預算機關
臺北市政府文化局
承辦單位
文創發展科、文化資產科、藝術發展科、文化資源科、文化建設科
預算金額
1,388,895,000 元()
計畫內容
1.文化環境之規劃。2.文化資產之維護與活化推廣。
3.藝文工作之策劃與推動。
4.社區文化生活之推動。
5.文化設施興建及文化資產修復。
預期成果
1.推動文創設計產業、影視音產業發展及人才培育,打造健全藝文環境。2.落實多元文化藝術交流、提升藝文工作者展演機會,提升市民文化素養。
3.維護本市古蹟及紀念性建築物,並促進活化再利用,賦予老空間新生命。
4.發展社區自主性和自發性之藝文組織與團體,並整合社區藝文資源,開創具有臺北特色的社區環
境。
5.藝文空間修繕、拓展,提升藝文設施營運品質,提供市民優質藝文空間環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 文化環境之規劃 | 較上年度預算數463,095,000元,減少10,777,000元。 | 452,318,000 | 463,126,000 | -10,808,000 | -2.33% | |||
| 01文化政策及人才培育計畫 | 269,448,396 | 248,439,726 | 21,008,670 | 8.46% | |||||
| 2000 | 業務費 | 53,948,396 | 67,329,562 | -13,381,166 | -19.87% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 34,507 | 8,640 | 25,867 | 299.39% | ||||
| 公務聯繫電話費。 | 1 | 年 | 19,507 | 19,507 | 19,797 | -290 | -1.46% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 8,640 | 6,360 | 73.61% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 257,000 | 2,680,392 | -2,423,392 | -90.41% | ||||
| 臺北市文化藝術財團法人會計查核與資料系統維護費 用。 |
1 | 年 | 257,000 | 257,000 | 257,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,000,000 | 1,181,043 | -181,043 | -15.33% | ||||
| 臺北流行音樂中心部分市有土地提供中華電信機房使用 地價稅。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 225,000 | 2,104,000 | -1,879,000 | -89.31% | ||||
| 各項會議專家學者出席費。 | 90 | 人次 | 2,500 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 52,204,000 | 61,298,519 | -9,094,519 | -14.84% | ||||
| 辦理臺北文化獎推廣計畫。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,440,000 | 1,060,000 | 73.61% | ||
| 臺北市流行音樂產業推動及輔導計畫。 | 1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | 14,250,000 | 1,750,000 | 12.28% | ||
| 臺北市立案文化類基金會會計查核與資料建置費用。 | 1 | 年 | 1,704,000 | 1,704,000 | 1,704,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第2屆臺北流行音樂跨域展演活動。 本項係114-115年度連續性計 畫,原審定總經費55,000,000 元,擬修正為42,000,000元, 除至以前年度已編列 15,000,000元,本年度編列最 後1年經費27,000,000元;其各 年度資金需求詳如後附分年 資金需求表。 |
1 | 年 | 27,000,000 | 27,000,000 | |||||
| 第3屆臺北流行音樂跨域展演活動(新增)。 本項係115-116年度連續性計 畫,總經費42,000,000元,本 年度編列5,000,000元;餘 37,000,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加文化團體組織會費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 159,089 | 4,785,520 | -4,626,431 | -96.68% | ||||
| 籌辦文化及工作會議各項費用。 | 1 | 年 | 103,889 | 103,889 | 104,929 | -1,040 | -0.99% | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 460 | 人次 | 120 | 55,200 | 34,560 | 20,640 | 59.72% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 37,200 | 37,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內文化政策考察差旅費。 | 4×6 | 人、天 | 1,550 | 37,200 | 37,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公所需交通費。 | 720 | 人次 | 30 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 215,500,000 | 76,000,000 | 139,500,000 | 183.55% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 211,500,000 | 76,000,000 | 135,500,000 | 178.29% | ||||
| 補助行政法人臺北流行音樂中心辦理臺北流行音樂中心 營運管理。 |
1 | 式 | 180,000,000 | 180,000,000 | |||||
| 補助行政法人臺北流行音樂中心辦理流行音樂推廣活 動。 |
1 | 式 | 11,500,000 | 11,500,000 | |||||
| 補助行政法人臺北流行音樂中心辦理國際交流活動(新 增)。 |
1 | 式 | 13,000,000 | 13,000,000 | |||||
| 補助行政法人臺北流行音樂中心辦理園區優化(資本門) (新增)。 |
1 | 式 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 4,000,000 | 2,800,000 | 1,200,000 | 42.86% | ||||
| 臺北文化獎獎金。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文化創意產業發展法第十條之一檢舉獎金。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 02文化交流計畫 | 23,984,560 | 61,756,560 | -37,772,000 | -61.16% | |||||
| 2000 | 業務費 | 9,984,560 | 67,329,562 | -57,345,002 | -85.17% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 45,200 | 8,640 | 36,560 | 423.15% | ||||
| 寄發國際信件資料等郵資。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國際傳真、電話費。 | 1 | 年 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 500,000 | 2,104,000 | -1,604,000 | -76.24% | ||||
| 辦理國際藝文交流學者專家出席費。 | 60 | 人次 | 2,500 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項稿件翻譯譯稿費。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,650,000 | 61,298,519 | -59,648,519 | -97.31% | ||||
| 國際文化交流事務與活動行政協處事宜。 | 1 | 年 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2042 | 國際組織會費 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加文化團體組織會費。 | 1 | 年 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,150,560 | 4,785,520 | 2,365,040 | 49.42% | ||||
