預算機關
臺南市東區區公所
承辦單位
臺南市東區區公所
預算金額
11,858,000 元()
計畫內容
1.辦理修(新)建、購置里活動中心相關建築及設備等經費
2.資訊軟硬體等設備汰換購置
預期成果
改善、購置或汰換老舊且不堪使用建物、設備等,提升使用效能,發揮公有設施最大服務功
能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 設備及投資 | 市款11,858,000元 | 11,858,000 | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 11,096,000 | ||||
| 1.文聖里活動中心新建工程,總 經費31,190,000元,採一次發包, 分年編列預算辦理(114年度編列 3,020,000元、115年度編列 28,170,000元) 2.本計畫依工程管理費用支用要 點規定,屬可提列工程管理費項 目,依工程總價以2.5%-3.5%估算 工程管理費計936,000元,114年度 編列91,000元 |
1 | 年 | 3,020,000 | 3,020,000 | ||
| 1.東智里活動中心新建工程,總 經費31,190,000元,採一次發包, 分年編列預算辦理(114年度編列 3,020,000元、115年度編列 28,170,000元) 2.本計畫依工程管理費用支用要 點規定,屬可提列工程管理費項 目,依工程總價以2.5%-3.5%估算 工程管理費計936,000元,114年度 編列91,000元 |
1 | 年 | 3,020,000 | 3,020,000 | ||
| 1.東區第二行政中心及電梯相關 工程,總經費13,213,000元,採一 次發包,分年編列預算辦理(114 年度編列1,800,000元、115年度編 列11,413,000元) 2.本計畫依工程管理費用支用要 點規定,屬可提列工程管理費項 目,依工程總價以3.0%-3.5%估算 工程管理費計397,000元,114年度 編列54,000元 |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| 0 | ||||||
| 1.成大里活動中心裝修工程 2.本計畫依工程管理費用支用要 點規定,屬可提列工程管理費項 目,依工程總價以3.5%估算工程 管理費計114,000元 |
1 | 年 | 3,256,000 | 3,256,000 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 227,000 | ||||
| 購置筆記型電腦 | 1 | 台 | 27,000 | 27,000 | ||
| 汰換個人電腦(不含螢幕) | 8 | 台 | 25,000 | 200,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 535,000 | ||||
| 里活動中心購置雜項設備等(112 年度結餘款回編數) |
1 | 年 | 490,000 | 490,000 | ||
| 里活動中心購置雜項設備等(太陽 光電標租收入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 |