預算機關
臺北市政府文化局
承辦單位
文創發展科、文化資產科、藝術發展科、文化資源科、文化建設科
預算金額
1,388,895,000 元()
計畫內容
1.文化環境之規劃。2.文化資產之維護與活化推廣。
3.藝文工作之策劃與推動。
4.社區文化生活之推動。
5.文化設施興建及文化資產修復。
預期成果
1.推動文創設計產業、影視音產業發展及人才培育,打造健全藝文環境。2.落實多元文化藝術交流、提升藝文工作者展演機會,提升市民文化素養。
3.維護本市古蹟及紀念性建築物,並促進活化再利用,賦予老空間新生命。
4.發展社區自主性和自發性之藝文組織與團體,並整合社區藝文資源,開創具有臺北特色的社區環
境。
5.藝文空間修繕、拓展,提升藝文設施營運品質,提供市民優質藝文空間環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 藝文工作之策劃與推動 | 較上年度預算數843,333,000元,減少124,614,000元。 | 718,719,000 | ||||||
| 01專業藝文之扶植與推廣 | 180,123,946 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 62,410,946 | 30,159,760 | 32,251,186 | 106.93% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 53,046 | 60,000 | -6,954 | -11.59% | ||||
| 郵資。 | 1 | 年 | 32,046 | 32,046 | |||||
| 國內外長途電話費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 620,400 | 294,000 | 326,400 | 111.02% | ||||
| 文化快遞網站維護費用。 | 1 | 式 | 165,600 | 165,600 | |||||
| 街頭藝人登記及展演申請平台維護費用。 | 1 | 式 | 240,000 | 240,000 | |||||
| 臺北戲劇獎報名及評審網站維護費用(新增)。 | 1 | 式 | 214,800 | 214,800 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,435,000 | 350,000 | 1,085,000 | 310.00% | ||||
| 演藝團體業務會計查核所需費用。 | 50 | 團 | 10,000 | 500,000 | |||||
| 召開各項諮詢會議專家學者出席費。 | 334 | 人次 | 2,500 | 835,000 | |||||
| 辦理財團法人台北市文化基金會專業補助款之查核費 用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 59,586,000 | 23,847,000 | 35,739,000 | 149.87% | ||||
| 臺北詩歌節。 | 1 | 項 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 辦理演藝團體輔導事宜。 | 1 | 項 | 3,400,000 | 3,400,000 | |||||
| 辦理街頭藝人登記、輔導、服務及行銷等費用。 | 1 | 項 | 7,186,000 | 7,186,000 | |||||
| 文化快遞編務及行銷費。 | 1 | 年 | 3,100,000 | 3,100,000 | |||||
| 2026臺北白晝之夜。本項係114-115年度連續性計 畫,總經費13,500,000元,除 至以前年度已編列1,000,000 元,本年度編列最後1年經費 12,500,000元;其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
1 | 年 | 12,500,000 | 12,500,000 | |||||
| 2027臺北白晝之夜(新增)。本項係115-116年度連續性計 畫,總經費13,500,000元,本 年度編列1,000,000元,餘 12,500,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 第28屆臺北文學獎及2026臺北文學季等文學推廣計畫。 本項係114-115年度連續性計 畫,總經費20,700,000元,除 至以前年度已編列8,700,000 元,本年度編列最後1年經費 12,000,000元;其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
1 | 項 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||||
| 第29屆臺北文學獎及2027臺北文學季等文學推廣計畫(新 增)。 本項係115-116年度連續性計 畫,總經費18,200,000元,本 年度編列4,150,000元,餘 14,050,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1 | 項 | 4,150,000 | 4,150,000 | |||||
| 辦理第二屆臺北戲劇獎評審作業等行政費用。 本項係114-115年度連續性計 畫,總經費8,750,000元,除 至以前年度已編列6,500,000 元,本年度編列最後1年經費 2,250,000元;其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
1 | 項 | 2,250,000 | 2,250,000 | |||||
| 辦理第三屆臺北戲劇獎評審作業等行政費用(新增)。 本項係115-116年度連續性計 畫,總經費8,750,000元,本 年度編列6,500,000元,餘 2,250,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1 | 項 | 6,500,000 | 6,500,000 | |||||
| 辦理第四屆臺北戲劇獎評審作業等行政費用(新增)。 本項係115-117年度連續性計 畫,總經費8,750,000元,本 年度編列500,000元,餘 8,250,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1 | 項 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 臺北書獎行政及行銷推廣計畫(新增)。 | 1 | 項 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 52,200 | 240,000 | -187,800 | -78.25% | ||||
| 會議資料文具紙張費。 | 1 | 年 | 52,200 | 52,200 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 231,800 | 4,503,760 | -4,271,960 | -94.85% | ||||
