預算機關
臺北市政府警察局中正第一分局
承辦單位
各組、偵查隊、警備隊、各派出所
預算金額
2,849,000 元()
計畫內容
1.分局、派出所保持全天候重點部署,並實施24小時勤務運作,加強轄區巡邏,以維持本市治安及強
預期成果
1.有效運用警力,勤務部署力求彈性、機動,以發揮先制功能,防止社會脫序行為發生。2.加強守望相助、警民聯防體系、預防犯罪宣導等工作,並結合社區資源,以防犯罪事件發生。
3.建立高效能辦案系統,有效防範違法事件發生,降低犯罪發生率,提高破案率,確保人民生命財產
之安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 分局業務 | 較上年度預算數2,872,000元,減少23,000元。 | 2,849,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 2,849,000 | ||||
| 2009 | 通訊費 | 19,200 | ||||
| 總統府周邊數位監視系統月租費。 | 2×12 | 線、月 | 800 | 19,200 | ||
| 2027 | 保險費 | 16,200 | ||||
| 志工保險費。 | 90 | 人 | 180 | 16,200 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 37,440 | ||||
| 處理人口販運、新住民業務及涉外案件通譯費與交通補 助費。 |
1 | 年 | 37,440 | 37,440 | ||
| 2051 | 物品 | 79,230 | ||||
| 辦理刑案用器材費。 | 12 | 月 | 3,400 | 40,800 | ||
| 備勤人員及人犯用寢具。 | 21 | 套 | 1,830 | 38,430 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,277,800 | ||||
| 員警制服洗滌費。 | 305×12 | 人、月 | 100 | 366,000 | ||
| 在押嫌疑人犯衛生保健費。 | 12 | 月 | 1,450 | 17,400 | ||
| 辦理社會治安工作經費。 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | ||
| 召開社區治安會議(分局、31人以上之派出所5所)。 | 1 | 年 | 50,500 | 50,500 | ||
| 警民聯繫服務費(分局)。 | 12 | 月 | 15,750 | 189,000 | ||
| 警民聯繫服務費(31人以上之派出所)。 | 5×12 | 所、月 | 10,530 | 631,800 | ||
| 查緝電玩及色情行業工作費。 | 1 | 年 | 99,600 | 99,600 | ||
| 風紀探訪費。 | 1 | 年 | 19,800 | 19,800 | ||
| 辦理各項勤務講習業務費。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | ||
| 員警游泳訓練等相關經費。 | 90×5 | 人、次 | 50 | 22,500 | ||
| 整理市容及查處違反公共秩序案件等業務費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 處理刑案談話筆錄報告書、移送書、聲請書等印刷費。 | 12 | 月 | 4,250 | 51,000 | ||
| 一般刑案偵辦費。 | 1 | 年 | 261,000 | 261,000 | ||
| 現場勘察冬、夏季服裝。 | 1×4 | 套、人 | 5,000 | 20,000 | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 1200 | 人次 | 150 | 180,000 | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 485 | 人次 | 120 | 58,200 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 419,130 | ||||
| 總統府周邊數位監視系統維護費。 | 1 | 年 | 419,130 | 419,130 |