資料來源:115-空中勤務總隊單位預算案-單位預算案第21頁
預算機關
空中勤務總隊
承辦單位
預算金額
3,783,250,000 元(
計畫內容
執行及支援空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸任務 。  
預期成果
1.達成飛機妥善率65%。 2.強化飛行專業訓練,完成飛航人員年度飛航能力鑑測率  100%。 3.建置空勤資訊備份及異地備援機制。 4.解決黑鷹直升機及未來機隊進駐問題,並建構空中救災  基地。 5.達成飛航安全及確保救援能力目標。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 勤務指揮工作 本計畫係建置總隊及各勤務隊資、通訊網路系統
及直升機之指揮調度等事宜所需經費如下:
1.總隊勤務資、通訊服務費9,920千元,包括:
 (1)總隊部資訊安全監控中心(SOC)系統年度保
   養維護2,910千元(資通安全經費)。(資訊
   服務費)
 (2)空勤資訊設備及異地備援保養維護2,850千
   元。(資訊服務費)
 (3)勤務專用通訊系統年度保養維護1,350千元
   。(資訊服務費)
 (4)總隊及各勤務隊電話交換系統及視訊會議
   系統保養維護280千元。(資訊服務費)
 (5)公文線上簽核暨內部資訊網系統年度維護2
   ,440千元。(資訊服務費)
 (6)總隊勤務用電視牆及勤務隊專用資訊多媒
   體等保養維護90千元。(資訊服務費)
2.勤務專用通訊系統案高山站及呼氣酒精測試器
 租金470千元。(其他業務租金)
3.汰換勤務專用無線系統蓄電池等經費720千元
 。(機械設備費) 
4.汰購個人電腦主機、螢幕26套及儲存設備2台
 等硬體設備經費2,000千元。(資訊軟硬體設備
 費)
13,110,000 15,190,000 -2,080,000 -13.69%
2000 業務費 10,390,000 11,390,000 -1,000,000 -8.78%
2018 資訊服務費 9,920,000 9,920,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 470,000 470,000 0 0.00%
3000 設備及投資 2,720,000 3,800,000 -1,080,000 -28.42%
3020 機械設備費 720,000 1,400,000 -680,000 -48.57%
3030 資訊軟硬體設備費 2,000,000 2,400,000 -400,000 -16.67%