預算機關
交通部公路局
承辦單位
預算金額
5,860,856,000 元()
計畫內容
1.全國各項公路監理行政工作及車輛行車事故覆議等業務
,另配合國家交通安全綱要計畫,推動機車駕訓、道路
訓練等相關補助,及精進訓考制度。
2.資訊管理:推動資訊相關業務及強化資通安全防護。
3.辦理考驗車、教練車、養路車械保養修護及汰舊換新、
道路養護零星機具設備設施汰購及各項機料專業訓練等
。
4.辦理省道工務管理、公路用地地籍整理、交通量調查、
基本資料整理及勞工安全衛生管理等業務。
5.公路公共運輸計畫:
(1)公路公共運輸永續及交通平權計畫:提供便捷、可
靠及多元之優質運輸服務,積極推動低碳與綠色運
輸,強化無障礙運輸環境、偏鄉及超高齡地區公共
運輸服務。
(2)TPASS行政院通勤月票執行計畫:提供多元且具吸引
力的公共運輸優惠措施,積極推動TPASS服務,優化
使用體驗,並以永續財務機制,擴大公共運輸使用
。
6.客運車輛電動化推動計畫:辦理電動大客車車輛補助、
提升車輛性能、促進產業升級及建置維修保養體系等客
運車輛電動化項目。
7.公路監理資料庫暨基礎建設升級計畫:整備各地區監理
所站數位資源、推動核心資料庫移轉、優化升級監理服
務網、加速創新服務應用實作、建置智能開發及維護環
境等。
預期成果
1.推行監理行政,促進交通安全及協助維持社會秩序。
2.灌輸駕駛人交通知識及品德素養,以提升駕駛人防禦及
安全駕駛觀念,並重視行車秩序與安全。
3.積極配合行政資訊網路之使用,及強化資通安全防護,
確保本局資訊作業環境安全。
4.完成考驗車、教練車、養路車輛機械保養修護及老舊機
械車輛汰換,以節省維修成本;提升行車安全,維護道
路整潔暢通,辦理機料業務訓練班。
5.推行行政及工程業務研究,以利各項工務有效實施。
6.地籍資料正確完整,有效維護及管理路權,以利公路之
規劃改善,廢道得以地盡其用。
7.加速公路公共運輸業者經營體質之復原及健全,俾利永
續維運,持續提升服務品質與競爭力並擴充服務量能,
以利促進低碳與綠色運輸推廣以及落實人本與交通平權
理念等重要政策,並帶動產業升級,達成淨零、永續、
韌性、包容、數位化及優質服務之目標。
8.擴大TPASS服務增加推動彈性,提升使用體驗,以減少
民眾交通支出,增加公共運輸黏著度,改善業者營運環
境,精進公運配套,持續促進公共運輸使用效益。
9.客運車輛電動化,推動綠能減碳抗空污、創新科技營造
安全環境、智慧管理提升服務品質、有效節能提高能源
效率、帶動國內技職體系車輛維護技術發展。
10.公路監理資料庫暨基礎建設升級,提供穩定且可彈性
擴充之資料庫平台,系統維穩強健,並建立完整資訊
基盤,減少資安風險,優化服務韌性及品質,提升服
務營運效益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 公路公共運輸計畫 | 辦理公路公共運輸相關業務所需經費,計編列4, 408,800千元。項目如下: 1.公路公共運輸永續及交通平權計畫: (1)行政院113年11月12日院臺交字第11310151 44號函核定。 (2)辦理偏遠路線營運虧損補貼,增加優質運 輸服務,改善公共運輸環境,促進低碳與 綠色運輸以及落實人本與交通平權等所需 經費。 (3)本計畫總經費20,000,000千元,期程114至 117年度,114年度編列5,292,220千元,11 5年度續編2,828,800千元,一般性補助款9 46,600千元,以後年度預計編列10,932,38 0千元。 (4)本年度編列預算2,828,800千元(含資通安 全經費15,011千元),其中經常門2,738,80 0千元,資本門90,000千元。辦理: <1>業務費99,000千元: #1.通訊費6,180千元,係車輛動態資訊 系統數據通訊費。 #2.資訊服務費35,620千元: X1.辦理車輛動態資訊系統維運及資 料庫設備維護等經費33,650千元 。 X2.車輛動態資訊系統GSN機房租賃 費1,970千元。 #3.按日按件計資酬金200千元,係聘請 專家學者出席本計畫相關審議評選 會議出席費等。 #4.委辦費19,000千元,係執行本計畫 作業專案管理、汽車運輸業建立系 統性安全管理制度及業務相關支出 經費。 #5.物品200千元,係辦理本計畫所需使 用之文具用品耗材等經費。 #6.一般事務費37,800千元: X1.辦理交通部主管公路客運業營運 服務評鑑、公路汽車客運秘密客 調查、民眾日常使用運具狀況調 查等經費22,800千元。 X2.辦理公路公共運輸宣導、推廣及 行銷活動,加強公路公共運輸與 活動結合15,000千元。(含媒體 政策及業務宣導費3,000千元) <2>設備及投資40,000千元: #1.資訊軟硬體設備費40,000千元,含 硬體設備費30,000千元及系統開發 費10,000千元,係辦理動態系統軟 硬體架構翻新升級、強化資訊安全 防禦機制、擴充資料儲存空間、優 化車輛動態管理功能及便民服務。 <3>獎補助費2,689,800千元: #1.