資料來源:01-115年度預算案-高雄市議會主管第30頁
預算機關
高雄市議會
承辦單位
秘書室、文書組、總務組
預算金額
75,351,000 元(
計畫內容
 1.駐衛警察服勤及管理。2.為讓參訪貴賓瞭解議會組織概況,製作第五屆多媒體簡介影片,出版第四屆紀念專刊、換屆更新與 維護議政博物館及靜態展示資料、其他有關文書管理事項。 3.為加強配合各單位之業務,力行總務行政革新,以達成有效運用經費支出之目的。 4.辦理本會議事廳影音控制系統設備維護工作。 5.辦理台北聯絡處管理及維護工作。
預期成果
 1.維持本會秩序及機關、首長、議員及相關人員之安全。2.增進本會與市民的互動,使各界瞭解議會的運作與功能。 3.保持本會辦公廳舍、會議場所、環境等整潔及機電暨空調等設備有效運作。 4.確保本會議事廳影音設備控制系統運作正常 5.維護台北聯絡處環境品質。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 秘書業務 市款2,626,000元 2,626,000 1,726,000 900,000 52.14%
1000 人事費 市款1,122,000元 1,122,000 1,122,000 0 0.00%
1040 加班費 1,122,000 1,122,000 0 0.00%
員工超時加班費。 1 1,122,000 1,122,000
2000 業務費 市款1,504,000元 1,504,000 604,000 900,000 149.01%
2003 教育訓練費 64,000 52,000 12,000 23.08%
駐衛警防衛技能訓練。 1 64,000 64,000 52,000 12,000 23.08%
2054 一般事務費 1,440,000 552,000 888,000 160.87%
各項會議及工作活動等相關費用。 1 300,000 300,000 300,000 0 0.00%
夜間保全人力服務。 1 1,140,000 1,140,000