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預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
257,390,000 元(
計畫內容
 1.本縣交通政策、規劃分析評估,推動新闢公共運輸路線與管理,規劃停車場與路邊停車管理,辦理號誌標誌標線維護管理。 2.縣負擔65,768千元、縣配合款18,741千元、一般性專款專用23,000千元、計畫型補助款100,992千 元、花東基金43,200千元、收支併列5,689千元。
預期成果
 如期完成
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算 113預算 113差異 113比例
2000 業務費 縣庫負擔18,817,000元,收支併列53,179,000元(中央補助
47,490,000元,其他5,689,000
元)
71,996,000 14,116,000 57,880,000 410.03%
2009 通訊費 38,000 37,980 20 0.05%
郵資、電話、傳真、公務手機等相關費用。(收支併列) 1 38,000 38,000 37,980 20 0.05%
2018 資訊服務費 16,000 16,372 -372 -2.27%
電腦與列印機碳粉設備維護。(收支併列) 1 16,000 16,000 16,372 -372 -2.27%
2021 其他業務租金 18,000 19,200 -1,200 -6.25%
影印機租金、維護及紙張等費用。 12 1,500 18,000 19,200 -1,200 -6.25%
2024 稅捐及規費 29,000 29,050 -50 -0.17%
公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。(收支併列12千
元)
1 15,730 15,730
公務車輛燃料使用費及檢驗費(詳公務車輛明細表)。(收支併
列8千元)(配合預算編列至千
元,減列50元)
1 13,270 13,270
2027 保險費 14,000 12,466 1,534 12.31%
公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。(收支併列3千元) 1 13,888 13,888
配合預算編列至千元增列數。 1 112 112
2033 約用人員酬金 5,096,000 4,637,904 458,096 9.88%
約用人員(薪點280)7人薪資、保險費、勞工退休準備、年終
獎金等。(收支併列)
1 4,459,000 4,459,000
約用人員(薪點280)1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終
獎金等。
1 637,000 637,000
2036 按日按件計資酬金 50,000 50,000 0 0.00%
市區客運審議委員會與採購評選委員審查出席費。(收支併
列4千元)
20 2,500 50,000
2039 委辦費 52,769,000 3,446,000 49,323,000 1,431.31%
委託辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-公共運輸專
案辦公室。(中央補助2,000千
元,縣配合款223千元)(經常
門)(建交04)(9臨會墊付)
1 2,223,000 2,223,000
委託辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-無障礙服務
及性平友善度調查。(中央補
助2,000千元,縣配合款223千
元)(經常門)(建交04)(9臨會墊
付)
1 2,223,000 2,223,000
委託辦理花蓮縣第四期綜合發展實施方案-台灣東部AI智慧
運輸數據中心建置計畫。(總
經費180,000千元,分年編列
預算(113-116年),113年度已
編列6,000千元,本(114)年編
列48,000千元,餘滾動檢討編
列以後年度預算)(花東基金
43,200千元,縣配合款4,800千
元)(經常門)(建交04)
1 48,000,000 48,000,000
委託辦理113年度公路公共運 1 323,000 323,000
輸服務升級計畫-市區汽車客
運業營運及服務評鑑。(中央
補助290千元,縣配合款33千
元)(經常門)(建交04)(9臨會墊
付)
0
2051 物品 106,000 108,163 -2,163 -2.00%
購買文具紙張。 1 3,000 3,000 3,635 -635 -17.47%
公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。(收支併列53千元)(配
合預算編列至千元,減列8元)
1 103,000 103,000
2054 一般事務費 6,670,000 5,571,864 1,098,136 19.71%
辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。 1 3,600,000 3,600,000
召開各類交通會議所需便當與雜支。(收支併列) 1 13,000 13,000 14,411 -1,411 -9.79%
