資料來源:115-國軍退除役官兵輔導委員會單位預算案-單位預算案第73頁
預算機關
國軍退除役官兵輔導委員會
承辦單位
預算金額
3,728,267,000 元(
計畫內容
1.依法辦理國軍退除役官兵輔導安置工作,在主任委員、  副主任委員、主任秘書之下設置12處,處理退除役官兵  就業、就養、就醫、就學等行政工作。 2.強化多元廉政宣導活動,舉辦政風責任區分區聯繫會議  及廉政教育訓練、辦理年終政風工作檢討會、座談會、  廉政楷模選拔表揚。 3.發行「榮光雙周刊」,闡揚政府政策,宣導本會施政作  為,及作為聯繫榮民情感之雙向溝通管道。 4.為有效運用資訊資源,賡續規劃建立資訊集中式、共用  式資訊服務系統,並協助本會各單位及所屬服務安養機  構推動辦公室自動化作業;另精進統計分析與強化資料  管制相關業務。 5.為強化本會資訊安全措施,賡續辦理資產管理系統、防  毒軟體及資訊安全系統提升與維護,並導入會本部及服  務安養機構資訊安全監控中心。  
預期成果
1.督導辦理退除役官兵之輔導、安置、照顧工作,使其生  活步入正軌,進而安定社會秩序。 2.宣揚本會政風工作成果與廉政資訊,提供所屬各機構運  用,彰顯本會廉潔形象;落實公務員行為規範,建立「  貪污零容忍」共識;蒐集興革意見,強化政風肅貪防弊  功能;檢討年度政風工作執行情形,增進政風人員工作  方法與知能;邀集專家、學者與本會員工座談,研提興  革改進意見,防杜弊端發生;激發員工清廉自持,崇法  務實。 3.配合資訊共享服務之推動,以「簡單化」、「標準化」  、「模組化」為原則,對外整合本會及所屬機構之全球  資訊服務網,以達成電子化政府,提供「與民眾互動」  、「線上服務」與「即時資訊」的目標;對內整合本會  及所屬員工行政服務入口網,以提供「安全」、「效率  」與「正確」的資訊服務為目標;並運用統計及資料庫  提升決策與服務效能。 4.完成各項資訊安全系統之維護更新及導入,以強化本會  資訊安全,確保業務執行效率。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 基本行政工作維持 本計畫內容如下:
1.業務費部分,包括:
 (1)辦公大樓水費700千元,電費15,200千元,
   緊急發電機動力費90千元,合共15,990千
   元。
 (2)公務用電話費、郵資等15,547千元。
 (3)公務車輛等租金1,750千元。
 (4)公務車輛牌照稅74千元,燃料費39千元,
   國有土地鑑界、分割測量、申請地籍資料
   規費及車輛檢驗等15千元,合共128千元。
 (5)公務車輛保險費90千元,工程查核委員保
   險費8千元,辦公房(宿)舍及財產保險費55
   0千元,合共648千元。
 (6)協助辦理本會承接榮民工程公司退撫相關
   業務服務費600千元,協助首長辦公室行程
   協調相關工作600千元,協助就醫處辦理輔
   具申請經費結報等相關工作780千元(身障
   人員)、協助辦理榮民公司清算完結,公司
   裁撤後由本會承接之續留業務相關工作5人
   4,611千元,合共6,591千元。
 (7)聘請法律顧問、律師及會計師處理爭訟案
   件顧問費144千元,採購稽核與工程查核外
   聘委員出席費等560千元、推動性別主流化
   、員額評鑑會議外聘委員出席費45千元、
   外聘訴願委員、法規委員及國賠委員等出
   席費179千元、廉政會報及政風業務研習等
   出席費5千元、辦理採購案件外聘委員出席
   費8千元,行政透明教育訓練及財產申報說
   明會等講座鐘點費56千元、研考業務研習
   講座鐘點費等78千元,稿費194千元,合共
   1,269千元。
 (8)文具紙張、報章雜誌、衛生及水電耗材費
   等5,532千元,公務車油料353千元,辦公
   事務等用品4,426千元,合共10,311千元。
 (9)委託製播長青樹節目、媒體刊登本會施政
   成效等政策宣導費850千元,駐警隊服裝費
   、防護防颱作業、國會聯絡作業、會計、
   法規、事業、財產管理業務等4,651千元,
   辦公大樓清潔維護、園藝景觀維護、電話
   總機及公務車駕駛外包人力11,515千元,
   會史館資料更新、研考業務研習、政策規
   劃研究及工程查核外聘委員作業費等787千
   元,辦理消費者保護系列活動經費180千元
   、榮民文物(化)相關規劃計畫經費394千元
   ,員工文康活動費1,338千元(3,000元*446
   人),模範公務人員表揚作業費、員工健康
   檢查費等人事業務6,440千元,政風工作業
   務500千元,辦理榮光雙周刊作業、印製及
   專書編印等經費16,930千元,辦理榮民節
   活動經費2,000千元,合共45,585千元。
 (10)本會辦公房屋、宿舍養護費1,073千元。
 (11)本會公務車輛養護費161千元及辦公器具
    養護費326千元(803元*406人),合共487
    千元。
 (12)辦公大樓及各房舍水電、電梯、消防動力
    、機械等設備養護費7,586千元。
 (13)所屬機構政風、人事、會計、工程查核、
    財產管理、績效評比等業務實地督導差旅
    費2,683千元。
 (14)本會員工洽公短程車資109千元。
 (15)主任委員1人,每月特別費39.7千元,計
    需477千元;副主任委員3人,每人月特別
    費19.5千元,計需702千元,合共1,179千
    元。
2.設備及投資部分:
 (1)為因應電價調漲及配合推動行政院「深度
   節能推動計畫」政策,汰換榮光大樓老舊
   箱型冷氣等設備費2,273千元。
 (2)採購本會各處、會辦公事務用機具設備、
   榮光餐廳洗碗機、高溫消毒櫃、冷藏冷凍
   櫃等設備費2,125千元。
115,334,000
2000 業務費 110,936,000 5,452,000 105,484,000 1,934.78%
2006 水電費 15,990,000
2009 通訊費 15,547,000 17,000 15,530,000 91,352.94%
2021 其他業務租金 1,750,000 211,000 1,539,000 729.38%
2024 稅捐及規費 128,000
2027 保險費 648,000
2033 約用人員酬金 6,591,000
2036 按日按件計資酬金 1,269,000 1,613,000 -344,000 -21.33%
2051 物品 10,311,000 101,000 10,210,000 10,108.91%
2054 一般事務費 45,585,000 169,000 45,416,000 26,873.37%
2063 房屋建築養護費 1,073,000
2066 車輛及辦公器具養護費 487,000
2069 設施及機械設備養護費 7,586,000
2072 國內旅費 2,683,000 162,000 2,521,000 1,556.17%
2084 短程車資 109,000 7,000 102,000 1,457.14%
2093 特別費 1,179,000
3000 設備及投資 4,398,000
3020 機械設備費 2,273,000
3035 雜項設備費 2,125,000