補助交通部主管公路客運業等2,689 ,800千元,辦理公運復原與健全- 健全公車票價結構與補貼機制、改 善公車業者運輸服務、引導民眾選 擇大眾運輸服務等。(含交通部主管 公路客運業經營離島或偏遠地區營 運虧損補貼900,000千元、票價優惠 及票價補貼措施等1,539,800千元、 公車汰舊換新及新闢路線增購新車5 0,000千元) 2.TPASS行政院通勤月票執行計畫: (1)行政院114年8月8日院臺交字第1141017981 號函核定。 (2)持續推動TPASS月票,並擴大TPASS服務, 以更多元且具吸引力的公共運輸優惠措施 ,增加公共運輸使用黏著度及健全TPASS政 策等所需經費。 (3)本計畫總經費36,380,000千元,期程115至 118年度,115年度編列1,580,000千元,一 般性補助款5,940,000千元,以後年度預計 編列28,860,000千元。 (4)本年度編列預算1,580,000千元(含資通安 全經費1,310千元),其中經常門1,475,000 千元,資本門105,000千元。辦理: <1>業務費25,000千元: #1.通訊費650千元,係公運常客優惠平 台簡訊發送費等。 #2.資訊服務費8,190千元: X1.公運常客優惠平台維運等經費3, 840千元。 X2.公運常客優惠平台雲端資源授權 暨租賃相關經費4,350千元。 #3.按日按件計資酬金135千元,係聘請 專家學者出席本計畫相關審議評選 會議出席費等。 #4.委辦費2,000千元,係執行本計畫作 業專案管理及業務相關支出經費。 #5.物品25千元,係辦理本計畫所需使 用之文具用品耗材等經費。 #6.一般事務費14,000千元: X1.辦理本計畫成效檢討分析等經費 4,000千元。 X2.辦理通勤月票執行計畫相關推廣 及行銷活動,促進民眾使用公路 公共運輸10,000千元。(含媒體 政策及業務宣導費2,000千元) <2>設備及投資18,000千元: #1.資訊軟硬體設備費18,000千元,含 硬體設備費500千元及系統開發費17 ,500千元,係辦理常客回饋措施相 關硬體設備更新汰換及公運常客優 惠平台系統功能擴充等。 <3>獎補助費1,537,000千元: #1.補助交通部主管公路客運業等1,537 ,000千元,辦理TPASS相關事項:推 動公共運輸常客回饋-補助回饋額 度及回饋計算清分等927,000千元, 提升TPASS使用配套措施-完善建置 多元支付環境及其他配套等610,000 千元。 |
4,408,800,000 | 5,310,000,000 | -901,200,000 | -16.97% | |||
| 2000 | 業務費 | 124,000,000 | 99,000,000 | 25,000,000 | 25.25% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 6,830,000 | 6,180,000 | 650,000 | 10.52% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 43,810,000 | 34,620,000 | 9,190,000 | 26.55% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 335,000 | 200,000 | 135,000 | 67.50% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 21,000,000 | 19,000,000 | 2,000,000 | 10.53% | ||||
| 2051 | 物品 | 225,000 | 200,000 | 25,000 | 12.50% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 51,800,000 | 38,800,000 | 13,000,000 | 33.51% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 58,000,000 | 25,000,000 | 33,000,000 | 132.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 58,000,000 | 25,000,000 | 33,000,000 | 132.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 4,226,800,000 | 5,186,000,000 | -959,200,000 | -18.50% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,226,800,000 | 2,457,000,000 | 1,769,800,000 | 72.03% |