預算機關
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
承辦單位
各公園管理所、園藝科、園藝隊
預算金額
1,576,779,000 元()
計畫內容
辦理公園及綠化工程等55項工程,主要辦理內容如下:
預期成果
1.改善公園設施品質及社區環境,美化市容。2.提升市民生活環境品質,依都市計畫及公共設施保留地取得情形,策訂本市公園綠地中程發展計
畫,並配合本府既定政策依年度計畫程序積極辦理公園興闢,以達到各公園均衡分布於市區及郊
區。
3.改善公園公廁無障礙環境設施。
4.保持全市行道樹優美景觀,提高綠化環境品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 公園工程 | 較上年度預算數0元,增加948,711,000元。 | 948,711,000 | |||
| 01113年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程 (1)本工程為籠統項目,係辦 理所轄公園設施及水電設施 等零星及經常性維護工程, 惟配合113年度工程付款期 程,故編列連續工程,並分 批辦理採購。 (2)本工程為113-114年度連續 工程,總工程費經議會審定 為104,350,000元,以前年度編 列93,915,000元,本年度編列 10,435,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
10,435,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,435,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 10,435,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 1,612,684 | 1,612,684 | ||
| 本年度所需全處橋梁定期及 | 1 | 式 | 174,330 | 174,330 | ||
| 特別檢測費。 | 0 | |||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 8,456,814 | 8,456,814 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.19%) | 1 | 式 | 191,172 | 191,172 | ||
| 02113年度青年公園管理所所轄公園整建工程 (1)本工程為籠統項目,係辦 理所轄公園設施及水電設施 等零星及經常性維護工程, 惟配合113年度工程付款期 程,故編列連續工程,並分 批辦理採購。 (2)本工程為113-114年度連續 工程,總工程費經議會審定 為105,667,000元,以前年度編 列95,100,000元,本年度編列 10,567,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
10,567,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,567,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 10,567,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 1,820,096 | 1,820,096 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 8,554,821 | 8,554,821 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.16%) | 1 | 式 | 192,083 | 192,083 | ||
| 03113年度圓山公園管理所所轄公園整建工程 (1)本工程為籠統項目,係辦 理所轄公園設施及水電設施 等零星及經常性維護工程, 惟配合113年度工程付款期 程,故編列連續工程,並分 批辦理採購。 (2)本工程為113-114年度連續 工程,總工程費經議會審定 為104,625,000元,以前年度編 列94,891,000元,本年度編列 9,734,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
9,734,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,734,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 9,734,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 1,235,123 | 1,235,123 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 8,311,582 | 8,311,582 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.18%) | 1 | 式 | 187,295 | 187,295 | ||
| 04113年度南港公園管理所所轄公園整建工程 (1)本工程為籠統項目,係辦 理所轄公園設施及水電設施 等零星及經常性維護工程, 惟配合113年度工程付款期 程,故編列連續工程,並分 批辦理採購。 (2)本工程為113-114年連續工 程,總工程費經議會審定為 118,872,000元,以前年度編列 106,985,000元,本年度編列 11,887,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
11,887,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 11,887,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 11,887,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 849,457 | 849,457 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 10,807,198 | 10,807,198 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.06%) | 1 | 式 | 230,345 | 230,345 | ||
| 05113年度園藝管理所所轄公園整建工程 (1)本工程為籠統項目,係辦 理所轄公園設施及水電設施 等零星及經常性維護工程, 惟配合113年度工程付款期 程,故編列連續工程,並分 批辦理採購。 (2)本工程為113-114年度連續 工程,總工程費經議會審定 為59,667,000元,以前年度編 列53,700,000元,本年度編列 5,967,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
5,967,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,967,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 5,967,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 1,036,014 | 1,036,014 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 4,800,000 | 4,800,000 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.69%) | 1 | 式 | 130,986 | 130,986 | ||
| 06113年度花卉試驗中心所轄公園整建工程 (1)本工程為籠統項目,係辦 理所轄公園設施及水電設施 等零星及經常性維護工程, 惟配合113年度工程付款期 程,故編列連續工程,並分 批辦理採購。 (2)本工程為113-114年度連續 工程,總工程費經議會審定 為96,134,000元,以前年度編 列86,521,000元,本年度編列 9,613,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