| 辦理相關會議資料印刷事務等費用。 | 1 | 年 | 69,800 | 69,800 | |||||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 1000 | 人次 | 120 | 120,000 | 200,640 | -80,640 | -40.19% | ||
| 辦理藝文展演活動觀摩費。 | 7×3 | 人、次 | 2,000 | 42,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 46,500 | 93,000 | -46,500 | -50.00% | ||||
| 訪視各縣市文化觀光節慶、電影產業、活動及勘景差旅 費。 |
5×6 | 人、天 | 1,550 | 46,500 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 365,000 | |||||||
| 白晝之夜交流計畫(新增)。 | 3×8 | 人、天 | 15,208 | 365,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 21,000 | 54,000 | -33,000 | -61.11% | ||||
| 短程洽公所需交通費。 | 700 | 人次 | 30 | 21,000 | 54,000 | -33,000 | -61.11% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 117,713,000 | 146,678,000 | -28,965,000 | -19.75% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 111,783,000 | 146,678,000 | -34,895,000 | -23.79% | ||||
| 補助財團法人中華民國電影事業發展基金會辦理臺北金 馬影展。 |
1 | 式 | 13,500,000 | 13,500,000 | |||||
| 補助財團法人台北市文化基金會辦理影視協拍、人才培 育與產業扶植相關業務(經常 門)。 |
1 | 式 | 56,440,000 | 56,440,000 | |||||
| 補助財團法人台北市文化基金會辦理臺北電影節相關業 務(經常門)。 |
1 | 式 | 41,843,000 | 41,843,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 5,930,000 | |||||||
| 臺北文學獎獎金。 | 1 | 項 | 2,530,000 | 2,530,000 | |||||
| 臺北戲劇獎獎金。 | 1 | 項 | 2,900,000 | 2,900,000 | |||||
| 臺北書獎獎金(新增)。 | 1 | 項 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 02展演空間營運管理及空間活化使用 | 527,189,694 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 52,091,694 | 30,159,760 | 21,931,934 | 72.72% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,000,000 | 894,000 | 3,106,000 | 347.43% | ||||
| 營運所需水電費。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 60,000 | -30,000 | -50.00% | ||||
| 國內外電話、傳真、網際網路費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 3,889,000 | 38,080 | 3,850,920 | 10,112.71% | ||||
| 展演空間房屋稅。 | 1 | 年 | 1,558,000 | 1,558,000 | |||||
| 展演空間地價稅。 | 1 | 年 | 2,331,000 | 2,331,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 154,500 | 265,000 | -110,500 | -41.70% | ||||
| 第三責任意外險。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 文化志工意外保險費。 | 50 | 人 | 150 | 7,500 | |||||
| 古蹟保險費、第三責任意外險。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 197,000 | 350,000 | -153,000 | -43.71% | ||||
| 辦理公共安全簽證及消防安全申報。 | 1 | 年 | 197,000 | 197,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 27,233,000 | 23,847,000 | 3,386,000 | 14.20% | ||||
| 藝響空間專案行政規劃及服務費。 | 1 | 項 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 房舍管理委辦費。 | 1 | 年 | 18,033,000 | 18,033,000 | |||||
| 辦理水源劇場行銷宣傳規劃製作費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理文化資產藝文場館修復及再利用計畫。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 臺北文學館前期籌備及展覽規劃(新增)。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,268,000 | 240,000 | 1,028,000 | 428.33% | ||||
| 設備與行政事務耗材。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 臺北試演場舞蹈地墊(新增)。 | 1 | 年 | 618,000 | 618,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,401,394 | 4,503,760 | 6,897,634 | 153.15% | ||||
| 清潔維護費。 | 1 | 年 | 2,092,000 | 2,092,000 | |||||
| 警衛及系統保全服務費。 | 1 | 年 | 4,782,000 | 4,782,000 | |||||
