預算機關
空中勤務總隊
承辦單位
預算金額
3,783,250,000 元()
計畫內容
執行及支援空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸任務
。
預期成果
1.達成飛機妥善率65%。
2.強化飛行專業訓練,完成飛航人員年度飛航能力鑑測率
100%。
3.建置空勤資訊備份及異地備援機制。
4.解決黑鷹直升機及未來機隊進駐問題,並建構空中救災
基地。
5.達成飛航安全及確保救援能力目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 勤務棚廠廳舍興建整修工程 | 1.辦理「臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空 軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程 中程計畫」,係為解決黑鷹直升機進駐臺北松 山駐地現有棚廠及備勤空間不足等問題,以提 升北部地區空中救災能量。本計畫奉行政院10 9年8月3日院臺忠字第1090020030號函核定, 嗣因物價上揚致計畫經費不足,奉行政院112 年7月19日院臺忠字第1121029162號函核定修 正,所需總經費3,499,261千元(含工程管理費 7,949千元,係依中央政府各機關工程管理費 支用要點規定計算如下:【(1,971,070千元*0 .5%)+1,500千元】*0.7=7,949千元,並配合工 程結算總價覈實於得提列數額內執行),分9年 辦理,執行期間自109至117年度,109至114年 度已編列1,810,423千元(其中109年度所需先 期設計規劃作業經費300千元,經行政院核定 由年度預算相關經費項下支應),本年度續編 第7年經費700,000千元(含工程管理費825千元 ),未來年度經費需求數988,838千元。(房屋 建築及設備費) 2.辦理臺中駐地廳舍汰換照明、空調設備及電梯 纜線等經費11,000千元。(房屋建築養護費534 千元、房屋建築及設備費2,900千元、雜項設 備費7,566千元) |
711,000,000 | 424,000,000 | 287,000,000 | 67.69% | |||
| 2000 | 業務費 | 534,000 | |||||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 534,000 | |||||||
| 3000 | 設備及投資 | 710,466,000 | 424,000,000 | 286,466,000 | 67.56% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 702,900,000 | 424,000,000 | 278,900,000 | 65.78% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 7,566,000 |