資料來源:115-空中勤務總隊單位預算案-單位預算案第21頁
預算機關
空中勤務總隊
承辦單位
預算金額
3,783,250,000 元(
計畫內容
執行及支援空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸任務 。  
預期成果
1.達成飛機妥善率65%。 2.強化飛行專業訓練,完成飛航人員年度飛航能力鑑測率  100%。 3.建置空勤資訊備份及異地備援機制。 4.解決黑鷹直升機及未來機隊進駐問題,並建構空中救災  基地。 5.達成飛航安全及確保救援能力目標。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 勤務指揮工作 本計畫係建置總隊及各勤務隊資、通訊網路系統
及直升機之指揮調度等事宜所需經費如下:
1.總隊勤務資、通訊服務費9,920千元,包括:
 (1)總隊部資訊安全監控中心(SOC)系統年度保
   養維護2,910千元(資通安全經費)。(資訊
   服務費)
 (2)空勤資訊設備及異地備援保養維護2,850千
   元。(資訊服務費)
 (3)勤務專用通訊系統年度保養維護1,350千元
   。(資訊服務費)
 (4)總隊及各勤務隊電話交換系統及視訊會議
   系統保養維護280千元。(資訊服務費)
 (5)公文線上簽核暨內部資訊網系統年度維護2
   ,440千元。(資訊服務費)
 (6)總隊勤務用電視牆及勤務隊專用資訊多媒
   體等保養維護90千元。(資訊服務費)
2.勤務專用通訊系統案高山站及呼氣酒精測試器
 租金470千元。(其他業務租金)
3.汰換勤務專用無線系統蓄電池等經費720千元
 。(機械設備費) 
4.汰購個人電腦主機、螢幕26套及儲存設備2台
 等硬體設備經費2,000千元。(資訊軟硬體設備
 費)
13,110,000
2000 業務費 10,390,000
2018 資訊服務費 9,920,000
2021 其他業務租金 470,000
3000 設備及投資 2,720,000 424,000,000 -421,280,000 -99.36%
3020 機械設備費 720,000
3030 資訊軟硬體設備費 2,000,000