預算機關
臺北市政府資訊局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
151,875,000 元()
計畫內容
1.依據相關法規辦理本局事務、出納、文書、保管等行政管理業務。
預期成果
1.一般性行政工作依需要適時因應辦理,期能增進行政支援效能。2.落實研考制度,並發揮研考功能,實施重要工作列管,彙編本局施政計畫。
3.配合施政計畫強化預算與計畫執行,編報會計月報及決算,以適時表達本局預算執行情形。
4.進用考試及格人員,辦理遷調作業,拔擢優秀人才;辦理各項訓練,培育資訊專才;配合激勵措施
適時獎懲,加強考核與管理工作,增進員工士氣。
5.機先預防貪瀆及防範不法情事,確保機關之安全,提高員工保密警覺,防止公務機密外洩。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數4,175,000元,增加134,000元。 | 4,309,000 | 4,248,000 | 61,000 | 1.44% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,309,000 | 4,248,000 | 61,000 | 1.44% | ||||
| 2006 | 水電費 | 59,513 | 32,100 | 27,413 | 85.40% | ||||
| 電動汽車電費。 | 6420 | 度 | 9 | 59,513 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 164,000 | 144,400 | 19,600 | 13.57% | ||||
| 業務用電話費。 | 12 | 月 | 9,500 | 114,000 | 92,400 | 21,600 | 23.38% | ||
| 業務用郵資費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | -2,000 | -3.85% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 11,230 | 18,160 | -6,930 | -38.16% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 6,500 | 13,500 | -7,000 | -51.85% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,500 | 6,500 | 13,500 | -7,000 | -51.85% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費。 | 4 | 人次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘講師鐘點費。 | 4 | 節 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內聘講師鐘點費。 | 2 | 節 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 58,000 | 94,771 | -36,771 | -38.80% | ||||
| 購置業務用物品。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,987,333 | 2,871,645 | 115,688 | 4.03% | ||||
| 文康活動費(員工153人)。 | 153×1 | 人、年 | 3,000 | 459,000 | 459,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般業務辦公事務費用。 | 1 | 年 | 140,053 | 140,053 | 236,365 | -96,312 | -40.75% | ||
| 人事業務辦公事務費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計業務辦公事務費用。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務辦公事務費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員、職工健康檢查費用。 | 8×1 | 人、年 | 4,500 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 | 111×12 | 人、月 | 360 | 479,520 | 479,520 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費,按約聘僱人員每人每月120元編列。 | 39×12 | 人、月 | 120 | 56,160 | 56,160 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費,按技工、駕駛、工友每人每月50元編 | 2×12 | 人、月 | 50 | 1,200 | |||||
| 列。 | 0 | ||||||||
| 文書及檔案管理業務處理委外服務費。 | 1 | 年 | 1,760,000 | 1,760,000 | 1,548,000 | 212,000 | 13.70% | ||
| 執行業務逾時誤餐餐盒費用。 | 20 | 人、次 | 120 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,300 | 59,300 | -51,000 | -86.00% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 8,300 | 8,300 | 59,300 | -51,000 | -86.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 34,100 | 34,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 22×1 | 人、天 | 1,550 | 34,100 | 34,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 15,624 | 15,624 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程因公外出處理業務車資。 | 1 | 年 | 15,624 | 15,624 | 15,624 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 944,400 | 944,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人、月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人、月 | 19,500 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% |