預算機關
矯正署及所屬
承辦單位
預算金額
16,615,234,000 元()
計畫內容
1.規劃犯罪矯正制度與設施、督導辦理犯罪矯正機關教化
、戒護、技能訓練、戒治、醫療及給養等業務。
2.辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。
3.辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、技能
訓練、作業及衛生醫療等業務。
預期成果
1.健全獄政制度,穩定囚情,防止戒護事故發生,發揮矯
正功能。
2.培養收容人之勤勞習慣,訓練一技之長,俾利復歸社會
。
3.維護收容人身體健康,強化衛生習慣,防止傳染病發生
。
4.強化教化功能,落實教誨教育工作,培養收容人正確價
值觀念。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 辦理矯正、醫療及訓練業務 | 本計畫本年度本署及78個矯正機關計編列1,254, 662千元,其內容如下: 1.業務費509,055千元,包括: (1)通訊費909千元,係戒治所應收戒治及勒戒 費移送強制執行所需郵資。 (2)資訊服務費12,094千元,係明德外役監獄 科技設備輔助監控等相關經費。 (3)兼職費1,624千元,係監獄員工兼任補校職 務之兼職酬勞。 (4)約用人員酬金154,360千元,係辦理專業輔 導人員等相關經費。 (5)按日按件計資酬金60,849千元,包括: <1>委請特約醫師及兼任醫師看診所需診療 費18,286千元。 <2>委請專家、學者出席會議之出席費13,77 0千元。 <3>聘請講師演講或教授教化課程之鐘點費2 3,435千元。 <4>少年矯正學校辦理教師命題、閱卷等相 關經費206千元。 <5>辦理收容人樂齡健康照護計畫之授課鐘 點費5,152千元。 (6)物品41,171千元,包括: <1>監獄附設補校與少年矯正學校書籍等購 置費4,075千元。 <2>監獄附設補校與少年矯正學校文具用品 等購置費3,265千元。 <3>收容人疾病醫療材料費12,068千元。 <4>辦理收容人戒治業務材料費2,758千元。 <5>辦理收容人觀察勒戒業務材料費3,049千 元。 <6>辦理收容人尿液檢驗及試驗材料等經費1 2,500千元。 <7>辦理收容人樂齡健康照護計畫改善生活 安全輔具等購置經費3,456千元。 (7)一般事務費227,584千元,包括: <1>監獄附設補校與少年矯正學校教學活動 及教育行政等經費780千元。 <2>監獄附設補校與少年矯正學校資料、刊 物等印製費773千元。 <3>戒護人員服制費及收容人服裝等經費91, 659千元。 <4>戒護人員常年教育訓練等經費3,455千元 。 <5>各監獄辦理作業、調查分類、教化等業 務經費3,736千元。 <6>各監獄、看守所、少年觀護所警衛管理 及戒護業務經費8,642千元。 <7>少年矯正學校辦理教化管理及追蹤輔導 等業務經費500千元。 <8>戒治業務教材及書籍等印製費1,272千元 。 <9>辦理收容人觀察勒戒及戒治業務經費4,6 71千元。 <10>辦理資訊安全專責人力等經費16,200千 元。 <11>辦理家暴犯受刑人輔導及治療相關經費 8,069千元。 <12>辦理收容人胸部X光篩檢經費9,500千 元。 <13>辦理藥癮收容人諮商、輔導、治療處遇 及社會復歸轉銜等相關經費33,744千元 。 <14>辦理收容人酒駕(癮)治療處遇相關經費 2,203千元。 <15>辦理收容人性傳染病篩檢(包括愛滋病 毒及梅毒檢驗)費用16,000千元。 <16>提供矯正機關經濟不利處境者及經濟狀 況欠佳收容人生活必需品等經費16,660 千元。 <17>辦理收容人樂齡健康照護計畫照護服務 等相關經費9,720千元。 (8)國內旅費10,464千元,係戒護收容人移監 、辦理教化、追蹤輔導、教學觀摩及解送 收容人等業務所需之差旅費。 2.設備及投資745,607千元,包括: (1)醫療設備建置與汰換等設備費6,000千元。 (2)雲林監獄購置無人機設備等經費1,848千元 。 (3)安全及警戒系統汰換等設備費34,040千元 。 (4)法務部矯正署所屬矯正機關科技安全網建 置計畫,奉行政院113年3月26日院臺法字 第1135004077號函核定,總經費1,710,942 千元,分年辦理,114年度編列284,065千 元,本年度編列第2年經費606,112千元, 預定辦理矯正署整合平台及各矯正機關監 視系統數位化建置,尚待編列820,765千元 。 (5)嘉義舊監獄園區建物修繕等工程經費10,62 8千元。(另本工程所需之工程管理費用, 依工程管理費支用要點規定,按直接工程 成本逐級差額累退計算(500萬元以下3%, 超過500萬元至2,500萬元1.5%,超過2,500 萬元至1億元1%),提列計1,209千元(本年 度編列122千元),並配合工程結算總價覈 實於得提列數額內執行。) (6)收容人樂齡健康照護計畫改善身體機能等 設備購置經費6,480千元。 (7)戒護安全、技訓教學及接見等設備費17,33 0千元。 (8)零星設備費63,169千元。 (以上矯正業務計畫經費內含性侵害犯罪收容人 治療及輔導經費32,350千元、家暴犯受刑人輔 導及治療經費8,069千元、性別平等意識相關訓 練經費75千元、資通安全經費25,005千元。) |
1,254,662,000 | 7,407,000 | 1,247,255,000 | 16,838.87% | |||
| 2000 | 業務費 | 509,055,000 | 6,137,000 | 502,918,000 | 8,194.85% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 909,000 | 1,000 | 908,000 | 90,800.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 12,094,000 | 12,094,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 1,624,000 | 490,000 | 1,134,000 | 231.43% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 154,360,000 | 950,000 | 153,410,000 | 16,148.42% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 60,849,000 | 1,754,000 | 59,095,000 | 3,369.16% | ||||
| 2051 | 物品 | 41,171,000 | 290,000 | 40,881,000 | 14,096.90% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 227,584,000 | 2,693,000 | 224,891,000 | 8,350.95% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 10,464,000 | 450,000 | 10,014,000 | 2,225.33% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 745,607,000 | 1,270,000 | 744,337,000 | 58,609.21% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 7,848,000 | 98,000 | 7,750,000 | 7,908.16% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 737,759,000 | 1,270,000 | 736,489,000 | 57,991.26% |