資料來源:15340文化局第50頁
預算機關
臺北市政府文化局
承辦單位
文創發展科、文化資產科、藝術發展科、文化資源科、文化建設科
預算金額
1,388,895,000 元(
計畫內容
 1.文化環境之規劃。2.文化資產之維護與活化推廣。 3.藝文工作之策劃與推動。 4.社區文化生活之推動。 5.文化設施興建及文化資產修復。
預期成果
 1.推動文創設計產業、影視音產業發展及人才培育,打造健全藝文環境。2.落實多元文化藝術交流、提升藝文工作者展演機會,提升市民文化素養。 3.維護本市古蹟及紀念性建築物,並促進活化再利用,賦予老空間新生命。 4.發展社區自主性和自發性之藝文組織與團體,並整合社區藝文資源,開創具有臺北特色的社區環 境。 5.藝文空間修繕、拓展,提升藝文設施營運品質,提供市民優質藝文空間環境。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
03 藝文工作之策劃與推動 較上年度預算數843,333,000元,減少124,614,000元。 718,719,000
01專業藝文之扶植與推廣 180,123,946
2000 業務費 62,410,946 30,159,760 32,251,186 106.93%
2009 通訊費 53,046 60,000 -6,954 -11.59%
郵資。 1 32,046 32,046
國內外長途電話費。 1 21,000 21,000
2018 資訊服務費 620,400 294,000 326,400 111.02%
文化快遞網站維護費用。 1 165,600 165,600
街頭藝人登記及展演申請平台維護費用。 1 240,000 240,000
臺北戲劇獎報名及評審網站維護費用(新增)。 1 214,800 214,800
2036 按日按件計資酬金 1,435,000 350,000 1,085,000 310.00%
演藝團體業務會計查核所需費用。 50 10,000 500,000
召開各項諮詢會議專家學者出席費。 334 人次 2,500 835,000
辦理財團法人台北市文化基金會專業補助款之查核費
用。
1 100,000 100,000
2039 委辦費 59,586,000 23,847,000 35,739,000 149.87%
臺北詩歌節。 1 6,000,000 6,000,000
辦理演藝團體輔導事宜。 1 3,400,000 3,400,000
辦理街頭藝人登記、輔導、服務及行銷等費用。 1 7,186,000 7,186,000
文化快遞編務及行銷費。 1 3,100,000 3,100,000
2026臺北白晝之夜。本項係114-115年度連續性計
畫,總經費13,500,000元,除
至以前年度已編列1,000,000
元,本年度編列最後1年經費
12,500,000元;其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
1 12,500,000 12,500,000
2027臺北白晝之夜(新增)。本項係115-116年度連續性計
畫,總經費13,500,000元,本
年度編列1,000,000元,餘
12,500,000元編列於以後年
度;其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
1 1,000,000 1,000,000
第28屆臺北文學獎及2026臺北文學季等文學推廣計畫。
本項係114-115年度連續性計
畫,總經費20,700,000元,除
至以前年度已編列8,700,000
元,本年度編列最後1年經費
12,000,000元;其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
1 12,000,000 12,000,000
第29屆臺北文學獎及2027臺北文學季等文學推廣計畫(新
增)。
本項係115-116年度連續性計
畫,總經費18,200,000元,本
年度編列4,150,000元,餘
14,050,000元編列於以後年
度;其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
1 4,150,000 4,150,000
辦理第二屆臺北戲劇獎評審作業等行政費用。
本項係114-115年度連續性計
畫,總經費8,750,000元,除
至以前年度已編列6,500,000
元,本年度編列最後1年經費
2,250,000元;其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
1 2,250,000 2,250,000
辦理第三屆臺北戲劇獎評審作業等行政費用(新增)。
本項係115-116年度連續性計
畫,總經費8,750,000元,本
年度編列6,500,000元,餘
2,250,000元編列於以後年
