預算機關
各類員工待遇準備
承辦單位
主計處
預算金額
1,328,958,000 元()
計畫內容
因應各機關人員任免遷調時,其實際進用人員職等較預算所列為高;或各機關人員依規定請假時,須另由現職人員代理並支給被代理職務之專業加給或主管職務加給;或職工於年度中臨時提出退休
申請;或人事法規修訂(例如:調薪、公保費率調升)等,致人事費不敷情況,由本府依各機關需
要核定分配。
預期成果
事先預作準備,以安定員工生活。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 公務人員(工)待遇準備 | 較上年度預算數1,452,562,000元,減少123,604,000元。 | 1,328,958,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 1,328,958,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 1,328,958,000 | ||||
| 因應各機關人員任免遷調時,其實際進用人員職等較 預算所列為高;或各機關人 員依規定請假時,須另由現 職人員代理並支給被代理職 務之專業加給或主管職務加 給;或職工於年度中臨時提 出退休申請;或人事法規修 訂(例如:調薪、公保費率 調升)等,致人事費不敷情 況,爰編列如列數。 |
1 | 年 | 1,328,958,000 | 1,328,958,000 |