預算機關
臺北市政府文化局
承辦單位
文創發展科、文化資產科、藝術發展科、文化資源科、文化建設科
預算金額
1,388,895,000 元()
計畫內容
1.文化環境之規劃。2.文化資產之維護與活化推廣。
3.藝文工作之策劃與推動。
4.社區文化生活之推動。
5.文化設施興建及文化資產修復。
預期成果
1.推動文創設計產業、影視音產業發展及人才培育,打造健全藝文環境。2.落實多元文化藝術交流、提升藝文工作者展演機會,提升市民文化素養。
3.維護本市古蹟及紀念性建築物,並促進活化再利用,賦予老空間新生命。
4.發展社區自主性和自發性之藝文組織與團體,並整合社區藝文資源,開創具有臺北特色的社區環
境。
5.藝文空間修繕、拓展,提升藝文設施營運品質,提供市民優質藝文空間環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 文化環境之規劃 | 較上年度預算數463,095,000元,減少10,777,000元。 | 452,318,000 | ||||||
| 01文化政策及人才培育計畫 | 269,448,396 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 53,948,396 | 31,654,840 | 22,293,556 | 70.43% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 34,507 | 40,000 | -5,493 | -13.73% | ||||
| 公務聯繫電話費。 | 1 | 年 | 19,507 | 19,507 | 32,234 | -12,727 | -39.48% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 26,724 | -11,724 | -43.87% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 257,000 | 1,350,702 | -1,093,702 | -80.97% | ||||
| 臺北市文化藝術財團法人會計查核與資料系統維護費 用。 |
1 | 年 | 257,000 | 257,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,000,000 | 31,000 | 969,000 | 3,125.81% | ||||
| 臺北流行音樂中心部分市有土地提供中華電信機房使用 地價稅。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 225,000 | 120,000 | 105,000 | 87.50% | ||||
| 各項會議專家學者出席費。 | 90 | 人次 | 2,500 | 225,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 52,204,000 | 18,500,000 | 33,704,000 | 182.18% | ||||
| 辦理臺北文化獎推廣計畫。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 臺北市流行音樂產業推動及輔導計畫。 | 1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | |||||
| 臺北市立案文化類基金會會計查核與資料建置費用。 | 1 | 年 | 1,704,000 | 1,704,000 | |||||
| 第2屆臺北流行音樂跨域展演活動。 本項係114-115年度連續性計 畫,原審定總經費55,000,000 元,擬修正為42,000,000元, 除至以前年度已編列 15,000,000元,本年度編列最 後1年經費27,000,000元;其各 年度資金需求詳如後附分年 資金需求表。 |
1 | 年 | 27,000,000 | 27,000,000 | |||||
| 第3屆臺北流行音樂跨域展演活動(新增)。 本項係115-116年度連續性計 畫,總經費42,000,000元,本 年度編列5,000,000元;餘 37,000,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | 15,000 | -5,000 | -33.33% | ||||
| 參加文化團體組織會費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 159,089 | 7,531,840 | -7,372,751 | -97.89% | ||||
| 籌辦文化及工作會議各項費用。 | 1 | 年 | 103,889 | 103,889 | |||||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 460 | 人次 | 120 | 55,200 | 8,640 | 46,560 | 538.89% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 37,200 | 93,000 | -55,800 | -60.00% | ||||
| 國內文化政策考察差旅費。 | 4×6 | 人、天 | 1,550 | 37,200 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 21,600 | 3,000 | 18,600 | 620.00% | ||||
| 短程洽公所需交通費。 | 720 | 人次 | 30 | 21,600 | 3,000 | 18,600 | 620.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 215,500,000 | 142,097,000 | 73,403,000 | 51.66% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 211,500,000 | |||||||
| 補助行政法人臺北流行音樂中心辦理臺北流行音樂中心 營運管理。 |
1 | 式 | 180,000,000 | 180,000,000 | |||||
| 補助行政法人臺北流行音樂中心辦理流行音樂推廣活 動。 |
1 | 式 | 11,500,000 | 11,500,000 | |||||
| 補助行政法人臺北流行音樂中心辦理國際交流活動(新 增)。 |
1 | 式 | 13,000,000 | 13,000,000 | |||||
| 補助行政法人臺北流行音樂中心辦理園區優化(資本門) (新增)。 |
1 | 式 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 4,000,000 | |||||||
| 臺北文化獎獎金。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 文化創意產業發展法第十條之一檢舉獎金。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 02文化交流計畫 | 23,984,560 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 9,984,560 | 31,654,840 | -21,670,280 | -68.46% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 45,200 | 40,000 | 5,200 | 13.00% | ||||
| 寄發國際信件資料等郵資。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 國際傳真、電話費。 | 1 | 年 | 15,200 | 15,200 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 500,000 | 120,000 | 380,000 | 316.67% | ||||
| 辦理國際藝文交流學者專家出席費。 | 60 | 人次 | 2,500 | 150,000 | |||||
| 各項稿件翻譯譯稿費。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 1,650,000 | 18,500,000 | -16,850,000 | -91.08% | ||||
| 國際文化交流事務與活動行政協處事宜。 | 1 | 年 | 1,650,000 | 1,650,000 | |||||
| 2042 | 國際組織會費 | 340,000 | |||||||
| 參加文化團體組織會費。 | 1 | 年 | 340,000 | 340,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,150,560 | 7,531,840 | -381,280 | -5.06% | ||||
| 籌辦會議之各項費用。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | |||||
| 辦理國際藝文交流印刷費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 國際及華文藝文交流及推動之各項費用。 | 1 | 年 | 6,850,000 | 6,850,000 | |||||
