資料來源:115-交通部公路局及所屬單位預算案-單位預算案第470頁
預算機關
交通部公路局
承辦單位
預算金額
5,860,856,000 元(
計畫內容
1.全國各項公路監理行政工作及車輛行車事故覆議等業務  ,另配合國家交通安全綱要計畫,推動機車駕訓、道路  訓練等相關補助,及精進訓考制度。 2.資訊管理:推動資訊相關業務及強化資通安全防護。 3.辦理考驗車、教練車、養路車械保養修護及汰舊換新、  道路養護零星機具設備設施汰購及各項機料專業訓練等  。 4.辦理省道工務管理、公路用地地籍整理、交通量調查、  基本資料整理及勞工安全衛生管理等業務。 5.公路公共運輸計畫:   (1)公路公共運輸永續及交通平權計畫:提供便捷、可     靠及多元之優質運輸服務,積極推動低碳與綠色運     輸,強化無障礙運輸環境、偏鄉及超高齡地區公共     運輸服務。   (2)TPASS行政院通勤月票執行計畫:提供多元且具吸引     力的公共運輸優惠措施,積極推動TPASS服務,優化     使用體驗,並以永續財務機制,擴大公共運輸使用     。 6.客運車輛電動化推動計畫:辦理電動大客車車輛補助、  提升車輛性能、促進產業升級及建置維修保養體系等客  運車輛電動化項目。 7.公路監理資料庫暨基礎建設升級計畫:整備各地區監理  所站數位資源、推動核心資料庫移轉、優化升級監理服  務網、加速創新服務應用實作、建置智能開發及維護環  境等。  
預期成果
1.推行監理行政,促進交通安全及協助維持社會秩序。 2.灌輸駕駛人交通知識及品德素養,以提升駕駛人防禦及  安全駕駛觀念,並重視行車秩序與安全。 3.積極配合行政資訊網路之使用,及強化資通安全防護,  確保本局資訊作業環境安全。 4.完成考驗車、教練車、養路車輛機械保養修護及老舊機  械車輛汰換,以節省維修成本;提升行車安全,維護道  路整潔暢通,辦理機料業務訓練班。 5.推行行政及工程業務研究,以利各項工務有效實施。 6.地籍資料正確完整,有效維護及管理路權,以利公路之  規劃改善,廢道得以地盡其用。 7.加速公路公共運輸業者經營體質之復原及健全,俾利永  續維運,持續提升服務品質與競爭力並擴充服務量能,  以利促進低碳與綠色運輸推廣以及落實人本與交通平權  理念等重要政策,並帶動產業升級,達成淨零、永續、  韌性、包容、數位化及優質服務之目標。 8.擴大TPASS服務增加推動彈性,提升使用體驗,以減少  民眾交通支出,增加公共運輸黏著度,改善業者營運環  境,精進公運配套,持續促進公共運輸使用效益。 9.客運車輛電動化,推動綠能減碳抗空污、創新科技營造  安全環境、智慧管理提升服務品質、有效節能提高能源  效率、帶動國內技職體系車輛維護技術發展。 10.公路監理資料庫暨基礎建設升級,提供穩定且可彈性   擴充之資料庫平台,系統維穩強健,並建立完整資訊   基盤,減少資安風險,優化服務韌性及品質,提升服   務營運效益。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
06 公路公共運輸計畫 辦理公路公共運輸相關業務所需經費,計編列4,
408,800千元。項目如下: 
1.公路公共運輸永續及交通平權計畫:
 (1)行政院113年11月12日院臺交字第11310151
   44號函核定。
 (2)辦理偏遠路線營運虧損補貼,增加優質運
   輸服務,改善公共運輸環境,促進低碳與
   綠色運輸以及落實人本與交通平權等所需
   經費。
 (3)本計畫總經費20,000,000千元,期程114至
   117年度,114年度編列5,292,220千元,11
   5年度續編2,828,800千元,一般性補助款9
   46,600千元,以後年度預計編列10,932,38
   0千元。
 (4)本年度編列預算2,828,800千元(含資通安
   全經費15,011千元),其中經常門2,738,80
   0千元,資本門90,000千元。辦理:
   <1>業務費99,000千元:
       #1.通訊費6,180千元,係車輛動態資訊
         系統數據通訊費。
       #2.資訊服務費35,620千元:
          X1.辦理車輛動態資訊系統維運及資
            料庫設備維護等經費33,650千元
            。
          X2.車輛動態資訊系統GSN機房租賃
            費1,970千元。
       #3.按日按件計資酬金200千元,係聘請
         專家學者出席本計畫相關審議評選
         會議出席費等。
       #4.委辦費19,000千元,係執行本計畫
         作業專案管理、汽車運輸業建立系
         統性安全管理制度及業務相關支出
         經費。
       #5.物品200千元,係辦理本計畫所需使
         用之文具用品耗材等經費。
       #6.一般事務費37,800千元:
          X1.辦理交通部主管公路客運業營運
            服務評鑑、公路汽車客運秘密客
            調查、民眾日常使用運具狀況調
            查等經費22,800千元。
          X2.辦理公路公共運輸宣導、推廣及
            行銷活動,加強公路公共運輸與
            活動結合15,000千元。(含媒體
