擴充費:1,768,432元。 二、維運費:2,252,319元。 |
1 | 式 | 4,020,751 | 4,020,751 | |||||
| 臺北市交通資訊中心維運(分批辦理)(軟硬體維護費)。 一、擴充費:177,870元。 二、維護費:448,349元。 |
1 | 年 | 626,219 | 626,219 | |||||
| 軟體維護費(本局全球資訊網、知識資訊服務網等網站) (分批辦理)。 |
1 | 年 | 676,207 | 676,207 | |||||
| 資訊安全管理系統(ISMS)輔導及驗證(分批辦理)。 | 1 | 年 | 610,000 | 610,000 | |||||
| 電腦及周邊設備維護費(硬體維護費)。 | 1 | 年 | 1,493,200 | 1,493,200 | |||||
| 聯合運輸管理平臺擴充功能及維運費用(分批辦理)(軟體 維護費)。 一、擴充費:1,505,551元。 二、維運費:3,200,000元。 |
1 | 年 | 4,705,551 | 4,705,551 | |||||
| 交通大數據資料庫與數據分析擴充功能及維運費用(軟硬 體維護費)。 一、擴充費:2,130,000元。 二、維護費:2,709,244元。 |
1 | 年 | 4,839,244 | 4,839,244 | |||||
| 配合本府新雲端平台虛擬主機作業系統授權費(新增)。 | 1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||
| 套裝軟體。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 7,600 | |||||||
| 臺北市交通資訊中心公共意外責任險。 | 1 | 年 | 7,600 | 7,600 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 136,000 | 117,500 | 18,500 | 15.74% | ||||
| 專家學者出席費。 | 40 | 人次 | 2,500 | 100,000 | |||||
| 本局交通及資訊智能訓練講習鐘點費。 | 18 | 節 | 2,000 | 36,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 812,000 | 135,000,000 | -134,188,000 | -99.40% | ||||
| 臺北市交通資訊中心導覽服務人員費用。 | 1 | 年 | 812,000 | 812,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 327,600 | |||||||
| 電腦所需碳粉匣、墨水匣、光碟片及報表紙等耗材(分批 | 1 | 年 | 327,600 | 327,600 | |||||
| 辦理)(電腦耗材)。 | 0 | ||||||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,879,065 | 125,600 | 5,753,465 | 4,580.78% | ||||
| 各項表格及文件編輯印刷費。 | 1 | 年 | 21,865 | 21,865 | |||||
| 會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。 | 1 | 年 | 57,200 | 57,200 | 105,600 | -48,400 | -45.83% | ||
| 2026智慧型運輸系統世界會議(ITSWC)設置臺北館宣傳費 用(新增)。 |
1 | 年 | 5,800,000 | 5,800,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 29,563 | 50,900 | -21,337 | -41.92% | ||||
| 公出或公差交通費。 | 1 | 年 | 29,563 | 29,563 | 50,900 | -21,337 | -41.92% | ||
| 01補助運輸協會辦理籌備2029智慧運輸世界大會(新增) 本項係115-118年度連續性計 畫,總經費為50,000,000元, 本年度編列第1年經費 5,000,000元,餘45,000,000元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
5,000,000 | ||||||||
| 4000 | 獎補助費 | 5,000,000 | 560,000,000 | -555,000,000 | -99.11% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 5,000,000 | 560,000,000 | -555,000,000 | -99.11% | ||||
| 補助運輸協會辦理籌備2029年ITS世界大會費用。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 50,000,000 | ||||||||
| 補助運輸協會辦理籌備2029ITS世界大會費用。 | 1 | 式 | 50,000,000 | 50,000,000 |