資料來源:115-矯正署及所屬單位預算案-單位預算案第42頁
預算機關
矯正署及所屬
承辦單位
預算金額
16,615,234,000 元(
計畫內容
1.規劃犯罪矯正制度與設施、督導辦理犯罪矯正機關教化  、戒護、技能訓練、戒治、醫療及給養等業務。 2.辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。 3.辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、技能  訓練、作業及衛生醫療等業務。  
預期成果
1.健全獄政制度,穩定囚情,防止戒護事故發生,發揮矯  正功能。 2.培養收容人之勤勞習慣,訓練一技之長,俾利復歸社會  。 3.維護收容人身體健康,強化衛生習慣,防止傳染病發生  。 4.強化教化功能,落實教誨教育工作,培養收容人正確價  值觀念。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
05 辦理矯正、醫療及訓練業務 本計畫本年度本署及78個矯正機關計編列1,254,
662千元,其內容如下: 
1.業務費509,055千元,包括:
 (1)通訊費909千元,係戒治所應收戒治及勒戒
   費移送強制執行所需郵資。
 (2)資訊服務費12,094千元,係明德外役監獄
   科技設備輔助監控等相關經費。
 (3)兼職費1,624千元,係監獄員工兼任補校職
   務之兼職酬勞。
 (4)約用人員酬金154,360千元,係辦理專業輔
   導人員等相關經費。
 (5)按日按件計資酬金60,849千元,包括:
   <1>委請特約醫師及兼任醫師看診所需診療
     費18,286千元。
   <2>委請專家、學者出席會議之出席費13,77
     0千元。
   <3>聘請講師演講或教授教化課程之鐘點費2
     3,435千元。
   <4>少年矯正學校辦理教師命題、閱卷等相
     關經費206千元。
   <5>辦理收容人樂齡健康照護計畫之授課鐘
     點費5,152千元。
 (6)物品41,171千元,包括:
   <1>監獄附設補校與少年矯正學校書籍等購
     置費4,075千元。
   <2>監獄附設補校與少年矯正學校文具用品
     等購置費3,265千元。
   <3>收容人疾病醫療材料費12,068千元。
   <4>辦理收容人戒治業務材料費2,758千元。
   <5>辦理收容人觀察勒戒業務材料費3,049千
     元。
   <6>辦理收容人尿液檢驗及試驗材料等經費1
     2,500千元。
   <7>辦理收容人樂齡健康照護計畫改善生活
     安全輔具等購置經費3,456千元。
 (7)一般事務費227,584千元,包括:
   <1>監獄附設補校與少年矯正學校教學活動
     及教育行政等經費780千元。
   <2>監獄附設補校與少年矯正學校資料、刊
     物等印製費773千元。
   <3>戒護人員服制費及收容人服裝等經費91,
     659千元。
   <4>戒護人員常年教育訓練等經費3,455千元
     。
   <5>各監獄辦理作業、調查分類、教化等業
     務經費3,736千元。
   <6>各監獄、看守所、少年觀護所警衛管理
     及戒護業務經費8,642千元。
   <7>少年矯正學校辦理教化管理及追蹤輔導
     等業務經費500千元。
   <8>戒治業務教材及書籍等印製費1,272千元
     。
   <9>辦理收容人觀察勒戒及戒治業務經費4,6
     71千元。
   <10>辦理資訊安全專責人力等經費16,200千
      元。
   <11>辦理家暴犯受刑人輔導及治療相關經費
      8,069千元。
   <12>辦理收容人胸部X光篩檢經費9,500千
      元。
   <13>辦理藥癮收容人諮商、輔導、治療處遇
      及社會復歸轉銜等相關經費33,744千元
      。
   <14>辦理收容人酒駕(癮)治療處遇相關經費
      2,203千元。
   <15>辦理收容人性傳染病篩檢(包括愛滋病
      毒及梅毒檢驗)費用16,000千元。
   <16>提供矯正機關經濟不利處境者及經濟狀
      況欠佳收容人生活必需品等經費16,660
      千元。
   <17>辦理收容人樂齡健康照護計畫照護服務
      等相關經費9,720千元。
 (8)國內旅費10,464千元,係戒護收容人移監
   、辦理教化、追蹤輔導、教學觀摩及解送
   收容人等業務所需之差旅費。
2.設備及投資745,607千元,包括: 
 (1)醫療設備建置與汰換等設備費6,000千元。
 (2)雲林監獄購置無人機設備等經費1,848千元
   。
 (3)安全及警戒系統汰換等設備費34,040千元
   。
 (4)法務部矯正署所屬矯正機關科技安全網建
   置計畫,奉行政院113年3月26日院臺法字
   第1135004077號函核定,總經費1,710,942
   千元,分年辦理,114年度編列284,065千
   元,本年度編列第2年經費606,112千元,
   預定辦理矯正署整合平台及各矯正機關監
   視系統數位化建置,尚待編列820,765千元
   。
 (5)嘉義舊監獄園區建物修繕等工程經費10,62
   8千元。(另本工程所需之工程管理費用,
   依工程管理費支用要點規定,按直接工程
   成本逐級差額累退計算(500萬元以下3%,
   超過500萬元至2,500萬元1.5%,超過2,500
   萬元至1億元1%),提列計1,209千元(本年
   度編列122千元),並配合工程結算總價覈
   實於得提列數額內執行。)
 (6)收容人樂齡健康照護計畫改善身體機能等
   設備購置經費6,480千元。
 (7)戒護安全、技訓教學及接見等設備費17,33
   0千元。
 (8)零星設備費63,169千元。
(以上矯正業務計畫經費內含性侵害犯罪收容人
治療及輔導經費32,350千元、家暴犯受刑人輔
導及治療經費8,069千元、性別平等意識相關訓
練經費75千元、資通安全經費25,005千元。)
1,254,662,000 7,407,000 1,247,255,000 16,838.87%
2000 業務費 509,055,000 6,137,000 502,918,000 8,194.85%
2009 通訊費 909,000 1,000 908,000 90,800.00%
2018 資訊服務費 12,094,000 12,094,000 0 0.00%
2030 兼職費 1,624,000 490,000 1,134,000 231.43%
2033 約用人員酬金 154,360,000 950,000 153,410,000 16,148.42%
2036 按日按件計資酬金 60,849,000 1,754,000 59,095,000 3,369.16%
2051 物品 41,171,000 290,000 40,881,000 14,096.90%
2054 一般事務費 227,584,000 2,693,000 224,891,000 8,350.95%
2072 國內旅費 10,464,000 450,000 10,014,000 2,225.33%
3000 設備及投資 745,607,000 1,270,000 744,337,000 58,609.21%
3020 機械設備費 7,848,000 98,000 7,750,000 7,908.16%
3035 雜項設備費 737,759,000 1,270,000 736,489,000 57,991.26%