            政策及業務宣導費3,000千元)
   <2>設備及投資40,000千元:
       #1.資訊軟硬體設備費40,000千元,含
         硬體設備費30,000千元及系統開發
         費10,000千元,係辦理動態系統軟
         硬體架構翻新升級、強化資訊安全
         防禦機制、擴充資料儲存空間、優
         化車輛動態管理功能及便民服務。
   <3>獎補助費2,689,800千元:
       #1.補助交通部主管公路客運業等2,689
         ,800千元,辦理公運復原與健全-
         健全公車票價結構與補貼機制、改
         善公車業者運輸服務、引導民眾選
         擇大眾運輸服務等。(含交通部主管
         公路客運業經營離島或偏遠地區營
         運虧損補貼900,000千元、票價優惠
         及票價補貼措施等1,539,800千元、
         公車汰舊換新及新闢路線增購新車5
         0,000千元)
2.TPASS行政院通勤月票執行計畫:
 (1)行政院114年8月8日院臺交字第1141017981
   號函核定。
 (2)持續推動TPASS月票,並擴大TPASS服務,
   以更多元且具吸引力的公共運輸優惠措施
   ,增加公共運輸使用黏著度及健全TPASS政
   策等所需經費。
 (3)本計畫總經費36,380,000千元,期程115至
   118年度,115年度編列1,580,000千元,一
   般性補助款5,940,000千元,以後年度預計
   編列28,860,000千元。
 (4)本年度編列預算1,580,000千元(含資通安
   全經費1,310千元),其中經常門1,475,000
   千元,資本門105,000千元。辦理:
   <1>業務費25,000千元:
       #1.通訊費650千元,係公運常客優惠平
         台簡訊發送費等。
       #2.資訊服務費8,190千元:
          X1.公運常客優惠平台維運等經費3,
            840千元。
          X2.公運常客優惠平台雲端資源授權
            暨租賃相關經費4,350千元。
       #3.按日按件計資酬金135千元,係聘請
         專家學者出席本計畫相關審議評選
         會議出席費等。
       #4.委辦費2,000千元,係執行本計畫作
         業專案管理及業務相關支出經費。
       #5.物品25千元,係辦理本計畫所需使
         用之文具用品耗材等經費。
       #6.一般事務費14,000千元:
          X1.辦理本計畫成效檢討分析等經費
            4,000千元。
          X2.辦理通勤月票執行計畫相關推廣
            及行銷活動,促進民眾使用公路
            公共運輸10,000千元。(含媒體
            政策及業務宣導費2,000千元)
   <2>設備及投資18,000千元:
       #1.資訊軟硬體設備費18,000千元,含
         硬體設備費500千元及系統開發費17
         ,500千元,係辦理常客回饋措施相
         關硬體設備更新汰換及公運常客優
         惠平台系統功能擴充等。
   <3>獎補助費1,537,000千元:
       #1.補助交通部主管公路客運業等1,537
         ,000千元,辦理TPASS相關事項:推
         動公共運輸常客回饋-補助回饋額
         度及回饋計算清分等927,000千元,
         提升TPASS使用配套措施-完善建置
         多元支付環境及其他配套等610,000
         千元。
4,408,800,000 5,310,000,000 -901,200,000 -16.97%
2000 業務費 124,000,000 99,000,000 25,000,000 25.25%
2009 通訊費 6,830,000 6,180,000 650,000 10.52%
2018 資訊服務費 43,810,000 34,620,000 9,190,000 26.55%
2036 按日按件計資酬金 335,000 200,000 135,000 67.50%
2039 委辦費 21,000,000 19,000,000 2,000,000 10.53%
2051 物品 225,000 200,000 25,000 12.50%
2054 一般事務費 51,800,000 38,800,000 13,000,000 33.51%
3000 設備及投資 58,000,000 25,000,000 33,000,000 132.00%
3030 資訊軟硬體設備費 58,000,000 25,000,000 33,000,000 132.00%
4000 獎補助費 4,226,800,000 5,186,000,000 -959,200,000 -18.50%
4040 對國內團體之捐助 4,226,800,000 2,457,000,000 1,769,800,000 72.03%