度;其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
1 6,500,000 6,500,000
辦理第四屆臺北戲劇獎評審作業等行政費用(新增)。
本項係115-117年度連續性計
畫,總經費8,750,000元,本
年度編列500,000元,餘
8,250,000元編列於以後年
度;其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
1 500,000 500,000
臺北書獎行政及行銷推廣計畫(新增)。 1 1,000,000 1,000,000
2051 物品 52,200 240,000 -187,800 -78.25%
會議資料文具紙張費。 1 52,200 52,200
2054 一般事務費 231,800 4,503,760 -4,271,960 -94.85%
辦理相關會議資料印刷事務等費用。 1 69,800 69,800
逾時誤餐餐盒費用。 1000 人次 120 120,000 200,640 -80,640 -40.19%
辦理藝文展演活動觀摩費。 7×3 人、次 2,000 42,000
2072 國內旅費 46,500 93,000 -46,500 -50.00%
訪視各縣市文化觀光節慶、電影產業、活動及勘景差旅
費。
5×6 人、天 1,550 46,500
2078 國外旅費 365,000
白晝之夜交流計畫(新增)。 3×8 人、天 15,208 365,000
2084 短程車資 21,000 54,000 -33,000 -61.11%
短程洽公所需交通費。 700 人次 30 21,000 54,000 -33,000 -61.11%
4000 獎補助費 117,713,000 146,678,000 -28,965,000 -19.75%
4040 對國內團體之捐助 111,783,000 146,678,000 -34,895,000 -23.79%
補助財團法人中華民國電影事業發展基金會辦理臺北金
馬影展。
1 13,500,000 13,500,000
補助財團法人台北市文化基金會辦理影視協拍、人才培
育與產業扶植相關業務(經常
門)。
1 56,440,000 56,440,000
補助財團法人台北市文化基金會辦理臺北電影節相關業
務(經常門)。
1 41,843,000 41,843,000
4085 獎勵及慰問 5,930,000
臺北文學獎獎金。 1 2,530,000 2,530,000
臺北戲劇獎獎金。 1 2,900,000 2,900,000
臺北書獎獎金(新增)。 1 500,000 500,000
02展演空間營運管理及空間活化使用 527,189,694
2000 業務費 52,091,694 30,159,760 21,931,934 72.72%
2006 水電費 4,000,000 894,000 3,106,000 347.43%
營運所需水電費。 1 4,000,000 4,000,000
2009 通訊費 30,000 60,000 -30,000 -50.00%
國內外電話、傳真、網際網路費。 12 2,500 30,000
2024 稅捐及規費 3,889,000 38,080 3,850,920 10,112.71%
展演空間房屋稅。 1 1,558,000 1,558,000
展演空間地價稅。 1 2,331,000 2,331,000
2027 保險費 154,500 265,000 -110,500 -41.70%
第三責任意外險。 1 95,000 95,000
文化志工意外保險費。 50 150 7,500
古蹟保險費、第三責任意外險。 1 52,000 52,000
2036 按日按件計資酬金 197,000 350,000 -153,000 -43.71%
辦理公共安全簽證及消防安全申報。 1 197,000 197,000
2039 委辦費 27,233,000 23,847,000 3,386,000 14.20%
藝響空間專案行政規劃及服務費。 1 4,000,000 4,000,000
房舍管理委辦費。 1 18,033,000 18,033,000
辦理水源劇場行銷宣傳規劃製作費。 1 200,000 200,000
辦理文化資產藝文場館修復及再利用計畫。 1 1,500,000 1,500,000
臺北文學館前期籌備及展覽規劃(新增)。 1 3,500,000 3,500,000
2051 物品 1,268,000 240,000 1,028,000 428.33%
設備與行政事務耗材。 1 650,000 650,000
臺北試演場舞蹈地墊(新增)。 1 618,000 618,000
2054 一般事務費 11,401,394 4,503,760 6,897,634 153.15%
清潔維護費。 1 2,092,000 2,092,000
警衛及系統保全服務費。 1 4,782,000 4,782,000
