預算機關
臺北廣播電臺
承辦單位
節目課、行政課、工程課、人事機構、會計室
預算金額
39,693,000 元()
計畫內容
1.依據採購法、事務管理手冊及文書處理要點等相關規定,辦理本臺採購、事務、出納、文書、保
預期成果
1.加強辦理行政業務及研考業務,以提高公文處理之品質,增進行政工作之效率,並規劃重要業務電腦化之管理系統,藉以達成預期目標。
2.配合施政計畫強化預算與計畫執行,落實內部控制作業更趨完善,並發揮健全財務秩序之效能。
3.強化職位功能,力行分層負責;舉辦文康活動,促進同仁情感交流,提振工作士氣,增進行政效
率。
4.有效管理並持續改善職場環境,保障工作者安全健康並防止職業災害發生。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數33,147,000元,增加4,955,000元。 | 38,102,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 38,102,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,059,760 | ||||
| 職員34人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 22,059,760 | 22,059,760 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,218,240 | ||||
| 約聘2人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,218,240 | 1,218,240 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,371,960 | ||||
| 職工3人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,371,960 | 1,371,960 | ||
| 1030 | 獎金 | 5,501,565 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,175,285 | 2,175,285 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,326,280 | 3,326,280 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,038,072 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 624,000 | 624,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 8×12 | 人、月 | 1,200 | 115,200 | ||
| 員工上下班交通費。 | 19×12 | 人、月 | 630 | 143,640 | ||
| 員工上下班交通費。 | 8×12 | 人、月 | 1,008 | 96,768 | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 1,176 | 28,224 | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 1,260 | 30,240 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,512,391 | ||||
| 本臺員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 384,030 | 384,030 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,128,361 | 1,128,361 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,621,388 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,436,972 | 2,436,972 | ||
| 提撥約聘人員離職儲金。 | 1 | 年 | 74,532 | 74,532 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 109,884 | 109,884 | ||
| 1055 | 保險 | 2,778,624 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,599,336 | 1,599,336 | ||
| 約聘健保費。 | 1 | 年 | 60,540 | 60,540 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 906,420 | 906,420 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 117,864 | 117,864 | ||
| 約聘勞保費。 | 1 | 年 | 94,464 | 94,464 |