9,613,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,613,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 9,613,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計暨監造技術服務費。 | 1 | 式 | 1,799,700 | 1,799,700 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 7,637,000 | 7,637,000 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.23%) | 1 | 式 | 176,300 | 176,300 | ||
| 07113年度公園、綠地、廣場園路整平改善工程 (1)本工程為籠統項目,因部 分公園開闢年度較早,園路 老舊破損且數量眾多,故逐 年編列預算,進行本處及各 公園管理所轄區公園廣場園 路之系統性改善,以提升公 園通行安全品質,惟配合113 年度工程付款期程,故編列 連續工程,並分批辦理採 購。 (2)本工程為113-114年度連續 工程,總工程費經議會審定 為39,289,000元,以前年度編 列35,360,000元,本年度編列 3,929,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
3,929,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,929,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,929,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 310,918 | 310,918 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 3,512,568 | 3,512,568 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.92%) | 1 | 式 | 105,514 | 105,514 | ||
| 08113年度公園、綠地、廣場公廁改善工程 (1)本工程為籠統項目,係本 處及各公園管理所轄區公園 公廁暨無障礙環境空間改 善,惟配合113年度工程付款 期程,故編列連續工程,並 分批辦理採購。 (2)本工程為113-114年度連續 工程,總工程費經議會審定 為71,000,000元,以前年度編 列40,000,000元,本年度編列 31,000,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
31,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 31,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 31,000,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 2,203,197 | 2,203,197 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 28,085,851 | 28,085,851 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.51%) | 1 | 式 | 710,952 | 710,952 | ||
| 09113年度兒童遊戲場及附屬設施改善工程 (1)為不同年齡層孩童、不同 身體能力孩童應有均等遊戲 權利,本處遂加入共融、特 色、挑戰等元素,增進孩童 聯想能力,寓教於樂俱豐富 意義,惟配合113年度工程付 款期程,故編列連續工程, 並分批辦理採購。 (2)本工程為113-114年連續工 程,總工程費經議會審定為 103,400,000元,以前年度編列 |
10,340,000 | |||||
| 93,060,000元,本年度編列 10,340,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,340,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 10,340,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計監造技術服務費。 | 1 | 式 | 608,002 | 608,002 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 9,518,419 | 9,518,419 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.19%) | 1 | 式 | 213,579 | 213,579 | ||
| 10113年度捷運線形公園設施景觀維護工程 (1)本工程為籠統項目,捷運 淡水線線形公園之喬木、灌 木、草皮等補植更新、移 植、修剪及設施整建、維護 經費,惟配合113年度工程付 款期程,故編列連續工程, 並分批辦理採購。 (2)線形公園內除平常的維護 與修繕作業,近年更依市民 要求需規劃、改善及新增部 分設施與綠美化項目。 (3)本工程為113-114年度連續 工程,總工程費經議會審定 為21,000,000元,以前年度編 列18,900,000元,本年度編列 2,100,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
2,100,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,100,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,100,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 179,251 | 179,251 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 1,861,690 | 1,861,690 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(3.13%) | 1 | 式 | 59,059 | 59,059 | ||
| 11113年度公園、綠地、廣場排水改善工程 (1)本計畫為辦理本處及各公 園管理所轄區公園、綠地、 廣場排水改善工程,惟配合 |
936,000 | |||||
| 113年度工程付款期程,故編 列連續工程,並分批辦理採 購。 (2)本工程為113-114年度連續 工程,總工程費經議會審定 為9,360,000元,以前年度編 列8,424,000元,本年度編列 936,000元,各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 936,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 936,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 905,849 | 905,849 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(3.27%) | 1 | 式 | 30,151 | 30,151 | ||
| 12振華公園附建地下停車場新建工程經費分攤款 振華公園附建地下停車場新 建工程,因涉及既有公園復 舊及公園闢建,本工程為 107-114年度連續工程,本處 負擔1.17%,總工程費經議會 審定為17,440,000元(由臺北市 停車管理工程處等三機關(基 金)共同分攤之總工程費為 1,490,599,000元),以前年度 已編列13,483,979元(本工程以 前年度三機關(基金)已編列總 數為1,110,616,070元),本年 度編列3,956,000元(本工程本 年度三機關(基金)編列總數為 379,982,000元),餘21元不再 編列(本工程三機關(基金)不 再編列總數為930元),各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
3,956,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,956,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,956,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 3,768,220 | 3,768,220 | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 152,249 | 152,249 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(0.77%) | 1 | 式 | 35,531 | 35,531 | ||
