預算機關
臺北市政府工務局
承辦單位
秘書室、會計室、統計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
295,828,000 元()
計畫內容
1.一般業務:辦理本局研考、文書、出納、庶務、檔案管理等工作。2.會計業務:依照主計及有關法
預期成果
1.一般業務:強化文書及事務功能,切實執行管考,俾以提高行政績效與為民服務品質。2.會計業務:切實做到預算事前審核、事後複核,務期預算與計畫密切配合,發揮財務管理功能,輔助本局
業務推動。3.人事業務:合理管制員額,有效運用人力,促進褔利待遇合理化,增進員工身心健康,
提升工作效率。4.政風業務:澄清吏治,革新政風,防止公務機密外洩,防範不法破壞及意外事件,
維護機關人員設施器材安全。5.資訊業務:建立本局相關資訊系統之整合及應用、加速工程管理電腦
化。6.統計業務:提供決策者所需正確資訊及彙編刊物以供各單位檢閱參用,並宣導工務建設成果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 資訊業務 | 較上年度預算數6,125,000元,增加402,000元。 | 6,527,000 | 6,351,000 | 176,000 | 2.77% | |||
| 2000 | 業務費 | 6,527,000 | 6,351,000 | 176,000 | 2.77% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 722,484 | 722,484 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊業務訓練費用。 | 1 | 年 | 205,484 | 205,484 | 205,484 | 0 | 0.00% | ||
| 資通安全訓練及維運管理。 | 1 | 年 | 517,000 | 517,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,055,368 | 4,878,528 | 176,840 | 3.62% | ||||
| 網站維護及新增應用功能。 | 1 | 式 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共工程圖形資訊管理系統維護計畫。 | 1 | 式 | 660,000 | 660,000 | |||||
| 工程管理資訊系統維護計畫。 | 1 | 式 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政府採購業務管理系統維護計畫。 | 1 | 式 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 營建剩餘資源管理資訊系統維護計畫。 | 1 | 式 | 344,000 | 344,000 | 320,000 | 24,000 | 7.50% | ||
| 工程履約監造管理系統維護計畫。 | 1 | 式 | 840,600 | 840,600 | 840,600 | 0 | 0.00% | ||
| 架空管線管理資訊系統維護費。 | 1 | 式 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊委外駐點服務案。 | 1 | 式 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新雲平台VM軟體授權費(新增)。 | 1 | 年 | 476,768 | 476,768 | |||||
| 2051 | 物品 | 736,188 | 737,028 | -840 | -0.11% | ||||
| 公務用文具用品。 | 1 | 年 | 4,988 | 4,988 | 5,828 | -840 | -14.41% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 308,400 | 308,400 | 308,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 12,960 | 12,960 | 0 | 0.00% | ||||
| 督辦所屬單位資訊業務逾時誤餐餐盒費用。 | 108 | 人次 | 120 | 12,960 | 12,960 | 0 | 0.00% |