預算機關
臺北市政府工務局
承辦單位
秘書室、會計室、統計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
295,828,000 元()
計畫內容
1.一般業務:辦理本局研考、文書、出納、庶務、檔案管理等工作。2.會計業務:依照主計及有關法
預期成果
1.一般業務:強化文書及事務功能,切實執行管考,俾以提高行政績效與為民服務品質。2.會計業務:切實做到預算事前審核、事後複核,務期預算與計畫密切配合,發揮財務管理功能,輔助本局
業務推動。3.人事業務:合理管制員額,有效運用人力,促進褔利待遇合理化,增進員工身心健康,
提升工作效率。4.政風業務:澄清吏治,革新政風,防止公務機密外洩,防範不法破壞及意外事件,
維護機關人員設施器材安全。5.資訊業務:建立本局相關資訊系統之整合及應用、加速工程管理電腦
化。6.統計業務:提供決策者所需正確資訊及彙編刊物以供各單位檢閱參用,並宣導工務建設成果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 會計業務 | 較上年度預算數68,000元,無增減。 | 68,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 68,000 | 817,000 | -749,000 | -91.68% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 68,000 | 785,500 | -717,500 | -91.34% | ||||
| 印製單位預算書費用(含預算案及法定預算)。 | 70 | 本 | 220 | 15,400 | |||||
| 分攤印製主管預算書費用(含預算案及法定預算)。 | 136 | 本 | 220 | 29,920 | |||||
| 分攤印製追加(減)預算書費用(含預算案及法定預算)。 | 212 | 本 | 50 | 10,600 | |||||
| 印製會計帳簿、書表等費用。 | 1 | 年 | 7,760 | 7,760 | |||||
| 本局對所屬機關財務稽查及會計業務輔導等逾時誤餐餐 盒費用。 |
36 | 人次 | 120 | 4,320 |