資料來源:10214勞動力重建運用處第33頁
預算機關
臺北市勞動力重建運用處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
31,246,000 元(
計畫內容
 辦理會計、政風、人事、研考、總務、資訊管理及其他相關業務等。
預期成果
 1.務期行政配合施政工作,以利業務順利推展;各項配置條件與業務職能,可以適切配合實際需要完成,以充分發揮本機關基本功能。 2.切實做到預算事前控制、事後審核,務期達成預算與計畫配合。 3.依法如期完成各項人事管理工作,以利機關業務之遂行。 4.增進員工熟悉政風法令、培養知法守法精神,培養員工保密警覺,防止公務機密外洩,端正政風、 澄清吏治,提升政府清廉形象,維護機關設施、人員安全,防範意外事件。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
02 一般業務 較上年度預算數3,877,000元,增加147,000元。 4,024,000
2000 業務費 4,024,000
2006 水電費 742,000
水費。 12 3,500 42,000
電費。 1 700,000 700,000
2009 通訊費 136,000
公務電話費。 1 36,000 36,000
寄發公文用郵資。 1 100,000 100,000
2018 資訊服務費 99,800
電腦設備硬體維護服務費。 1 98,780 98,780
套裝軟體。 1 1,020 1,020
2027 保險費 1,800
志工保險費。 10 180 1,800
2036 按日按件計資酬金 33,000
建物公共安全檢查、消防設備檢修申報費。 1 9,000 9,000
辦理消防講習、文書講習及各項教育訓練等外聘講師鐘
點費。
12 2,000 24,000
2051 物品 158,972
電腦耗材。 1 34,000 34,000
辦理綜合事務業務所需辦公用品及耗材。 1 121,972 121,972
資訊用品及零組件。 1 3,000 3,000
2054 一般事務費 2,487,312
研考業務表冊及為民服務考核等相關經費。 1 21,860 21,860
影印機使用費。 2×12×7600 臺、月、張 109,440
辦公大樓清潔維持費。 744.5×12 坪、月 60 536,040
辦公室保全費(含機械保全)。 1 303,732 303,732
辦公室美化等費用。 1 20,000 20,000
工作檢討會及相關會報所需經費。 1 60,000 60,000
大樓管理費。 744.5×12 坪、月 140 1,250,760
統籌業務費,按職員每人每 20×12 人、月 360 86,400
月360元編列。 0
統籌業務費,按約聘僱人員每人每月120元編列。 2×12 人、月 120 2,880
統籌業務費,按技工、工友每人每月50元編列。 3×12 人、月 50 1,800
志工餐點及交通補助。 520 人次 150 78,000
志工年度表揚及教育訓練等辦理志工業務費用。 1 8,000 8,000
辦公大樓二氧化碳濃度監測(新增)。 1 8,400 8,400
2063 房屋建築養護費 19,600
移工庇護中心167.89平方公尺房舍修繕費。 1 9,600 9,600
萬華車站大樓BOT案公益樓層2,461.2平方公尺修繕費。 1 10,000 10,000
2066 車輛及辦公器具養護費 49,200
各項辦公器具維護費(含液晶投影機、數位電子交換器、
傳真機等)。
1 49,200 49,200
2069 設施及機械設備養護費 133,836
各項設施及機械設備養護費。 1 50,996 50,996
水電空調保養費。 1 82,840 82,840
2084 短程車資 10,080
赴各單位短程洽公交通費。 1 10,080 10,080
2093 特別費 152,400
處長特別費。 12 12,700 152,400