志工餐點及交通補助費。 1296 人次 150 194,400
辦理糖業文化教育推廣、講座導覽活動。 1 824,000 824,000
藝文空間籌備階段規劃及營運維護費。 1 1,000,000 1,000,000
臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳(原臺北市音樂與圖
書中心)工程基地維護管理等
費用(分攤款)。
本項由市立圖書館主政,本
局分攤,總維護管理等費用
3,226,000元,按使用空間比
例分攤。本局分攤50%,負
擔總經費1,613,000元。
1 1,613,000 1,613,000
臺北文學館之大樓分攤管理維護費用(新增)。 1 895,994 895,994
2063 房屋建築養護費 1,918,800 1,000,000 918,800 91.88%
房屋設施養護費。 1 888,800 888,800
市定古蹟紀州庵及新館維護檢修。 1 1,030,000 1,030,000
2069 設施及機械設備養護費 2,000,000 420,000 1,580,000 376.19%
設備及機電設施等保養維修費。 1 2,000,000 2,000,000
4000 獎補助費 475,098,000 146,678,000 328,420,000 223.91%
4040 對國內團體之捐助 475,098,000 146,678,000 328,420,000 223.91%
補助財團法人臺灣文學發展基金會辦理市定古蹟紀州庵
及新館經營管理及推廣費
用。
1 4,000,000 4,000,000
補助行政法人臺北表演藝術中心辦理臺北表演藝術中心
營運管理(經常門)。
1 406,558,000 406,558,000
補助行政法人臺北表演藝術中心辦理臺北表演藝術中心
營運管理(資本門)。
1 10,480,000 10,480,000
補助行政法人臺北表演藝術中心辦理臺北戲劇獎第二屆
頒獎典禮。
本項係114-115年度連續性計
畫,總經費18,000,000元,除
1 15,000,000 15,000,000
至以前年度已編列3,000,000
元,本年度編列最後1年經費
15,000,000元;其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
0
補助行政法人臺北表演藝術中心辦理臺北戲劇獎第三屆
頒獎典禮(新增)。
本項係115-116年度連續性計
畫,總經費18,000,000元,本
年度編列3,000,000元,餘
15,000,000元編列於以後年
度;其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
1 3,000,000 3,000,000
補助財團法人台北市文化基金會辦理西門紅樓、臺北市
電影主題公園及剝皮寮歷史
街區西側經營管理及藝術推
廣(經常門)。
1 33,560,000 33,560,000
補助財團法人台北市文化基金會辦理西門紅樓及臺北市
電影主題公園經營管理及藝
術推廣(資本門)(新增)。
1 2,500,000 2,500,000
03無形文化資產保存之規劃與推動 11,405,360
2000 業務費 6,205,360 30,159,760 -23,954,400 -79.43%
2009 通訊費 1,500 60,000 -58,500 -97.50%
郵資。 12 125 1,500
2036 按日按件計資酬金 180,000 350,000 -170,000 -48.57%
各項會議學者專家出席費。 72 人次 2,500 180,000
2039 委辦費 6,000,000 23,847,000 -17,847,000 -74.84%
臺北市無形文化資產訪查、紀錄保存、獎勵及推廣計
畫。
1 6,000,000 6,000,000
2051 物品 10,000 240,000 -230,000 -95.83%
會議資料文具紙張費。 10 1,000 10,000
2054 一般事務費 11,760 4,503,760 -4,492,000 -99.74%
逾時誤餐餐盒費用。 98 人次 120 11,760 200,640 -188,880 -94.14%
2084 短程車資 2,100 54,000 -51,900 -96.11%
短程洽公所需交通費。 70 人次 30 2,100 54,000 -51,900 -96.11%
4000 獎補助費 5,200,000 146,678,000 -141,478,000 -96.45%
4040 對國內團體之捐助 5,000,000 146,678,000 -141,678,000 -96.59%
補助臺北市無形文化資產保存者及保存團體保存、研
習、推廣等計畫。
1 5,000,000 5,000,000
4085 獎勵及慰問 200,000
藝師獎金。 1 200,000 200,000