| 13撫遠公園整修工程(1)為配合「民生水資源再生 中心暨下水道環境教育館新 |
2,428,000 | |||||
| 建工程」辦理整體規劃設計 整修工程。 (2)本工程為110-114年度連續 工程,總工程費經議會審定 修正為59,940,000元,以前年 度編列57,512,000元,本年度 編列2,428,000元,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,428,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,428,000 | ||||
| 本年度所需設計費。 | 1 | 式 | 188,000 | 188,000 | ||
| 本年度所需專案管理及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 306,000 | 306,000 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 1,878,810 | 1,878,810 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.22%) | 1 | 式 | 55,190 | 55,190 | ||
| 14樂活(內湖124號)公園地上物拆除工程暨委託技術服務 案 (1)公園位於康樂街61巷15弄 旁,面積18,076平方公尺,已 部分開闢8,925平方公尺,公 園未開闢範圍面積9,151平方 公尺,地上公園景觀工程配 合停管處闢建地下停車場, 委由停管處代辦公園設計及 工程統包案。 (2)本案為111-114年度連續計 畫,總工程費經議會審定為 6,274,000元,以前年度編列 4,117,000元,本年度編列 2,157,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
2,157,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,157,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,157,000 | ||||
| 本年度所需專案管理費。 | 1 | 式 | 874,000 | 874,000 | ||
| 本年度所需監造費。 | 1 | 式 | 600,000 | 600,000 | ||
| 本年度所需細部設計費。 | 1 | 式 | 683,000 | 683,000 | ||
| 15樂活(內湖124號)公園擴建工程 | 9,032,000 | |||||
| (1)本案配合停管處辦理地下 停車場興建工程,公園位於 內湖區樂康里、康樂街、華 城橋引道及內溝溪步道間, 總面積18,076平方公尺;92、 99年已部分開闢8,925平方公 尺,餘北側未開闢面積9,151 平方公尺。 (2)本工程為112-114年連續工 程,總工程費經議會審定為 61,768,000元,以前年度編列 52,736,000元,本年度編列 9,032,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,032,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 9,032,000 | ||||
| 本年度所需外線補助費。 | 1 | 式 | 48,000 | 48,000 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 8,842,667 | 8,842,667 | ||
| 本年度所需工程管理費。(0.68%) | 1 | 式 | 141,333 | 141,333 | ||
| 16112年度本市公園委託設計技術服務案 (1)辦理文山區文山(景美)43號 公園、文山(木柵) 36、42、 76、77、78 號公園、北投區 大豐公園更新工程、信義區 新仁愛路整建工程、內湖區 石潭公園遊戲場改善工程、 大安區大安森林公園整體鋪 面排水改善工程及艋舺公園 景觀改善案7項計畫案之委託 設計技術服務案,進行公園 設計事宜。 (2)本案為112-115年度連續計 畫,總經費經議會審定為 27,732,000元,以前年度編列 25,329,000元,本年度編列 1,983,000元,餘420,000元編 列於以後年度,各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
1,983,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,983,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,983,000 | ||||
| 本年度所需委託設計技術服務費。 | 1 | 式 | 1,983,000 | 1,983,000 | ||
| 17艋舺公園景觀改善工程(1)本工程為配合臺北市政府 萬華艋舺無圍牆計畫,對於 公園內的植栽配置、迴廊等 設施辦理整體改善工程。 (2)本工程為113-114年度連續 工程,本處分擔83.5%,總工 程費經議會審定為166,317,000 元(由臺北市政府工務局公園 路燈工程管理處等三機關(基 金)共同分攤之總工程費為 199,159,000元),因考量民眾 使用習性,工程採分區施工 減低使用上不便,故擬延長 計畫期程至115年度,以前年 度已編列47,072,000元(本工程 以前年度三機關(基金)已編列 總數為60,218,000元),本年度 編列43,245,000元(本工程本年 度三機關(基金)編列總數為 52,941,000元),餘76,000,000 元編列於以後年度(本工程三 機關(基金)餘86,000,000元編 列於以後年度),各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
43,245,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 43,245,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 43,245,000 | ||||
| 本年度所需委託監造技術服務費。 | 1 | 式 | 1,385,400 | 1,385,400 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 41,200,394 | 41,200,394 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(1.60%) | 1 | 式 | 659,206 | 659,206 | ||
| 18景興(文景49號)公園新建工程 (1)公園位於文山區景東里, 景華街128巷3弄旁,總面積 11,200平方公尺。 (2)本工程為113-114年度連續 工程,總工程費經議會審定 為54,012,000元,以前年度編 列27,423,000元,本年度編列 26,589,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
26,589,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 26,589,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 26,589,000 | ||||
| 本年度所需委託監造技術服務費。 | 1 | 式 | 1,059,850 | 1,059,850 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 24,837,311 | 24,837,311 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.78%) | 1 | 式 | 691,839 | 691,839 | ||
| 19合成8號綠地2期改善工程(1)本案辦理景觀改善,增加 綠地內植栽、喬木設計配 置,豐富景觀視覺,以動靜 區分綠地功能,活化綠地空 間,設計市民娛樂、休憩場 域。 (2)本工程為113-114年度連續 工程,總工程費經議會審定 為13,529,000元,以前年度編 列3,625,000元,本年度編列 9,904,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