| 國際及華文世界文化交流紀念品費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 288 | 人次 | 120 | 34,560 | 8,640 | 25,920 | 300.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 37,200 | 93,000 | -55,800 | -60.00% | ||||
| 國內文化藝術交流出差旅費。 | 4×6 | 人、天 | 1,550 | 37,200 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 240,000 | 713,000 | -473,000 | -66.34% | ||||
| 2026世界城市文化論壇高峰會出國計畫。 | 2×7 | 人、天 | 17,142 | 240,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 21,600 | 3,000 | 18,600 | 620.00% | ||||
| 短程洽公所需交通費。 | 720 | 人次 | 30 | 21,600 | 3,000 | 18,600 | 620.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 14,000,000 | 142,097,000 | -128,097,000 | -90.15% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 14,000,000 | |||||||
| 補助財團法人台北市文化基金會辦理文化創意產業輔導 及拓銷計畫(經常門)。 |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 補助藝文團隊參與國際藝術節。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 補助本市年度演藝團隊營運、演出及製作等。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 03藝術文化補助計畫 | 86,918,800 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 6,918,800 | 31,654,840 | -24,736,040 | -78.14% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 8,640 | 40,000 | -31,360 | -78.40% | ||||
| 郵資。 | 12 | 月 | 720 | 8,640 | 26,724 | -18,084 | -67.67% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,104,000 | 120,000 | 1,984,000 | 1,653.33% | ||||
| 專家學者出席費及藝文補助評鑑出席費。 | 400 | 人次 | 2,500 | 1,000,000 | |||||
| 辦理藝文補助審查費用。 | 1 | 年 | 1,104,000 | 1,104,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,784,560 | 7,531,840 | -2,747,280 | -36.48% | ||||
| 藝文補助審查文具紙張、會場佈置、資料印刷等費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 藝文補助申請服務、輔導及行政協處事宜。 | 1 | 年 | 4,600,000 | 4,600,000 | |||||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 288 | 人次 | 120 | 34,560 | 8,640 | 25,920 | 300.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 21,600 | 3,000 | 18,600 | 620.00% | ||||
| 短程洽公所需交通費。 | 720 | 人次 | 30 | 21,600 | 3,000 | 18,600 | 620.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 80,000,000 | 142,097,000 | -62,097,000 | -43.70% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 80,000,000 | |||||||
| 114年度補助藝文工作者或團體從事有關藝文之保存、創 作、傳習、展演等(經常門)。 本項係114-115年度連續性計 畫,總經費80,000,000元,除 至以前年度已編列50,000,000 元,115年度編列最後1年經 費30,000,000元;其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 115年度補助藝文工作者或團體從事有關藝文之保存、創 作、傳習、展演等(經常門) (新增)。 本項係115-116年度連續性計 畫,總經費80,000,000元,本 年度編列50,000,000元,餘 30,000,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1 | 年 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||
| 04藝文資訊業務 | 2,983,464 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 2,983,464 | 31,654,840 | -28,671,376 | -90.58% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,983,464 | 1,350,702 | 1,632,762 | 120.88% | ||||
| 軟體維護。 | 1 | 年 | 1,310,671 | 1,310,671 | |||||
| 英文網頁製作及維護。 | 1 | 年 | 269,993 | 269,993 | |||||
| 伺服器軟硬體維護費(含資訊人力委外服務費用)。 | 1 | 年 | 940,000 | 940,000 | |||||
| 個人電腦、周邊設備維護費。 | 1 | 年 | 244,800 | 244,800 | |||||
| 資安專業服務。 | 1 | 年 | 218,000 | 218,000 | |||||
| 05文創空間及設計推廣計畫 | 68,982,780 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 68,982,780 | 31,654,840 | 37,327,940 | 117.92% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,000,000 | 1,650,000 | 2,350,000 | 142.42% | ||||
| 龍山文創基地分攤公共水費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 龍山文創基地分攤公共電費。 | 1 | 年 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,421,000 | 31,000 | 1,390,000 | 4,483.87% | ||||
| 龍山文創基地地價稅。 | 1 | 年 | 670,000 | 670,000 | |||||
| 龍山文創基地基地房屋稅。 | 1 | 年 | 751,000 | 751,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 200,000 | 262,000 | -62,000 | -23.66% | ||||
| 龍山文創基地分攤公共火險費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 龍山文創基地分攤公共意外保險費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 62,711,780 | 18,500,000 | 44,211,780 | 238.98% | ||||
| 文創設計推廣專案規劃及執行費用。 | 1 | 年 | 36,420,000 | 36,420,000 | |||||
| 文化創意產業發展及聚落輔導。 | 1 | 年 | 5,150,000 | 5,150,000 | |||||
| 辦理文化創意產業公有空間使用相關活動審查費用。 | 1 | 年 | 939,780 | 939,780 | |||||
| 龍山文創基地及數位內容(ACG產業等)業務推廣。 | 1 | 年 | 6,425,000 | 6,425,000 | |||||
| 龍山地下街商場委託物管公司管理費用分攤。 | 1 | 年 | 13,577,000 | 13,577,000 | |||||
| 香堤大道廣場電力設施維護管理費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 650,000 | 820,000 | -170,000 | -20.73% | ||||
| 龍山文創基地機械及設備修護費。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 |