預算機關
臺北市政府公務人員訓練處
承辦單位
教務組、綜合企劃組、總務組
預算金額
66,845,000 元()
計畫內容
1.秉承市長施政理念及本府重大施政政策,規劃辦理班期,培育優質市政人才。
預期成果
1.辦理策略主題、專業職能及發展職能訓練研習,強化同仁核心專業職能及政策執行力。精進研習課程,改善訓練作為,強化訓練品質,提升學員滿意度;運用策略合作聯盟,結合公私部門資源,提
供多元環教課程,並舉辦城市治理論壇,優化市政經營管理品質。
2.依本府同仁及市民學習需求開發數位教材,並搭配虛實混成、線上或實體考核等方式來提升數位學
習成效。持續精進實體班期系統功能,同時響應本府e化、資料開放等政策目標,提升本處業務運作
效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 綜企業務 | 較上年度預算數17,709,000元,增加917,000元。 | 18,626,000 | 17,709,000 | 917,000 | 5.18% | |||
| 2000 | 業務費 | 17,241,358 | 17,709,000 | -467,642 | -2.64% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 16,000 | 55,642 | -39,642 | -71.24% | ||||
| 訓練專業人才等相關訓練費用。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 55,642 | -39,642 | -71.24% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 8,700,000 | 8,700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本府數位學習共同平臺維運派駐人力。 | 36 | 人月 | 60,000 | 2,160,000 | |||||
| 本府數位學習共同平臺系統維護作業。 | 12 | 月 | 108,000 | 1,296,000 | |||||
| 本府數位學習共同平臺功能擴增。 | 1 | 式 | 5,244,000 | 5,244,000 | 5,244,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 246,000 | 246,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 課程諮商會議或各項採購案等出席費。 | 60 | 人次 | 2,500 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國際交流口筆譯費用。 | 1 | 式 | 96,000 | 96,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,079,358 | 8,079,358 | 0 | 0.00% | ||||
| 數位教材開發製作。 | 1 | 年 | 6,723,358 | 6,723,358 | 6,723,358 | 0 | 0.00% | ||
| 電子期刊訂閱費用。 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理臺北e大學習社群經營推廣等費用。 | 1 | 式 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年度工作報告、計畫及會議紀錄等印刷費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新興科技及趨勢議題研討會經費。 | 1 | 年 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 200,000 | 628,000 | -428,000 | -68.15% | ||||
| 國外市政建設考察旅費(依實際需要辦理)。 | 2×5 | 人、天 | 20,000 | 200,000 | |||||
| 01韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作 | 1,384,642 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 1,384,642 | 17,709,000 | -16,324,358 | -92.18% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 153,750 | |||||||
| 交通車租金(新增)。 | 1 | 年 | 153,750 | 153,750 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 425,000 | 246,000 | 179,000 | 72.76% | ||||
| 講師鐘點費(新增)。 | 60 | 節 | 2,000 | 120,000 | |||||
| 韓文口譯及翻譯費用(新增)。 | 1 | 式 | 305,000 | 305,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 799,892 | 8,079,358 | -7,279,466 | -90.10% | ||||
| 國內實地參訪(新增)。 | 23 | 人次 | 2,700 | 62,100 | |||||
| 住宿費(新增)。 | 214 | 人次 | 2,200 | 470,800 | |||||
| 歡迎、歡送餐會(新增)。 | 60 | 人次 | 1,500 | 90,000 | |||||
| 平日午、晚餐(新增)。 | 190 | 人次 | 840 | 159,600 | |||||
| 禮品、點心、相框及其他行政費用(新增)。 | 1 | 式 | 17,392 | 17,392 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 6,000 | |||||||
| 講師交通費(新增)。 | 20 | 次 | 300 | 6,000 |