9,904,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,904,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 9,904,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計暨監造技術服務費。 | 1 | 式 | 473,240 | 473,240 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 9,136,463 | 9,136,463 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(3.21%) | 1 | 式 | 294,297 | 294,297 | ||
| 20田園城市建置輔導推廣專業服務案 (1)本計畫係為持續辦理本府 「田園城市推廣實施計 畫」,為延續田園城市理 念,提升田園城市形象,持 續協助田園基地經營單位建 立基地永續經營模式,並推 動田園城市品牌識別化。 (2)本案為113-114年度連續計 畫,總經費經議會審定為 8,000,000元,以前年度編列 4,000,000元,本年度編列 4,000,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
4,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 4,000,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃技術服務費。 | 1 | 式 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 21113年度本市公園營造工作委託服務案 (1)辦理中山區中山436號公園 及內湖區碧湖公園整建改善 工程等委託設計及監造技術 服務案。 (2)本案為113-116年度連續計 畫,總經費經議會審定為 37,865,000元,以前年度編列 10,604,000元,本年度編列 15,596,000元,餘11,665,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
15,596,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,596,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 15,596,000 | ||||
| 本年度所需委託設計技術服務費。 | 1 | 式 | 13,920,355 | 13,920,355 | ||
| 本年度所需委託監造技術服務費。 | 1 | 式 | 1,675,645 | 1,675,645 | ||
| 22113年度公園及行道樹普查暨健檢安全評估改善工程 (1)普查臺北市公園及行道 樹,再以全市樹齡較大之樹 木約5萬多株做為檢測標的, 以專業樹藝師目視檢測,取 其中目視不易診斷具潛在風 險之樹木再進行應力波檢 測,並就檢測結果進行緩解 措施。 (2)本案係113-114年度連續工 程,總工程費經議會審定為 45,969,000元,以前年度編列 42,219,000元,本年度編列 3,750,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
3,750,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,750,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,750,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 3,635,350 | 3,635,350 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(3.11%) | 1 | 式 | 114,650 | 114,650 | ||
| 23114年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程 (1)本工程為籠統項目,係辦 理所轄公園設施及水電設施 等零星及經常性維護工程, 惟配合114年度工程付款期 程,故編列連續工程,並分 批辦理採購。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費擬編列 102,936,000元,本年度編列 87,615,000元,餘15,321,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
87,615,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 87,615,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 87,615,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 本年度所需全處橋梁定期及特別檢測費。 | 1 | 式 | 700,000 | 700,000 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 79,180,937 | 79,180,937 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.19%) | 1 | 式 | 1,734,063 | 1,734,063 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 102,936,000 | |||||
| 委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 全處橋梁定期及特別檢測費。 | 1 | 式 | 700,000 | 700,000 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 93,188,177 | 93,188,177 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+25,000,000*2.5%+43, 188,177*1.5%) |
1 | 式 | 2,047,823 | 2,047,823 | ||
| 24114年度青年公園管理所所轄公園整建工程 (1)本工程為籠統項目,係辦 理所轄公園設施及水電設施 等零星及經常性維護工程, 惟配合114年度工程付款期 程,故編列連續工程,並分 批辦理採購。 |
60,059,000 | |||||
| (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費擬編列 66,759,000元,本年度編列 60,059,000元,餘6,700,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 60,059,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 60,059,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 2,261,066 | 2,261,066 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 56,366,232 | 56,366,232 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.54%) | 1 | 式 | 1,431,702 | 1,431,702 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 66,759,000 | |||||
| 委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 3,087,233 | 3,087,233 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 62,090,411 | 62,090,411 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+25,000,000*2.5%+12, 090,411*1.5%) |
1 | 式 | 1,581,356 | 1,581,356 | ||
| 25114年度圓山公園管理所所轄公園整建工程 (1)本工程為籠統項目,係辦 理所轄公園設施及水電設施 等零星及經常性維護工程, 惟配合114年度工程付款期 程,故編列連續工程,並分 批辦理採購。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費擬編列 55,103,000元,本年度編列 49,592,000元,餘5,511,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
