資料來源:18381臺北廣播電臺第15頁
預算機關
臺北廣播電臺
承辦單位
節目課、行政課、工程課、人事機構、會計室
預算金額
41,656,000 元(
計畫內容
 1.依據採購法、事務管理手冊及文書處理要點等相關規定,辦理本臺採購、事務、出納、文書、保
預期成果
 1.加強辦理行政業務及研考業務,以提高公文處理之品質,增進行政工作之效率,並規劃重要業務電腦化之管理系統,藉以達成預期目標。 2.配合施政計畫強化預算與計畫執行,落實內部控制作業更趨完善,並發揮健全財務秩序之效能。 3.強化職位功能,力行分層負責;舉辦文康活動,促進同仁情感交流,提振工作士氣,增進行政效 率。 4.有效管理並持續改善職場環境,保障工作者安全健康並防止職業災害發生。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持費 較上年度預算數38,102,000元,增加660,000元。 38,762,000 38,102,000 660,000 1.73%
1000 人事費 38,762,000 38,102,000 660,000 1.73%
1015 法定編制人員待遇 23,650,939 22,059,760 1,591,179 7.21%
職員34人薪津(詳人事費分析表)。 1 23,650,939 23,650,939 22,059,760 1,591,179 7.21%
1020 約聘僱人員待遇 1,254,792 1,218,240 36,552 3.00%
約聘2人薪津(詳人事費分析表)。 1 1,254,792 1,254,792 1,218,240 36,552 3.00%
1025 技工及工友待遇 942,072 1,371,960 -429,888 -31.33%
職工2人工資(詳人事費分析表)。 1 942,072 942,072 1,371,960 -429,888 -31.33%
1030 獎金 5,446,300 5,501,565 -55,265 -1.00%
依考績法規定核發之獎金。 1 2,123,606 2,123,606 2,175,285 -51,679 -2.38%
依規定核發之年終工作獎金。 1 3,322,694 3,322,694 3,326,280 -3,586 -0.11%
1035 其他給與 956,272 1,038,072 -81,800 -7.88%
休假補助費。 1 572,800 572,800 624,000 -51,200 -8.21%
員工上下班交通費。 5×12 人、月 1,200 72,000 30,240 41,760 138.10%
員工上下班交通費。 16×12 人、月 630 120,960 30,240 90,720 300.00%
員工上下班交通費。 11×12 人、月 1,008 133,056 30,240 102,816 340.00%
員工上下班交通費。 3×12 人、月 1,176 42,336 30,240 12,096 40.00%
員工上下班交通費。 1×12 人、月 1,260 15,120 30,240 -15,120 -50.00%
1040 加班費 1,135,469 1,512,391 -376,922 -24.92%
本臺員工辦理各項業務超時加班費。 1 395,551 395,551 384,030 11,521 3.00%
不休假出勤加班費。 1 739,918 739,918 1,128,361 -388,443 -34.43%
1050 退休離職儲金 2,603,316 2,621,388 -18,072 -0.69%
提撥退撫基金。 1 2,443,896 2,443,896 2,436,972 6,924 0.28%
提撥約聘人員離職儲金。 1 75,672 75,672 74,532 1,140 1.53%
提撥勞工退休準備金。 1 83,748 83,748 109,884 -26,136 -23.79%
1055 保險 2,772,840 2,778,624 -5,784 -0.21%
職員及職工健保費。 1 1,635,060 1,635,060 1,599,336 35,724 2.23%
約聘健保費。 1 71,820 71,820 60,540 11,280 18.63%
職員公保費。 1 882,168 882,168 906,420 -24,252 -2.68%
職工勞保費。 1 85,848 85,848 117,864 -32,016 -27.16%
約聘勞保費。 1 97,944 97,944 94,464 3,480 3.68%