預算機關
臺北市立交響樂團
承辦單位
秘書室、會計室、人事室
預算金額
155,048,000 元()
計畫內容
1.團務綜合行政工作及年度計畫擬定、考核事項。2.文書、出納、票務管理事項。
3.依主計法規辦理本團歲計、會計、統計業務。
4.依人事法令辦理本團人事管理業務。
5.辦理行政管理之其他必要工作。
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.配合舉辦各種音樂會、演奏會及平日演練,辦理票務管理、樂器搬運、場地佈置等工作,每年50次
以上,均能圓滿達成任務。
3.各項設備作妥善運用與維護保養,以延長使用年限並美化環境,使團員在整潔和諧環境中接受演
練,對提高音樂水準及演奏技巧,將有顯著成效。
4.加強預算控制,提高會計事務之效率與準確性。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人事業務 | 較上年度預算數348,000元,減少8,000元。 | 340,000 | 348,000 | -8,000 | -2.30% | |||
| 2000 | 業務費 | 340,000 | 348,000 | -8,000 | -2.30% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 340,000 | 348,000 | -8,000 | -2.30% | ||||
| 文康活動費。 | 111×1 | 人、年 | 3,000 | 333,000 | 336,000 | -3,000 | -0.89% | ||
| 人事業務用具及各項表格印刷費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% |