49,592,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 49,592,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 49,592,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 2,805,000 | 2,805,000 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 45,521,502 | 45,521,502 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.78%) | 1 | 式 | 1,265,498 | 1,265,498 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 55,103,000 | |||||
| 委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 3,300,000 | 3,300,000 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 50,397,044 | 50,397,044 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+25,000,000*2.5%+397, 044*1.5%) |
1 | 式 | 1,405,956 | 1,405,956 | ||
| 26114年度南港公園管理所所轄公園整建工程 (1)本工程為籠統項目,係辦 理所轄公園設施及水電設施 等零星及經常性維護工程, 惟配合114年度工程付款期 程,故編列連續工程,並分 批辦理採購。 (2)本工程為114-115年連續工 程,總工程費擬編列 55,977,000元,本年度編列 50,379,000元,餘5,598,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
50,379,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 50,379,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 50,379,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 3,783,077 | 3,783,077 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 45,326,773 | 45,326,773 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.80%) | 1 | 式 | 1,269,150 | 1,269,150 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 55,977,000 | |||||
| 委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 4,584,360 | 4,584,360 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 49,992,820 | 49,992,820 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+24,992,820*2.5%) |
1 | 式 | 1,399,820 | 1,399,820 | ||
| 27114年度園藝管理所所轄公園整建工程 (1)本工程為籠統項目,係辦 理所轄公園設施及水電設施 等零星及經常性維護工程, 惟配合114年度工程付款期 程,故編列連續工程,並分 批辦理採購。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費擬編列 52,696,000元,本年度編列 47,426,000元,餘5,270,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
47,426,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 47,426,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 47,426,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 1,756,583 | 1,756,583 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 44,425,503 | 44,425,503 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.80%) | 1 | 式 | 1,243,914 | 1,243,914 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 52,696,000 | |||||
| 委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 2,542,955 | 2,542,955 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 48,783,459 | 48,783,459 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+23,783,459*2.5%) |
1 | 式 | 1,369,586 | 1,369,586 | ||
| 28114年度花卉試驗中心所轄公園整建工程 (1)本工程為籠統項目,係辦 理所轄公園設施及水電設施 等零星及經常性維護工程, 惟配合114年度工程付款期 程,故編列連續工程,並分 批辦理採購。 (2)本工程為114-115年度連續 |
70,481,000 | |||||
| 工程,總工程費擬編列 77,830,000元,本年度編列 70,481,000元,餘7,349,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 70,481,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 70,481,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 3,391,407 | 3,391,407 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 65,510,783 | 65,510,783 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.41%) | 1 | 式 | 1,578,810 | 1,578,810 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 77,830,000 | |||||
| 委託規劃設計暨監造技術服務費。 | 1 | 式 | 4,708,192 | 4,708,192 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 71,400,796 | 71,400,796 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+25,000,000*2.5%+21, 400,796*1.5%) |
1 | 式 | 1,721,012 | 1,721,012 | ||
| 29114年度公園、綠地、廣場公廁改善工程 (1)本工程為籠統項目,係本 處及各公園管理所轄區公園 公廁暨無障礙環境空間改 善,惟配合114年度工程付款 期程,故編列連續工程,並 分批辦理採購。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費擬編列 90,000,000元,本年度編列 85,000,000元,餘5,000,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
