資料來源:07152新建工程處第41頁
預算機關
臺北市政府工務局新建工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
703,711,000 元(
計畫內容
 依本處組織規程分層業務職掌辦理一般、會計、人事、政風、資訊業務等一般行政配合工作,其工
預期成果
 1.一般業務:擬訂並嚴密管考施政計畫,使其如期如質完成,提高行政及為民服務績效。2.會計業務:本符合效益原則切實嚴謹的編列、執行預算,使預算與計畫配合,發揮財務管理功能,輔助本 處業務推展。3.人事業務:藉有效之人事管理,促進組織運作,使業務計畫順利推行;增進員工身心 健康。4.政風業務:澄清吏治,防止洩露機密,防範不法事件,確保機關安全。5.資訊業務:增建網 路連線,達公文管理及業務電腦化目的,提供本處即時、有效之資訊,提高行政效率,增進公務服 務品質。賡續建立電腦化行政作業環境,增進行政效能,並提供市民便利、即時之市政資訊。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持費 較上年度預算數641,378,000元,增加52,943,000元。 694,321,000 641,378,000 52,943,000 8.25%
1000 人事費 694,321,000 641,378,000 52,943,000 8.25%
1015 法定編制人員待遇 247,173,804 235,317,960 11,855,844 5.04%
職員345人薪津(詳人事費分析表)。 1 247,173,804 247,173,804 235,317,960 11,855,844 5.04%
1020 約聘僱人員待遇 44,905,368 43,597,440 1,307,928 3.00%
約聘人員74人薪津(詳人事費分析表)。 1 44,905,368 44,905,368 43,597,440 1,307,928 3.00%
1025 技工及工友待遇 148,815,396 145,363,440 3,451,956 2.37%
職工316人工資(詳人事費分析表)。 1 148,815,396 148,815,396 145,363,440 3,451,956 2.37%
1030 獎金 77,967,839 65,633,154 12,334,685 18.79%
依考績法規定核發之獎金。 1 22,091,667 22,091,667 19,085,305 3,006,362 15.75%
依規定核發之年終工作獎金。 1 48,526,172 48,526,172 46,547,849 1,978,323 4.25%
依規定核發之留任獎金。(新增)。 1 7,350,000 7,350,000
1035 其他給與 13,334,432 12,722,632 611,800 4.81%
休假補助費。 1 5,471,744 5,471,744 4,829,704 642,040 13.29%
員工上下班交通費。 364×12 人、月 630 2,751,840 604,800 2,147,040 355.00%
員工上下班交通費。 95×12 人、月 1,008 1,149,120 604,800 544,320 90.00%
員工上下班交通費。 94×12 人、月 1,176 1,326,528 604,800 721,728 119.33%
員工上下班交通費。 141×12 人、月 1,200 2,030,400 604,800 1,425,600 235.71%
員工上下班交通費。 40×12 人、月 1,260 604,800 604,800 0 0.00%
1040 加班費 42,887,172 40,566,301 2,320,871 5.72%
本處員工辦理各項業務超時加班費。 1 25,989,500 25,989,500 24,508,220 1,481,280 6.04%
府會聯絡員加班費。 1 367,780 367,780 367,780 0 0.00%
未休假出勤加班費。 1 16,529,892 16,529,892 15,690,301 839,591 5.35%
1045 退休退職給付 9,000,000 9,000,000 0 0.00%
職工退休退職給付。 1 9,000,000 9,000,000 9,000,000 0 0.00%
1050 退休離職儲金 62,431,809 43,056,201 19,375,608 45.00%
提撥退撫基金。 1 23,641,644 23,641,644 23,049,768 591,876 2.57%
提撥約聘僱人員離職儲金。 1 207,036 207,036 207,036 0 0.00%
提撥約聘僱人員勞工退休準備金。 1 2,487,300 2,487,300 2,409,108 78,192 3.25%
提撥勞工退休準備金。 1 36,095,829 36,095,829 17,390,289 18,705,540 107.56%
1055 保險 47,805,180 46,120,872 1,684,308 3.65%
職員及職工健保費。 1 22,003,920 22,003,920 20,969,700 1,034,220 4.93%
約聘僱健保費。 1 2,242,548 2,242,548 2,177,316 65,232 3.00%
職員公保費。 1 6,958,092 6,958,092 6,783,132 174,960 2.58%
職工勞保費。 1 12,751,920 12,751,920 12,454,560 297,360 2.39%
約聘僱勞保費。 1 3,848,700 3,848,700 3,736,164 112,536 3.01%