預算機關
交通部
承辦單位
預算金額
930,059,000 元()
計畫內容
1.一般性之行政管理工作,包括:
(1)部務行政。
(2)施政方針、計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
(3)交通法制、訴願事項。
(4)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
(5)國會聯絡、媒體公關事務。
(6)推動與交通有關之宣導。
(7)交通動員準備業務。
(8)交通技術規範之研擬及審議。
(9)辦理採購稽核業務。
(10)人事、會計及政風等支援單位事務。
2.交通統計:
(1)辦理交通統計專案調查。
(2)辦理交通公務統計。
(3)彙編政策關鍵指標、編製統計電子刊物。
3.資訊管理:
(1)遵循資料中心建置標準及因應資安需求,提升資訊
軟硬體效能,汰換老舊資訊系統與設備及辦理資通
安全管理法規定之應辦事項。
(2)強化交通業務服務、資安監控防護等採購資訊安全
相關設備,維持資訊設備正常運作。
預期成果
1.直接或間接達成本部年度施政計畫之終極目標。
2.交通統計:
(1)辦理交通各業營運狀況調查,供施政績效考核參考
。
(2)充實交通統計資料庫及查詢網,並加強交通統計應
用分析,提供交通施政決策重要參據,提升統計支
援決策功能。
(3)蒐集彙編政策執行成效之量化關鍵性指標,以數據
管理施政結果。
(4)定期編製各項交通統計刊物,提供各界參考。
3.資訊管理:
(1)強化資安防禦能力,維持網路通訊順暢、電腦硬軟
體設備迅速及安全運作,提昇行政作業處理效率。
(2)提昇資訊系統功能,如優化全球資訊網等,強化資
料可用性及正確性。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員449人、駐警2人、聘用人員27人、約僱人員 14人、技工3人、駕駛4人及工友1人,合計500人 之有關人事費,計編列680,168千元。經費如下 : 1.政務人員待遇7,409千元:政務人員3人年需經 費。 2.法定編制人員待遇401,130千元:編制內職員 、派用人員及駐警年需經費。 3.約聘僱人員待遇29,532千元:約聘僱人員年需 經費。 4.技工及工友待遇3,728千元:技工、工友及駕 駛年需經費。 5.獎金102,255千元: (1)考績獎金45,378千元。 (2)特殊功勳獎賞2,054千元。 (3)年終工作獎金54,823千元: <1>職員、駐警、約聘僱人員、駕駛、技工 及工友等現職人員之年終工作獎金54,62 3千元。 <2>支領月退休金人員年終慰問金200千元。 6.其他給與8,580千元:休假補助。 7.加班費36,980千元:超時加班費及未休假加班 費。 8.退休退職給付2,448千元。 9.退休離職儲金45,796千元: (1)公(政)務人員提撥金42,995千元。 (2)約聘僱人員提撥金2,331千元。 (3)技工及工友提撥金470千元。 10.保險42,310千元:本部人員應由政府負擔之 保險補助給付。 (1)健保保險補助27,782千元。 (2)公保保險補助11,353千元。 (3)勞保保險補助3,175千元。 |
680,168,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 680,168,000 | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 7,409,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 401,130,000 | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 29,532,000 | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,728,000 | ||||
| 1030 | 獎金 | 102,255,000 | ||||
| 1035 | 其他給與 | 8,580,000 | ||||
| 1040 | 加班費 | 36,980,000 | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,448,000 | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 45,796,000 | ||||
| 1055 | 保險 | 42,310,000 |