預算機關
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
承辦單位
秘書室、工務科、人事室、會計室、政風室、資訊室、品職科、配合科、路燈隊、園藝所、園藝隊
預算金額
1,145,746,000 元()
計畫內容
1.一般業務:依據年度施政計畫,遵照事務管理相關法規,辦理本處研考、文書、出納、庶務及檔案
預期成果
1.一般業務:健全本處行政業務之處理,增進行政效率,以發揮本機關基本功能推展市政。2.會計業務:辦理一般會計預算業務,充份發揮財務管理功能,使有限的預算發揮最大的效用。
3.人事業務:合理管制員額,並以辦理人事任免陞遷、考績獎懲等方式,提高員工士氣及工作績效。
4.政風業務:有效澄清吏治、革新政風,並提升行政效率,爭取民眾對政府之向心力與支持。
5.資訊業務:期使各項業務電腦化,減少人力資源浪費,提升業務品質及行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數42,994,000元,減少76,000元。 | 42,918,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 42,798,000 | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 498,800 | ||||
| 文書、法制國賠、駐衛警、急救人員、品管人員及勞工 安全衛生訓練等相關費用。 |
1 | 年 | 498,800 | 498,800 | ||
| 2009 | 通訊費 | 3,646,806 | ||||
| 本處行動化查報系統及救災通報通訊及上網費。 | 1 | 年 | 1,058,604 | 1,058,604 | ||
| 電話費。 | 1 | 月 | 1,759,553 | 1,759,553 | ||
| 重要文書限掛郵資及路燈維修通知等郵資。 | 12 | 月 | 69,054 | 828,649 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 23,297,380 | ||||
| 大安區通化段4小段798-1等地號114年度地價稅。 | 1 | 年 | 22,375,178 | 22,375,178 | ||
| 士林官邸公園咖啡座、辦公室等房屋稅。 | 1 | 年 | 11,972 | 11,972 | ||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 250,660 | 250,660 | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 143,670 | 143,670 | ||
| 土地登記、申請地籍資料謄本、建築執照及辦理拆遷鑑 定等各類規費。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 15,900 | 15,900 | ||
| 2027 | 保險費 | 195,204 | ||||
| 辦理活動保險等相關費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 145,204 | 145,204 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 115,000 | ||||
| 建築物消防安全設備檢測費。 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 960,000 | ||||
| 檔案掃描服務費。 | 600000 | 頁 | 1 | 960,000 | ||
| 2051 | 物品 | 1,669,432 | ||||
| 執行業務所需物品、文具用品、衛生用品等費用。 | 1 | 年 | 894,036 | 894,036 | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 775,396 | 775,396 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,512,058 | ||||
| 影印機使用費。 | 22×12×5600 | 臺、月、張 | 887,040 | |||
| 民生副中心大樓公共區域定期清潔保養、機電設備及消 防設備維護消防安檢與辦公 房舍消防安全申報等費用分 攤款。 |
1 | 年 | 42,895 | 42,895 | ||
| 印製執行業務所需表件等。 | 1 | 年 | 80,814 | 80,814 | ||
| 年終業務檢討、年度預算補充說明書、防災救災處理方 案手冊。 |
80 | 人 | 160 | 12,800 | ||
| 防災演練、府管計畫年中及年終查證會議茶點。 | 72 | 人 | 100 | 7,200 | ||
| 處理訴訟、仲裁及公證等相關費用。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 本處及駐外單位辦公場所設施委託保全費用。 | 1 | 年 | 2,028,400 | 2,028,400 | ||
| 統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 | 261×12 | 人、月 | 360 | 1,127,520 | ||
| 統籌業務費,按約聘僱人員、駐衛警每人每月120元編 列。 |
217×12 | 人、月 | 120 | 312,480 | ||
| 統籌業務費,按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。 | 925×12 | 人、月 | 50 | 555,000 | ||
| 本處各單位辦公室清潔維持費。 | 1 | 年 | 1,857,909 | 1,857,909 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,152,700 | ||||
| 加強磚造辦公室房舍9棟,其中108平方公尺1棟、168平方 公尺1棟、176平方公尺1棟、 180平方公尺1棟、265平方公 尺1棟、389平方公尺1棟、 651平方公尺1棟、1,111平方 公尺1棟、2,774平方公尺1 棟,每棟100平方公尺以內者 按年編列9,753元,又使用年 限達30年以上者按前項標準 增加50%編列。 |
1 | 年 | 131,666 | 131,666 | ||
| 前項超過100平方公尺部分,每增加1平方公尺增列84元, 又使用年限達30年以上者按 前項標準增加50%編列。 |
1 | 年 | 620,172 | 620,172 | ||
| 鋼筋混凝土辦公房舍16棟,其中82平方公尺1棟、321平 方公尺1棟、394平方公尺1 棟、416平方公尺1棟、454平 方公尺1棟、477平方公尺1 棟、556平方公尺1棟、623平 方公尺1棟、665平方公尺1 棟、842平方公尺1棟、976平 方公尺1棟、1,113平方公尺1 棟、1,345平方公尺1棟、1,746 平方公尺1棟、1,801平方公尺 1棟、1,845平方公尺1棟,每 棟100平方公尺以內者按年編 列8,724元,又使用年限達30 年以上者按前項標準增加 50%編列。 |
1 | 年 | 209,376 | 209,376 | ||
| 前項超過100平方公尺部分,每增加1平方公尺增列63元, 又使用年限達30年以上者按 前項標準增加50%編列。 |
1 | 年 | 1,140,993 | 1,140,993 | ||
| 鋼筋混凝土辦公房舍1棟,其中763平方公尺1棟,每棟100 平方公尺以內者按年編列 8,724元。 |
1 | 年 | 8,724 | 8,724 | ||
| 前項超過100平方公尺部分,每增加1平方公尺增列63元。 | 1 | 年 | 41,769 | 41,769 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,289,450 | ||||
| 電子交換機維護費。 | 12 | 月 | 5,400 | 64,800 | ||
| 駐衛警對講機及無線電強波器等維護費。 | 1 | 年 | 25,300 | 25,300 | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,199,350 | 1,199,350 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,206,770 | ||||
| 數位監控系統維護費。 | 4 | 組 | 20,000 | 80,000 | ||
| 冷氣機維護費。 | 1 | 年 | 984,978 | 984,978 | ||
| 本處辦公室大樓電氣定期保養。 | 12 | 月 | 6,816 | 81,792 | ||
| 建築物消防安全設備檢測改善等費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 74,400 | ||||
| 赴市外出差旅費。 | 48×1 | 人、天 | 1,550 | 74,400 | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | ||||
| 處長特別費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 120,000 | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 120,000 | ||||
| 補助企業工會教育訓練費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 |