資料來源:12278文山區健康服務中心第11頁
預算機關
臺北市文山區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、會計室、人事機構
預算金額
39,571,000 元(
計畫內容
 本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
 配合本中心各組室工作需要,完成良好行政工作,以提升本中心業務績效。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
02 一般業務 較上年度預算數2,356,000元,減少4,000元。 2,352,000
2000 業務費 2,352,000
2006 水電費 541,565
辦公大樓水費。 12 3,583 42,996
辦公大樓電費。 1 498,569 498,569
2018 資訊服務費 35,974
網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理
等服務。
1 35,974 35,974
2021 其他業務租金 10,200
飲水機租金。 2×12 臺、月 425 10,200
2024 稅捐及規費 18,160
公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 1 11,230 11,230
公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 1 750 750
公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 1 6,180 6,180
2027 保險費 8,748
行政中心大樓公共意外責任保險費。 1 2,600 2,600
公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 1 6,148 6,148
2036 按日按件計資酬金 22,620
消防公安安全環保設備等定期檢查費。 1 6,620 6,620
員工教育訓練外聘講師鐘點費。 8 2,000 16,000
2051 物品 111,325
改善辦公環境設施用品。 1 37,404 37,404
電腦耗材。 1 40,546 40,546
公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 1 33,375 33,375
2054 一般事務費 1,226,698
各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。 1 17,324 17,324
辦公大樓清潔維持費。 720×12 坪、月 52 449,280
委託保全公司辦理安全服務費用。 12 6,515 78,180
影印機使用費。 2×12×5144 臺、月、張 74,074
公務人員及勞工安全衛生體檢費。 1 5,920 5,920
統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 31×12 人、月 360 133,920
統籌業務費,按駕駛、技工、工友每人每月50元編
列。
3×12 人、月 50 1,800
辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。 20 人次 120 2,400
辦理工友勞力替代委外經費。 1×1 人、年 463,800 463,800
2063 房屋建築養護費 80,410
鋼筋混凝土建造辦公房舍計2,380平方公尺修繕費。 1 80,410 80,410
2066 車輛及辦公器具養護費 74,400
電話總機系統及線路等維護。 1 25,400 25,400
公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 1 49,000 49,000
2069 設施及機械設備養護費 148,104
分攤合署辦公大樓電梯、空調系統及馬達濾網等機械保
養費。
1 148,104 148,104
2072 國內旅費 1,478
國內因公出差旅費。 1×1 人、天 1,478 1,478
2084 短程車資 318
辦理一般業務所需短程車資。 1 318 318
2093 特別費 72,000
主任特別費。 1×12 人、月 6,000 72,000