| 志工餐點及交通補助費。 | 1296 | 人次 | 150 | 194,400 | |||||
| 辦理糖業文化教育推廣、講座導覽活動。 | 1 | 年 | 824,000 | 824,000 | |||||
| 藝文空間籌備階段規劃及營運維護費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳(原臺北市音樂與圖 書中心)工程基地維護管理等 費用(分攤款)。 本項由市立圖書館主政,本 局分攤,總維護管理等費用 3,226,000元,按使用空間比 例分攤。本局分攤50%,負 擔總經費1,613,000元。 |
1 | 年 | 1,613,000 | 1,613,000 | |||||
| 臺北文學館之大樓分攤管理維護費用(新增)。 | 1 | 年 | 895,994 | 895,994 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,918,800 | 1,000,000 | 918,800 | 91.88% | ||||
| 房屋設施養護費。 | 1 | 年 | 888,800 | 888,800 | |||||
| 市定古蹟紀州庵及新館維護檢修。 | 1 | 年 | 1,030,000 | 1,030,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,000,000 | 420,000 | 1,580,000 | 376.19% | ||||
| 設備及機電設施等保養維修費。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 475,098,000 | 146,678,000 | 328,420,000 | 223.91% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 475,098,000 | 146,678,000 | 328,420,000 | 223.91% | ||||
| 補助財團法人臺灣文學發展基金會辦理市定古蹟紀州庵 及新館經營管理及推廣費 用。 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 補助行政法人臺北表演藝術中心辦理臺北表演藝術中心 營運管理(經常門)。 |
1 | 年 | 406,558,000 | 406,558,000 | |||||
| 補助行政法人臺北表演藝術中心辦理臺北表演藝術中心 營運管理(資本門)。 |
1 | 年 | 10,480,000 | 10,480,000 | |||||
| 補助行政法人臺北表演藝術中心辦理臺北戲劇獎第二屆 頒獎典禮。 本項係114-115年度連續性計 畫,總經費18,000,000元,除 |
1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 至以前年度已編列3,000,000 元,本年度編列最後1年經費 15,000,000元;其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 補助行政法人臺北表演藝術中心辦理臺北戲劇獎第三屆 頒獎典禮(新增)。 本項係115-116年度連續性計 畫,總經費18,000,000元,本 年度編列3,000,000元,餘 15,000,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 補助財團法人台北市文化基金會辦理西門紅樓、臺北市 電影主題公園及剝皮寮歷史 街區西側經營管理及藝術推 廣(經常門)。 |
1 | 年 | 33,560,000 | 33,560,000 | |||||
| 補助財團法人台北市文化基金會辦理西門紅樓及臺北市 電影主題公園經營管理及藝 術推廣(資本門)(新增)。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 03無形文化資產保存之規劃與推動 | 11,405,360 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 6,205,360 | 30,159,760 | -23,954,400 | -79.43% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,500 | 60,000 | -58,500 | -97.50% | ||||
| 郵資。 | 12 | 月 | 125 | 1,500 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 180,000 | 350,000 | -170,000 | -48.57% | ||||
| 各項會議學者專家出席費。 | 72 | 人次 | 2,500 | 180,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 6,000,000 | 23,847,000 | -17,847,000 | -74.84% | ||||
| 臺北市無形文化資產訪查、紀錄保存、獎勵及推廣計 畫。 |
1 | 項 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 10,000 | 240,000 | -230,000 | -95.83% | ||||
| 會議資料文具紙張費。 | 10 | 次 | 1,000 | 10,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,760 | 4,503,760 | -4,492,000 | -99.74% | ||||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 98 | 人次 | 120 | 11,760 | 200,640 | -188,880 | -94.14% | ||
| 2084 | 短程車資 | 2,100 | 54,000 | -51,900 | -96.11% | ||||
| 短程洽公所需交通費。 | 70 | 人次 | 30 | 2,100 | 54,000 | -51,900 | -96.11% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 5,200,000 | 146,678,000 | -141,478,000 | -96.45% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 5,000,000 | 146,678,000 | -141,678,000 | -96.59% | ||||
| 補助臺北市無形文化資產保存者及保存團體保存、研 習、推廣等計畫。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 200,000 | |||||||
| 藝師獎金。 | 1 | 人 | 200,000 | 200,000 |