預算機關
臺北市中正區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
86,397,000 元()
計畫內容
1.辦理一般民政、里鄰行政、環境衛生、國民教育、防災、民防、原住民行政、健康城市、高齡友善
預期成果
1.加強基層連繫協調功能,發揮睦鄰互助、健全地方自治;提供區民集會活動場所,增進市民福祉。2.落實社會福利政策,建構安和樂利之社會;辦理天然災害救助,以維護民眾生命安全。
3.配合農林漁牧及工商調查,維持區民活動中心運作機能。
4.戶役政電腦化節省人力資源;另配合辦理演訓召集,確保動員能力與速度,以達成動員目標。
5.切實推行全民健保政策,使全民獲得適當醫療,保障被保險人權益。
6.落實人口及新住民政策,優化人口發展,辦理各項藝文暨節日慶典等活動,增進民眾文化素養。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 里鄰建設業務 | 較上年度預算數10,540,000元,增加1,678,000元。 | 12,218,000 | 10,540,000 | 1,678,000 | 15.92% | |||
| 2000 | 業務費 | 10,121,000 | 8,416,000 | 1,705,000 | 20.26% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,975,000 | 2,018,000 | -43,000 | -2.13% | ||||
| 里鄰建設各項物品及材料等。 | 1 | 年 | 1,975,000 | 1,975,000 | 2,018,000 | -43,000 | -2.13% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,240,000 | 4,326,000 | 914,000 | 21.13% | ||||
| 里鄰建設各項活動經費及雜支等。 | 1 | 年 | 5,240,000 | 5,240,000 | 4,326,000 | 914,000 | 21.13% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,906,000 | 2,072,000 | 834,000 | 40.25% | ||||
| 里鄰建設各項設施及設備維護等。 | 1 | 年 | 2,906,000 | 2,906,000 | 2,072,000 | 834,000 | 40.25% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 2,097,000 | 2,124,000 | -27,000 | -1.27% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 915,000 | 1,008,000 | -93,000 | -9.23% | ||||
| 里鄰建設各項修建及綠化工程等。 | 1 | 年 | 915,000 | 915,000 | 1,008,000 | -93,000 | -9.23% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,182,000 | 1,116,000 | 66,000 | 5.91% | ||||
| 里鄰建設各項設備等。 | 1 | 年 | 1,182,000 | 1,182,000 | 1,116,000 | 66,000 | 5.91% |