預算機關
高雄市政府消防局
承辦單位
各救災救護大隊
預算金額
27,102,000 元()
計畫內容
1.提升災害防救能力,充實救災力量及緊急救護功能,加強防救天然災害暨各種消防技能訓練。2.辦理防火組訓並嚴格執行供公眾使用建築物消防安全檢查,加強市民防災教育、組訓宣導訓練,強
化各類場所防災自救能力及其他相關業務活動等。
預期成果
提昇各項災害防救、搶救及救護等各項消防技能,將人命傷亡及財產損失有效降低,使民眾生命、財產受到保障。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 第五大隊業務 | 市款1,357,000元 | 1,357,000 | 1,532,000 | -175,000 | -11.42% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款1,357,000元 | 1,357,000 | 1,532,000 | -175,000 | -11.42% | |||
| 2009 | 通訊費 | 76,240 | 76,240 | 0 | 0.00% | ||||
| 大隊電話費等。 | 1 | 年 | 76,240 | 76,240 | 76,240 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 42,000 | 8,000 | 19.05% | ||||
| 救護車各項救護用材料費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 22,000 | 8,000 | 36.36% | ||
| 消防車救災所須耗材等費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 化學災害處理車及化學車所需耗材等費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 753,760 | 928,760 | -175,000 | -18.84% | ||||
| 大隊暨所屬分隊辦理一般公務所需費用。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 875,000 | -175,000 | -20.00% | ||
| 工作活動費(大隊長每月2,800元、副大隊長每月1,680元)。 | 12 | 月 | 4,480 | 53,760 | 53,760 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 477,000 | 485,000 | -8,000 | -1.65% | ||||
| 各項救災器材維護費。 | 1 | 年 | 317,000 | 317,000 | 325,000 | -8,000 | -2.46% | ||
| 空氣灌充機保養費 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% |