預算機關
臺北市北投區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
162,721,000 元()
計畫內容
1.綜理有關區務行政,公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成,並加強行政革新,提高行政效率。2.縮短文書處理時限,簡化作業流程,強化計畫性施政的管考功能,達成行政革新目標,提升為民服
務品質並落實市民主義。
3.切實做到預算事前控制、事後審核,提昇預算執行效能,務期預算與計畫配合,並編列區務統計年
報。
4.強化機關組織功能,促進人力資源之有效運用管理,樹立主動積極、熱誠服務之正確觀念。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人事業務 | 較上年度預算數470,000元,增加8,000元。 | 478,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 478,000 | 20,000 | 458,000 | 2,290.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 8,000 | 6,000 | 2,000 | 33.33% | ||||
| 知能補充訓練專題演講鐘點費(含辦理性別意識培力課 程)。 |
4 | 節 | 2,000 | 8,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 470,000 | 14,000 | 456,000 | 3,257.14% | ||||
| 文康活動費。 | 136×1 | 人、年 | 3,000 | 408,000 | |||||
| 人事業務表冊印製等費用。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 退休人員退休紀念品。 | 3 | 人 | 5,000 | 15,000 | |||||
| 健康檢查補助費。 | 8×1 | 人、年 | 4,500 | 36,000 |