資料來源:07152新建工程處第54頁
預算機關
臺北市政府工務局新建工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
650,924,000 元(
計畫內容
 依本處組織規程分層業務職掌辦理一般、會計、人事、政風、資訊業務等一般行政配合工作,其工
預期成果
 1.一般業務:擬訂並嚴密管考施政計畫,使其如期如質完成,提高行政及為民服務績效。2.會計業務:本符合效益原則切實嚴謹的編列、執行預算,使預算與計畫配合,發揮財務管理功能,輔助本 處業務推展。3.人事業務:藉有效之人事管理,促進組織運作,使業務計畫順利推行;增進員工身心 健康。4.政風業務:澄清吏治,防止洩露機密,防範不法事件,確保機關安全。5.資訊業務:增建網 路連線,達公文管理及業務電腦化目的,提供本處即時、有效之資訊,提高行政效率,增進公務服 務品質。賡續建立電腦化行政作業環境,增進行政效能,並提供市民便利、即時之市政資訊。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持費 較上年度預算數635,790,000元,增加5,588,000元。 641,378,000
1000 人事費 641,378,000
1015 法定編制人員待遇 235,317,960
職員347人薪津(詳人事費分析表)。 1 235,317,960 235,317,960
1020 約聘僱人員待遇 43,597,440
約聘人員74人薪津(詳人事費分析表)。 1 43,597,440 43,597,440
1025 技工及工友待遇 145,363,440
職工318人工資(詳人事費分析表)。 1 145,363,440 145,363,440
1030 獎金 65,633,154
依考績法規定核發之獎金。 1 19,085,305 19,085,305
依規定核發之年終工作獎金。 1 46,547,849 46,547,849
1035 其他給與 12,722,632
休假補助費。 1 4,829,704 4,829,704
員工上下班交通費。 368×12 人、月 630 2,782,080
員工上下班交通費。 95×12 人、月 1,008 1,149,120
員工上下班交通費。 94×12 人、月 1,176 1,326,528
員工上下班交通費。 141×12 人、月 1,200 2,030,400
員工上下班交通費。 40×12 人、月 1,260 604,800
1040 加班費 40,566,301
本處員工辦理各項業務超時加班費。 1 24,508,220 24,508,220
府會聯絡員加班費。 1 367,780 367,780
未休假出勤加班費。 1 15,690,301 15,690,301
1045 退休退職給付 9,000,000
職工退休退職給付。 1 9,000,000 9,000,000
1050 退休離職儲金 43,056,201
提撥退撫基金。 1 23,049,768 23,049,768
提撥約聘僱人員離職儲金。 1 207,036 207,036
提撥約聘僱人員勞工退休準備金。 1 2,409,108 2,409,108
提撥勞工退休準備金。 1 17,390,289 17,390,289
1055 保險 46,120,872
職員及職工健保費。 1 20,969,700 20,969,700
約聘僱健保費。 1 2,177,316 2,177,316
職員公保費。 1 6,783,132 6,783,132
職工勞保費。 1 12,454,560 12,454,560
約聘僱勞保費。 1 3,736,164 3,736,164