85,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 85,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 85,000,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 6,500,000 | 6,500,000 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 76,735,093 | 76,735,093 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.30%) | 1 | 式 | 1,764,907 | 1,764,907 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 90,000,000 | |||||
| 委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 6,950,000 | 6,950,000 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 81,182,266 | 81,182,266 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+25,000,000*2.5%+31, 182,266*1.5%) |
1 | 式 | 1,867,734 | 1,867,734 | ||
| 30114年度兒童遊戲場及附屬設施改善工程 (1)為不同年齡層孩童、不同 身體能力孩童應有均等遊戲 權利,本處遂加入共融、特 色、挑戰等元素,增進孩童 聯想能力,寓教於樂俱豐富 意義,惟配合114年度工程付 款期程,故編列連續工程, 並分批辦理採購。 (2)本工程為114-115年連續工 程,總工程費擬編列 24,883,000元,本年度編列 22,394,000元,餘2,489,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
22,394,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 22,394,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 22,394,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 1,811,482 | 1,811,482 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 19,961,709 | 19,961,709 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(3.11%) | 1 | 式 | 620,809 | 620,809 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 24,883,000 | |||||
| 委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 2,101,350 | 2,101,350 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 22,093,835 | 22,093,835 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+17,093,835 *3%) |
1 | 式 | 687,815 | 687,815 | ||
| 31稻中公園及北投露天浴池改善工程 (1)稻中公園於101年闢建,當 時因周邊巷道未開闢,都審 報告書要求公園內留設消防 通道,現因道路已開通,公 園已無消防通道留設需求, 爰此辦理重新規劃公園並納 入地方需求,提供舒適的休 憩空間。 (2)北投露天溫泉浴室佔地 1,000平方公尺,因開闢已 久,園內部分設施老舊窳陋 已不敷使用、泡湯池及地坪 受硫磺氣多年侵蝕結構損 壞,原提供泡湯池不符使 用,且國外遊客眾多,配合 「北投生態博物園區」計畫, 打造舒適泡湯場所。 (3)本案配合114年度工程付款 期程,故編列連續工程,並 分批辦理採購。 (4)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費擬編列 51,581,000元,本年度編列 44,768,000元,餘6,813,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
44,768,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 44,768,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 44,768,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 3,809,839 | 3,809,839 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 39,834,819 | 39,834,819 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.82%) | 1 | 式 | 1,123,342 | 1,123,342 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 51,581,000 | |||||
| 委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 4,233,154 | 4,233,154 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 46,046,679 | 46,046,679 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+21,046,679*2.5%) |
1 | 式 | 1,301,167 | 1,301,167 | ||
| 32磺港公園整建工程(1)磺港公園基地面積約8,657 平方公尺,於82年開闢,迄 今使用已超過30年,迄今幾 經局部改變,主要以增設廁 所涼亭與體健設施增建、兒 童遊戲場更新為主;本案公 園擬新設棚架、人行道、泡 腳池等及遷移既有遊戲場、 更新整合鋪面等。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費擬編列 53,410,000元,本年度編列 48,069,000元,餘5,341,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
48,069,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 48,069,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 48,069,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 1,809,000 | 1,809,000 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 45,000,000 | 45,000,000 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.80%) | 1 | 式 | 1,260,000 | 1,260,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 53,410,000 | |||||
| 委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 2,010,000 | 2,010,000 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+25,000,000*2.5%) |
1 | 式 | 1,400,000 | 1,400,000 | ||
| 33南港202兵工廠及周邊重要濕地(地方級)保育利用計畫 本案係依「內政部重要濕地 審議小組」審議通過之「南 港202兵工廠及周邊重要濕地 (地方級)保育利用計畫」編 列,本案為114-115年度連續 |
2,000,000 | |||||
| 計畫,總經費擬編列 4,000,000元,本年度編列 2,000,000元,餘2,000,000元編 列於以後年度,各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,000,000 | ||||
| 本年度所需水資源調查監測費。 | 1 | 式 | 750,000 | 750,000 | ||
| 本年度所需生態資源調查監測費。 | 1 | 式 | 1,250,000 | 1,250,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 4,000,000 | |||||