| 籌辦會議之各項費用。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理國際藝文交流印刷費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國際及華文藝文交流及推動之各項費用。 | 1 | 年 | 6,850,000 | 6,850,000 | 6,850,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國際及華文世界文化交流紀念品費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 288 | 人次 | 120 | 34,560 | 34,560 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 37,200 | 37,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內文化藝術交流出差旅費。 | 4×6 | 人、天 | 1,550 | 37,200 | 37,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 240,000 | 712,000 | -472,000 | -66.29% | ||||
| 2026世界城市文化論壇高峰會出國計畫。 | 2×7 | 人、天 | 17,142 | 240,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公所需交通費。 | 720 | 人次 | 30 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 14,000,000 | 76,000,000 | -62,000,000 | -81.58% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 14,000,000 | 76,000,000 | -62,000,000 | -81.58% | ||||
| 補助財團法人台北市文化基金會辦理文化創意產業輔導 及拓銷計畫(經常門)。 |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助藝文團隊參與國際藝術節。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本市年度演藝團隊營運、演出及製作等。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 03藝術文化補助計畫 | 86,918,800 | 82,919,760 | 3,999,040 | 4.82% | |||||
| 2000 | 業務費 | 6,918,800 | 67,329,562 | -60,410,762 | -89.72% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 8,640 | 8,640 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資。 | 12 | 月 | 720 | 8,640 | 8,640 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,104,000 | 2,104,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費及藝文補助評鑑出席費。 | 400 | 人次 | 2,500 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理藝文補助審查費用。 | 1 | 年 | 1,104,000 | 1,104,000 | 1,104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,784,560 | 4,785,520 | -960 | -0.02% | ||||
| 藝文補助審查文具紙張、會場佈置、資料印刷等費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,960 | -960 | -0.64% | ||
| 藝文補助申請服務、輔導及行政協處事宜。 | 1 | 年 | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 288 | 人次 | 120 | 34,560 | 34,560 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公所需交通費。 | 720 | 人次 | 30 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 80,000,000 | 76,000,000 | 4,000,000 | 5.26% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 80,000,000 | 76,000,000 | 4,000,000 | 5.26% | ||||
| 114年度補助藝文工作者或團體從事有關藝文之保存、創 作、傳習、展演等(經常門)。 本項係114-115年度連續性計 畫,總經費80,000,000元,除 至以前年度已編列50,000,000 元,115年度編列最後1年經 費30,000,000元;其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 115年度補助藝文工作者或團體從事有關藝文之保存、創 作、傳習、展演等(經常門) (新增)。 本項係115-116年度連續性計 畫,總經費80,000,000元,本 年度編列50,000,000元,餘 30,000,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1 | 年 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 04藝文資訊業務 | 2,983,464 | 2,680,392 | 303,072 | 11.31% | |||||
| 2000 | 業務費 | 2,983,464 | 67,329,562 | -64,346,098 | -95.57% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,983,464 | 2,680,392 | 303,072 | 11.31% | ||||
| 軟體維護。 | 1 | 年 | 1,310,671 | 1,310,671 | 1,215,599 | 95,072 | 7.82% | ||
| 英文網頁製作及維護。 | 1 | 年 | 269,993 | 269,993 | 269,993 | 0 | 0.00% | ||
| 伺服器軟硬體維護費(含資訊人力委外服務費用)。 | 1 | 年 | 940,000 | 940,000 | 906,000 | 34,000 | 3.75% | ||
| 個人電腦、周邊設備維護費。 | 1 | 年 | 244,800 | 244,800 | 193,800 | 51,000 | 26.32% | ||
| 資安專業服務。 | 1 | 年 | 218,000 | 218,000 | 95,000 | 123,000 | 129.47% | ||
| 05文創空間及設計推廣計畫 | 68,982,780 | 67,329,562 | 1,653,218 | 2.46% | |||||
| 2000 | 業務費 | 68,982,780 | 67,329,562 | 1,653,218 | 2.46% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 龍山文創基地分攤公共水費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 龍山文創基地分攤公共電費。 | 1 | 年 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,421,000 | 1,181,043 | 239,957 | 20.32% | ||||
| 龍山文創基地地價稅。 | 1 | 年 | 670,000 | 670,000 | 511,043 | 158,957 | 31.10% | ||
| 龍山文創基地基地房屋稅。 | 1 | 年 | 751,000 | 751,000 | 670,000 | 81,000 | 12.09% | ||
| 2027 | 保險費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 龍山文創基地分攤公共火險費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 龍山文創基地分攤公共意外保險費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 62,711,780 | 61,298,519 | 1,413,261 | 2.31% | ||||
| 文創設計推廣專案規劃及執行費用。 | 1 | 年 | 36,420,000 | 36,420,000 | 36,420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文化創意產業發展及聚落輔導。 | 1 | 年 | 5,150,000 | 5,150,000 | 5,150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理文化創意產業公有空間使用相關活動審查費用。 | 1 | 年 | 939,780 | 939,780 | 939,780 | 0 | 0.00% | ||
| 龍山文創基地及數位內容(ACG產業等)業務推廣。 | 1 | 年 | 6,425,000 | 6,425,000 | 6,425,000 | 0 | 0.00% | ||
| 龍山地下街商場委託物管公司管理費用分攤。 | 1 | 年 | 13,577,000 | 13,577,000 | 12,163,739 | 1,413,261 | 11.62% | ||
| 香堤大道廣場電力設施維護管理費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 龍山文創基地機械及設備修護費。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% |