預算機關
交通部公路局
承辦單位
預算金額
5,860,856,000 元()
計畫內容
1.全國各項公路監理行政工作及車輛行車事故覆議等業務
,另配合國家交通安全綱要計畫,推動機車駕訓、道路
訓練等相關補助,及精進訓考制度。
2.資訊管理:推動資訊相關業務及強化資通安全防護。
3.辦理考驗車、教練車、養路車械保養修護及汰舊換新、
道路養護零星機具設備設施汰購及各項機料專業訓練等
。
4.辦理省道工務管理、公路用地地籍整理、交通量調查、
基本資料整理及勞工安全衛生管理等業務。
5.公路公共運輸計畫:
(1)公路公共運輸永續及交通平權計畫:提供便捷、可
靠及多元之優質運輸服務,積極推動低碳與綠色運
輸,強化無障礙運輸環境、偏鄉及超高齡地區公共
運輸服務。
(2)TPASS行政院通勤月票執行計畫:提供多元且具吸引
力的公共運輸優惠措施,積極推動TPASS服務,優化
使用體驗,並以永續財務機制,擴大公共運輸使用
。
6.客運車輛電動化推動計畫:辦理電動大客車車輛補助、
提升車輛性能、促進產業升級及建置維修保養體系等客
運車輛電動化項目。
7.公路監理資料庫暨基礎建設升級計畫:整備各地區監理
所站數位資源、推動核心資料庫移轉、優化升級監理服
務網、加速創新服務應用實作、建置智能開發及維護環
境等。
預期成果
1.推行監理行政,促進交通安全及協助維持社會秩序。
2.灌輸駕駛人交通知識及品德素養,以提升駕駛人防禦及
安全駕駛觀念,並重視行車秩序與安全。
3.積極配合行政資訊網路之使用,及強化資通安全防護,
確保本局資訊作業環境安全。
4.完成考驗車、教練車、養路車輛機械保養修護及老舊機
械車輛汰換,以節省維修成本;提升行車安全,維護道
路整潔暢通,辦理機料業務訓練班。
5.推行行政及工程業務研究,以利各項工務有效實施。
6.地籍資料正確完整,有效維護及管理路權,以利公路之
規劃改善,廢道得以地盡其用。
7.加速公路公共運輸業者經營體質之復原及健全,俾利永
續維運,持續提升服務品質與競爭力並擴充服務量能,
以利促進低碳與綠色運輸推廣以及落實人本與交通平權
理念等重要政策,並帶動產業升級,達成淨零、永續、
韌性、包容、數位化及優質服務之目標。
8.擴大TPASS服務增加推動彈性,提升使用體驗,以減少
民眾交通支出,增加公共運輸黏著度,改善業者營運環
境,精進公運配套,持續促進公共運輸使用效益。
9.客運車輛電動化,推動綠能減碳抗空污、創新科技營造
安全環境、智慧管理提升服務品質、有效節能提高能源
效率、帶動國內技職體系車輛維護技術發展。
10.公路監理資料庫暨基礎建設升級,提供穩定且可彈性
擴充之資料庫平台,系統維穩強健,並建立完整資訊
基盤,減少資安風險,優化服務韌性及品質,提升服
務營運效益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 公路監理資料庫暨基礎建設升級計畫 | 公路監理資料庫暨基礎建設升級計畫(113-115年 ): 1.行政院112年8月29日院臺交字第1121032921號 函核定。 2.本計畫係辦理第3代公路監理資訊系統核心資 料庫升級、各地區監理所站數位資源整備、監 理服務網規劃設計及資安相關設備建設等,並 改善現行系統效能及降低資安風險。 3.本計畫總經費1,079,587千元,期程113至115 年度,截至114年度止已編列610,801千元(113 年度305,400千元及114年度305,401千元),11 5年度續編378,000千元。 4.本年度編列預算378,000千元(含資通安全經費 46,742千元),其中經常門15,200千元,資本 門362,800千元。辦理: (1)業務費15,200千元: <1>資訊服務費15,200千元,係公雲平台環 境租用等雲端服務費。 (2)設備及投資362,800千元: <1>資訊軟硬體設備費362,800千元: #1.硬體設備費75,990千元,汰換伺服 器及週邊設備,包含網路基礎設施 、進階超融合機等。 #2.軟體購置費44,200千元,升級作業 系統及工具軟體,包含伺服器作業 系統、資料庫軟體等。 #3.系統開發費242,610千元,應用程式 規劃設計及開發等。 |
378,000,000 | 305,401,000 | 72,599,000 | 23.77% | |||
| 2000 | 業務費 | 15,200,000 | 61,313,000 | -46,113,000 | -75.21% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 15,200,000 | 61,313,000 | -46,113,000 | -75.21% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 362,800,000 | 244,088,000 | 118,712,000 | 48.63% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 362,800,000 | 244,088,000 | 118,712,000 | 48.63% |