辦理交通管理業務推動費用。(專款專用) 1 2,110,000 2,110,000 2,110,000 0 0.00%
辦理交通工程、業務、政策相關推動費用。(收支併列) 1 947,000 947,000
2066 車輛及辦公器具養護費 63,000 59,500 3,500 5.88%
公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。(收支併列9千元) 1 62,900 62,900
配合預算編列至千元增列數。 1 100 100
2069 設施及機械設備養護費 7,030,000 30,000 7,000,000 23,333.33%
交通安全設施維護與裝備維護。(收支併列) 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
花蓮縣交通設備維護管理計畫。 1 7,000,000 7,000,000
2072 國內旅費 97,000 97,501 -501 -0.51%
執行交通業務差旅費。(收支併列) 1 97,000 97,000 97,501 -501 -0.51%
3000 設備及投資 縣庫負擔50,582,000元,收支併列10,000,000元(中央補助
10,000,000元)
60,582,000 15,670,000 44,912,000 286.61%
3015 公共建設及設施費 15,670,000 15,670,000 0 0.00%
縣內交通工程(含號誌、標誌、標線、候車亭、停車場、
公共運輸改善相關設施、轉運
站)規劃設計監造及新設、維
護、修繕、汰換、管理等費
用。(專款專用)
1 15,670,000 15,670,000 15,670,000 0 0.00%
3035 雜項設備費 44,912,000
花蓮縣無線通訊行人專用號誌改善計畫。 1 33,800,000 33,800,000
辦理智慧運輸系統發展建設計畫-花蓮縣易肇事路口改善計
畫。(中央補助10,000千元,縣
配合款1,112千元)(建交06)(3定
會墊付)
1 11,112,000 11,112,000
4000 獎補助費 縣庫負擔38,110,000元,收支併列86,702,000元(中央補助
86,702,000元)
124,812,000 23,673,000 101,139,000 427.23%
4020 地方政府對下級政府之補助 39,270,000
補助鄉鎮市公所辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-
補助卓溪鄉、萬榮鄉、富里鄉
公所幸福巴士(營運與行銷
類)。(中央補助)(建交03)(3定會
墊付)(經常門)
1 17,602,000 17,602,000
補助鄉鎮市公所辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-
幸福巴士計畫-吉安、新城、
瑞穗、光復、壽豐、豐濱、鳳
林、秀林鄉公所-營運缺口、
行銷與推廣計畫。(中央補助)
(建交04)(9臨會墊付)(經常門)
1 21,626,000 21,626,000
補助鄉鎮市公所辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-
幸福巴士計畫-新城、光復、
秀林鄉公所-電子票證驗票設
備及動態資訊系統租賃費用。
(中央補助)(建交04)(9臨會墊付)
(經常門)
1 42,000 42,000
4040 對國內團體之捐助 85,022,000 23,673,000 61,349,000 259.15%
補助客運業者路線營運虧損補貼。(專款專用)(經常門) 1 5,220,000 5,220,000
補助客運業者辦理花蓮縣公共運輸低碳運具營運服務計畫。
(經常門)
1 10,000,000 10,000,000
補助客運業者辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-市
區汽車客運業營運虧損補貼
(既有及移撥路線)。(中央補助)
(建交04)(9臨會墊付)(經常門)
1 12,582,000 12,582,000
補助客運業者辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-東
部地區使用電子票證搭乘公共
運輸轉乘優惠計畫。(中央補
助3,150千元,縣配合款350千
元)(建交04)(9臨會墊付)(經常
門)
1 3,500,000 3,500,000
補助運輸相關業者辦理TPASS行政院通勤月票電子票證製作
補助(中央補助)(建交02)(8臨會
墊付)(經常門)
1 500,000 500,000
補助運輸相關業者辦理113年度TPASS行政院通勤月票-票
價優惠差額補助。(中央補助
31,200千元,縣配合款12,000
千元)(建交05)(經常門)
1 43,200,000 43,200,000
補助計程車業者辦理通用計程車購車補助。(資本門) 1 10,000,000 10,000,000
補助具申請停車場登記證業者辦理設置臨時路外停車場獎補
助經費。(經常門)
1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
4090 其他補助及捐助 520,000
花蓮縣機車道路安駕補助計畫-補助本縣縣民參加機車駕
訓班費用補助。(經常門)
1 520,000 520,000