預算機關
臺北市政府警察局文山第二分局
承辦單位
分局各組、派出所、偵查隊、警備隊
預算金額
1,571,000 元()
計畫內容
1.分局、派出所保持全天侯重點部署,並實施24小時勤務運作,加強轄區巡邏,以維持本市治安及強
預期成果
1.有效運用警力,勤務部署力求彈性、機動,以發揮先制功能,防止社會脫序行為發生。2.加強守望相助、警民聯防體系,預防犯罪宣導等工作,並結合社會資源,以防犯罪事件發生。
3.建立高效能辦案系統,有效防範違法事件發生,降低犯罪發生率,提高破案率,確保人民生命財產
之安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 分局業務 | 較上年度預算數1,671,000元,減少100,000元。 | 1,571,000 | 1,671,000 | -100,000 | -5.98% | |||
| 2000 | 業務費 | 1,571,000 | 1,671,000 | -100,000 | -5.98% | ||||
| 2027 | 保險費 | 14,940 | 14,940 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 83 | 人 | 180 | 14,940 | 14,940 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理人口販運、新住民業務及涉外案件通譯費與交通補 助費。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 84,870 | 114,570 | -29,700 | -25.92% | ||||
| 辦理刑案用器材費。 | 12 | 月 | 2,040 | 24,480 | 24,480 | 0 | 0.00% | ||
| 備勤人員及人犯用寢具。 | 33 | 套 | 1,830 | 60,390 | 60,390 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,446,190 | 1,516,490 | -70,300 | -4.64% | ||||
| 員警制服洗滌費。 | 150×12 | 人、月 | 100 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 在押嫌疑人犯衛生保健費。 | 12 | 月 | 1,450 | 17,400 | 17,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理社會治安工作經費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 召開社區治安會議(分局、16-30人之派出所1所、31人以 上之派出所2所)。 |
1 | 年 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 0 | 0.00% | ||
| 警民聯繫服務費(16至30人之派出所)。 | 1×12 | 所、月 | 6,300 | 75,600 | 75,600 | 0 | 0.00% | ||
| 警民聯繫服務費(31人以上之派出所)。 | 2×12 | 所、月 | 10,530 | 252,720 | 252,720 | 0 | 0.00% | ||
| 警民聯繫服務費(分局)。 | 12 | 月 | 15,750 | 189,000 | 189,000 | 0 | 0.00% | ||
| 查緝電玩及色情行業工作費。 | 1 | 年 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 0 | 0.00% | ||
| 風紀探訪費。 | 1 | 年 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項勤務講習業務費。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 整理市容及查處違反公共秩序案件等業務費。 | 1 | 年 | 178,200 | 178,200 | 178,200 | 0 | 0.00% | ||
| 處理刑案談話筆錄報告書、移送書、聲請書等印刷費。 | 12 | 月 | 3,400 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00% | ||
| 一般刑案偵辦費。 | 1 | 年 | 174,600 | 174,600 | 174,600 | 0 | 0.00% | ||
| 員警游泳訓練等相關經費。 | 25×5 | 人、次 | 50 | 6,250 | 6,250 | 0 | 0.00% | ||
| 現場勘察冬、夏季服裝。 | 1×3 | 套、人 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 527 | 人次 | 150 | 79,050 | 79,050 | 0 | 0.00% | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 580 | 人次 | 120 | 69,600 | 69,600 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數170元。 | 1 | 年 | 170 | 170 | 147 | 23 | 15.65% |