| 水資源調查監測費。 | 1 | 式 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 生態資源調查監測費。 | 1 | 式 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 34永春陂濕地公園等水資源及生態資源調查監測計畫 (1)「永春陂濕地公園」係屬 於大面積水域生態公園,具 有生態復育、環境教育、滯 洪等功能,為了解水域棲息 環境,擬編列水資源及生態 資源調查監測計畫,以營造 多元生態、生物友善環境。 (2)本案為114-115年度連續計 畫,總經費擬編列11,000,000 元,本年度編列5,000,000 元,餘6,000,000元編列於以 後年度,各年度資金需求詳 如後附分年資金需求表。 |
5,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 5,000,000 | ||||
| 本年度所需水資源調查監測費。 | 1 | 式 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 本年度所需生態資源調查監測費。 | 1 | 式 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 11,000,000 | |||||
| 水資源調查監測費。 | 1 | 式 | 4,250,000 | 4,250,000 | ||
| 生態資源調查監測費。 | 1 | 式 | 6,750,000 | 6,750,000 | ||
| 35大湖、碧湖公園外來種生態調查及移除計畫 (1)大湖及碧湖公園係屬於大 面積湖泊水景公園,因民眾 不當棄養,使琵琶鼠魚等外 來魚種對湖泊生態造成極大 危害,為了解兩湖琵琶鼠魚 其生態習性、移除方法,擬 編列外來種生態調查研究及 移除費,另透過置設生態浮 島以改善水質並營造生物棲 地。 (2)本案為114-116年度連續計 畫,總經費擬編列3,600,000 元,本年度編列1,200,000 元,餘2,400,000元編列於以 後年度,各年度資金需求詳 如後附分年資金需求表。 |
1,200,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,200,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,200,000 | ||||
| 本年度所需研究及移除費。 | 1 | 式 | 1,050,000 | 1,050,000 | ||
| 本年度所需生態浮島設置費。 | 1 | 式 | 150,000 | 150,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 3,600,000 | |||||
| 研究及移除費。 | 1 | 式 | 3,150,000 | 3,150,000 | ||
| 生態浮島設置費。 | 1 | 式 | 450,000 | 450,000 | ||
| 36中山436號公園新建工程(1)公園位於渭水路及市民大 道三段交叉口,公園總面積 1,035平方公尺。 (2)本案為114-115年度連續工 程,總工程費擬編列 16,778,000元,本年度編列 15,942,000元,餘836,000元編 列於以後年度,各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
15,942,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,942,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 15,942,000 | ||||
| 本年度所需地上物拆除工程委託監造技術服務費。 | 1 | 式 | 184,678 | 184,678 | ||
| 本年度所需外線補助費。 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 15,227,651 | 15,227,651 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(3.15%) | 1 | 式 | 479,671 | 479,671 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 16,778,000 | |||||
| 地上物拆除工程委託監造技術服務費。 | 1 | 式 | 194,398 | 194,398 | ||
| 外線補助費。 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 16,027,769 | 16,027,769 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+11,027,769 *3%) |
1 | 式 | 505,833 | 505,833 | ||
| 37中埔山(文景43號)公園新建工程 (1)公園辛亥路四段21巷及77 巷旁,緊鄰中埔山登山步 道,公園總面積約13,559平方 公尺。 (2)本案為114-115年度連續工 程,總工程費擬編列 33,490,000元,本年度編列 20,094,000元,餘13,396,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
20,094,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 20,094,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 20,094,000 | ||||
| 本年度所需委託監造技術服務費。 | 1 | 式 | 540,600 | 540,600 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 18,989,414 | 18,989,414 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.97%) | 1 | 式 | 563,986 | 563,986 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 33,490,000 | |||||
| 委託監造技術服務費。 | 1 | 式 | 901,000 | 901,000 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 31,647,805 | 31,647,805 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+6,647,805*2.5%) |
1 | 式 | 941,195 | 941,195 | ||
| 38文山區山坡地公園(第一期)整建工程 (1)公園包含文山(木柵)36、 42、76、77、78號公園等5處 公園用地,位於萬芳社區, 總面積約39,508平方公尺。 (2)本案為114-115年度連續工 程,總工程費擬編列 48,064,000元,本年度編列 28,778,000元,餘19,286,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
28,778,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 28,778,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 28,778,000 | ||||
| 本年度所需委託監造技術服務費。 | 1 | 式 | 1,085,400 | 1,085,400 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 26,930,468 | 26,930,468 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.83%) | 1 | 式 | 762,132 | 762,132 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 48,064,000 | |||||
| 委託監造技術服務費。 | 1 | 式 | 1,809,000 | 1,809,000 | ||
| 外線補助費。 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 44,882,927 | 44,882,927 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+19,882,927*2.5%) |
