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資料來源:12271松山區健康服務中心第15頁
預算機關
臺北市松山區健康服務中心
承辦單位
健康促進組
預算金額
248,000 元(
計畫內容
 汰換行政中心1樓LED顯示幕分攤款、租賃個人電腦。
預期成果
 配合公務提供健全之設備,以提升行政績效。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
04 其他設備 較上年度預算數200,000元,增加48,000元。 248,000
3000 設備及投資 43,488
3025 運輸設備費 42,992
汰換行政中心1樓LED顯示幕分攤款。
本項設備係由臺北市松山區
公所主辦,總經費260,088
元,依使用空間比例分攤,
本中心分攤比例為16.53%,
應分攤金額42,992元。
1 42,992 42,992
3030 資訊軟硬體設備費 496
配合預算編列至千元,增列進位數496元。 1 496 496
01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
91,016元(不含109及110年度
已編列65,400元),除以前年
度已編列81,000元外,本年度
編列最後1年經費10,016元,
其各年度資金需求詳如後附
10,016
分年資金需求表。 0
3000 設備及投資 10,016
3030 資訊軟硬體設備費 10,016
本年度所需電腦租賃費。 1 10,016 10,016
02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
121,741元(不含110年度已編
列38,400元),除以前年度已
編列84,024元外,本年度編列
28,008元,餘9,709元編列於以
後年度,其各年度資金需求
詳如後附分年資金需求表。
28,008
3000 設備及投資 28,008
3030 資訊軟硬體設備費 28,008
本年度所需電腦租賃費。 1 28,008 28,008
03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
342,000元,除以前年度已編
列180,336元外,本年度編列
59,568元,餘102,096元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
59,568
3000 設備及投資 59,568
3030 資訊軟硬體設備費 59,568
本年度所需電腦租賃費。 1 59,568 59,568
04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
239,400元,除以前年度已編
列85,200元外,本年度編列
42,360元,餘111,840元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
42,360
3000 設備及投資 42,360
3030 資訊軟硬體設備費 42,360
本年度所需電腦租賃費。 1 42,360 42,360
05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
239,400元,除以前年度已編
列42,840元外,本年度編列
43,080元,餘153,480元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
43,080
3000 設備及投資 43,080
3030 資訊軟硬體設備費 43,080
本年度所需電腦租賃費。 1 43,080 43,080
06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費102,600元,本年
度編列21,480元,餘81,120元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
21,480
3000 設備及投資 21,480
3030 資訊軟硬體設備費 21,480
本年度所需電腦租賃費。 1 21,480 21,480
總工程費(或總經費)明細如下: 102,600
桌上型電腦(含筆電) 租賃費。 3 34,200 102,600