資料來源:07153公園路燈工程管理處第45頁
預算機關
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
承辦單位
秘書室、工務科、人事室、會計室、政風室、資訊室、品職科、配合科、路燈隊、園藝所、園藝隊
預算金額
1,145,746,000 元(
計畫內容
 1.一般業務:依據年度施政計畫,遵照事務管理相關法規,辦理本處研考、文書、出納、庶務及檔案
預期成果
 1.一般業務:健全本處行政業務之處理,增進行政效率,以發揮本機關基本功能推展市政。2.會計業務:辦理一般會計預算業務,充份發揮財務管理功能,使有限的預算發揮最大的效用。 3.人事業務:合理管制員額,並以辦理人事任免陞遷、考績獎懲等方式,提高員工士氣及工作績效。 4.政風業務:有效澄清吏治、革新政風,並提升行政效率,爭取民眾對政府之向心力與支持。 5.資訊業務:期使各項業務電腦化,減少人力資源浪費,提升業務品質及行政效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持費 較上年度預算數1,055,614,000元,增加32,864,000元。 1,088,478,000
1000 人事費 1,088,478,000
1015 法定編制人員待遇 202,850,612
職員(含駐警)309人薪津(詳人事費分析表)。 1 202,850,612 202,850,612
1020 約聘僱人員待遇 49,629,056
約聘人員11人薪津(詳人事費分析表)。 1 5,616,000 5,616,000
約僱人員158人薪津(詳人事費分析表)。 1 44,013,056 44,013,056
1025 技工及工友待遇 413,667,418
職工925人工資(詳人事費分析表)。 1 413,667,418 413,667,418
1030 獎金 146,650,856
依考績法規定核發之獎金。 1 58,406,400 58,406,400
依規定核發之年終工作獎金。 1 88,244,456 88,244,456
1035 其他給與 34,991,896
休假補助費。 1 20,579,200 20,579,200
員工上下班交通費。 779×12 人、月 630 5,889,240
員工上下班交通費。 150×12 人、月 1,008 1,814,400
員工上下班交通費。 178×12 人、月 1,176 2,511,936
員工上下班交通費。 283×12 人、月 1,200 4,075,200
員工上下班交通費。 2×1 人、月 1,200 2,400
員工上下班交通費。 4×6 人、月 1,200 28,800
員工上下班交通費。 6×12 人、月 1,260 90,720
1040 加班費 60,208,485
路燈維護夜點費。 365 200 73,000
本處員工辦理各項業務超時加班費。 1 19,239,199 19,239,199
府會聯絡員加班費。 1 367,780 367,780
未休假出勤加班費。 1 40,528,506 40,528,506
1045 退休退職給付 35,700,000
職工退休退職給付。 1 35,700,000 35,700,000
1050 退休離職儲金 64,820,878
提撥退撫基金。 1 23,393,710 23,393,710
提撥約聘僱人員離職儲金。 1 288,000 288,000
提撥勞工退休準備金。 1 41,139,168 41,139,168
1055 保險 79,958,799
職員及職工健保費。 1 32,691,578 32,691,578
約聘僱健保費。 1 1,832,089 1,832,089
職員公保費。 1 8,605,592 8,605,592
職工勞保費。 1 33,256,828 33,256,828
約聘僱勞保費。 1 3,572,712 3,572,712