1 | 式 | 1,272,073 | 1,272,073 | ||
| 39大安森林公園排水及鋪面改善工程 (1)公園位於大安區新生南路 以東,信義路3段以南,總面 積259,354平方公尺。 (2)本案為114-116年度連續工 程,總工程費擬編列 154,510,000元,本年度編列 33,715,000元,餘120,795,000 元編列於以後年度,各年度 |
33,715,000 | |||||
| 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 33,715,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 33,715,000 | ||||
| 本年度所需委託監造技術服務費。 | 1 | 式 | 1,041,341 | 1,041,341 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 32,102,239 | 32,102,239 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(1.78%) | 1 | 式 | 571,420 | 571,420 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 154,510,000 | |||||
| 委託監造技術服務費。 | 1 | 式 | 4,753,000 | 4,753,000 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 147,135,644 | 147,135,644 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+47,135,644*1%) |
1 | 式 | 2,621,356 | 2,621,356 | ||
| 40文景28號綠地新建工程(1)公園位於文山區辛亥路5 段,懷恩隧道北口左右兩 側,總面積23,514平方公尺, 本次開闢市有地範圍約1.4公 頃。 (2)本案為114-116年度連續工 程,總工程費擬編列 31,149,000元,本年度編列 1,717,000元,餘29,432,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
1,717,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,717,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,717,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 1,667,152 | 1,667,152 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.99%) | 1 | 式 | 49,848 | 49,848 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 31,149,000 | |||||
| 外線補助費。 | 1 | 式 | 150,000 | 150,000 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 30,096,585 | 30,096,585 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,00*3% +5,096,585*2.5%) |
1 | 式 | 902,415 | 902,415 | ||
| 41114年度本市公園營造工作委託服務案 (1)辦理本市公園、綠地新闢 或整建,包含北投271號公園 等計畫案之委託技術服務 案。 (2)本案為114-117年度連續計 畫,總經費擬編列8,773,000 元,本年度編列4,590,000 元,餘4,183,000元編列於以 後年度,各年度資金需求詳 如後附分年資金需求表。 |
4,590,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,590,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 4,590,000 | ||||
| 本年度所需委託設計技術服務費。 | 1 | 式 | 4,590,000 | 4,590,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 8,773,000 | |||||
| 委託設計技術服務費。 | 1 | 式 | 8,773,000 | 8,773,000 | ||
| 42榮星花園公園整體整建工程(第一期) (1)公園位於民權東路三段與 建國北路三段交叉口,東側 為龍江街,北側為五常街, 公園面積6.5公頃。 (2)本案為114-116年度連續工 程,總工程費擬編列 166,800,000元,本年度編列 3,969,000元,餘162,831,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
3,969,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,969,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,969,000 | ||||
| 本年度所需委託監造技術服務費。 | 1 | 式 | 116,471 | 116,471 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 3,787,386 | 3,787,386 | ||
| 按施工費提列工程管理費。 | 1 | 式 | 65,143 | 65,143 | ||
| (1.72%) | 0 | |||||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 166,800,000 | |||||
| 委託監造技術服務費。 | 1 | 式 | 4,658,825 | 4,658,825 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 159,397,203 | 159,397,203 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+59,397,203*1%) |
1 | 式 | 2,743,972 | 2,743,972 | ||
| 43114年度公園及行道樹普查暨健檢安全評估改善工程 (1)普查臺北市公園及行道 樹,再以全市樹齡較大之樹 木約5萬多株做為檢測標的, 以專業樹藝師目視檢測,取 其中目視不易診斷具潛在風 險之樹木再進行應力波檢 測,並就檢測結果進行緩解 措施,並於113年至115年辦 理追蹤健檢及新補植、接管 樹木調查。 (2)本案係114-115年度連續工 程,總工程費擬編列 45,969,000元,本年度編列 36,775,000元,餘9,194,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
36,775,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 36,775,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 36,775,000 | ||||
| 本年度所需公園周邊樹木調查費。 | 1 | 式 | 9,500,000 | 9,500,000 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 26,501,166 | 26,501,166 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.92%) | 1 | 式 | 773,834 | 773,834 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 45,969,000 | |||||
| 公園周邊樹木調查費。 | 1 | 式 | 9,500,000 | 9,500,000 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 35,433,171 | 35,433,171 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 | 1 | 式 | 1,035,829 | 1,035,829 | ||
| *3%+10,433,171*2.5%) | 0 |