資料來源:02035中正區公所第49頁
預算機關
臺北市中正區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
86,397,000 元(
計畫內容
 1.辦理一般民政、里鄰行政、環境衛生、國民教育、防災、民防、原住民行政、健康城市、高齡友善
預期成果
 1.加強基層連繫協調功能,發揮睦鄰互助、健全地方自治;提供區民集會活動場所,增進市民福祉。2.落實社會福利政策,建構安和樂利之社會;辦理天然災害救助,以維護民眾生命安全。 3.配合農林漁牧及工商調查,維持區民活動中心運作機能。 4.戶役政電腦化節省人力資源;另配合辦理演訓召集,確保動員能力與速度,以達成動員目標。 5.切實推行全民健保政策,使全民獲得適當醫療,保障被保險人權益。 6.落實人口及新住民政策,優化人口發展,辦理各項藝文暨節日慶典等活動,增進民眾文化素養。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
07 里鄰建設業務 較上年度預算數10,540,000元,增加1,678,000元。 12,218,000 10,540,000 1,678,000 15.92%
2000 業務費 10,121,000 8,416,000 1,705,000 20.26%
2051 物品 1,975,000 2,018,000 -43,000 -2.13%
里鄰建設各項物品及材料等。 1 1,975,000 1,975,000 2,018,000 -43,000 -2.13%
2054 一般事務費 5,240,000 4,326,000 914,000 21.13%
里鄰建設各項活動經費及雜支等。 1 5,240,000 5,240,000 4,326,000 914,000 21.13%
2069 設施及機械設備養護費 2,906,000 2,072,000 834,000 40.25%
里鄰建設各項設施及設備維護等。 1 2,906,000 2,906,000 2,072,000 834,000 40.25%
3000 設備及投資 2,097,000 2,124,000 -27,000 -1.27%
3015 公共建設及設施費 915,000 1,008,000 -93,000 -9.23%
里鄰建設各項修建及綠化工程等。 1 915,000 915,000 1,008,000 -93,000 -9.23%
3035 雜項設備費 1,182,000 1,116,000 66,000 5.91%
里鄰建設各項設備等。 1 1,182,000 1,182,000 1,116,000 66,000 5.91%