預算機關
臺北市政府交通局
承辦單位
綜合規劃科、交通治理科、運輸資訊科、運輸管理科、交通安全科
預算金額
795,035,000 元()
計畫內容
1.檢討本市中長期運輸政策及辦理運輸系統綜合規劃與研析交通改善措施。
預期成果
1.擬定本市交通政策目標及策略方案、透過人本永續交通施政行銷,提升綠色運具使用。2.藉由督導與協調使相關規劃與設計細緻化與人性化,並維護交通安全與順暢及工程品質。
3.提供多元化管理取得全面性交通資訊、維持業務之運作及推展,提升公務效率。
4.鼓勵及提升綠運輸使用、推廣民眾使用自行車為短程接駁運具減少機動車輛的持有與使用。
5.宣導交通安全觀念,透過肇事資料分析改善策略研擬,結合3E作為以減少事故發生並維護交通安
全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 綜合規劃業務 | 較上年度預算數14,039,000元,增加785,000元。 | 14,824,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 14,824,000 | 4,307,000 | 10,517,000 | 244.18% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 12,000 | |||||||
| 出席國內各縣市政府、學校及各學(協)會舉辦之年會、論 壇及研討會等報名及教育訓 練費用。 |
4 | 人 | 3,000 | 12,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | 40,000 | 110,000 | 275.00% | ||||
| 市政、交通顧問及專家學者出席市政論壇及專案會議出 席費。 |
60 | 人次 | 2,500 | 150,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 40,000 | |||||||
| 會費。 | 4 | 個 | 10,000 | 40,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,735,320 | 1,738,000 | 10,997,320 | 632.76% | ||||
| 辦理本市交通規劃、運輸設施、開放街道等相關調查及 分析費。 |
1 | 年 | 12,600,000 | 12,600,000 | |||||
| 會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | 5.00% | ||
| 各項計畫及報告繕打、印刷及裝訂費用。 | 12 | 月 | 2,110 | 25,320 | |||||
| 本局年刊編撰、翻譯及其他雜支等費用。 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | |||||
| 縣市區域合作相關行政作業及運作等所需費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 1,878,000 | |||||||
| 市政建設考察旅費。 | 2×5 | 人、天 | 20,000 | 200,000 | |||||
| 參加智慧型運輸系統(ITS)世界會議考察交通建設及ITS推 動情形差旅費。 |
10×7 | 人、天 | 20,142 | 1,410,000 | |||||
| 參加自行車城市大會(Velo-city)差旅費(新增)。 | 2×12 | 人、天 | 11,166 | 268,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 8,680 | 16,140 | -7,460 | -46.22% | ||||
| 赴現場勘查交通改善及規劃案等公出或公差交通費。 | 1 | 年 | 8,680 | 8,680 |