預算機關
臺北市政府觀光傳播局
承辦單位
觀光發展科
預算金額
181,941,000 元()
計畫內容
1.更新及行銷本市觀光入口網站、對海外旅客行銷臺北城市意象、與旅遊業者合作推廣本市觀光、補助民間辦理觀光活動。
2.推廣及協助民間爭取國際會議、展覽及獎勵旅遊至本市舉辦。
3.參與國外旅展及海外推廣臺北城市意象、辦理114年度臺北燈節及籌辦115年度臺北燈節。
4.辦理觀光相關會議,建置觀光統計資料庫。
預期成果
1.維運觀光旅遊網站,提供本市豐富旅遊資訊;對海外市場行銷臺北城市意象及推出自由行產品,以吸引旅客到本市觀光;鼓勵民間辦理觀光活動,以帶動本市觀光人潮並活絡觀光產業。
2.吸引更多國際會議、展覽及獎勵旅遊在本市舉辦,促進本市會展觀光發展。
3.參與國外重要旅展,吸引國外人士至本市旅遊;辦理114年度臺北燈節及籌辦115年度臺北燈節,促
進本市觀光發展。
4.召開觀光會議聽取產學專業意見;建置統計調查資料庫作為觀光政策研擬、旅遊服務改善之參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 國際觀光行銷及會展推廣 | 較上年度預算數124,082,000元,減少2,141,000元。 | 121,941,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 82,941,000 | ||||
| 2009 | 通訊費 | 45,000 | ||||
| 郵寄業務資料及快遞等費用。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,979,280 | ||||
| 業務諮詢、採購評選、工作會議、觀光會議、考察等委 員出席費。 |
138 | 人次 | 2,500 | 345,000 | ||
| 外文翻譯及審查費。 | 1 | 年 | 1,634,280 | 1,634,280 | ||
| 2042 | 國際組織會費 | 210,960 | ||||
| 參加國際性專業組織、學術團體、觀光相關協會會員年 費。 |
1 | 年 | 210,960 | 210,960 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 42,000 | ||||
| 參加國內專業組織、學術團體、觀光相關協會會員年 費。 |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 77,959,760 | ||||
| 分批辦理國際會議、獎勵旅遊、展覽(MICE)之推廣行銷 及國際交流等相關費用。 |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
| 分批辦理參加國外國際旅展、會展等費用。 | 1 | 年 | 17,800,000 | 17,800,000 | ||
| 分批辦理本市觀光旅遊入口網站內容更新及行銷推廣費 用。 |
1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | ||
| 分批辦理與旅行社、郵輪等業者合作推廣各地旅客至本 市觀光等費用。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 分批辦理促進觀光發展及觀光政策之行銷推廣等費用。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 分批辦理推廣海外旅客赴臺北旅行等費用。 | 1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
| 辦理觀光推廣及交流、考察等費用。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | ||
| 參加旅展、聯繫交流及推廣觀光等業務雜支。 | 1 | 年 | 156,000 | 156,000 | ||
| 會議資料、文宣及表單印 | 1 | 年 | 112,200 | 112,200 | ||
| 刷、茶水及雜支等費用。 | 0 | |||||
| 執行業務逾時誤餐餐盒費用。 | 263 | 人、次 | 120 | 31,560 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 9,300 | ||||
| 國內出差旅費。 | 6×1 | 人、天 | 1,550 | 9,300 | ||
| 2078 | 國外旅費 | 2,680,000 | ||||
| 分批辦理國外國際旅展、會展觀光宣傳活動、臺北燈節 國際交流出國旅費。 |
1 | 年 | 1,140,000 | 1,140,000 | ||
| 出席歡迎蒞臨亞洲計畫出國旅費。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | ||
| 分批辦理推廣海外旅客赴臺北旅行出國旅費。 | 1 | 年 | 1,445,000 | 1,445,000 | ||
| 2084 | 短程車資 | 14,700 | ||||
| 公務短程洽公車資。 | 1 | 年 | 14,700 | 14,700 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 37,000,000 | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 37,000,000 | ||||
| 補助社會團體及職業團體等於本市辦理國際會議、獎勵 旅遊、展覽(MICE)等費用(依 臺北市政府觀光傳播局贊助 機關(構)團體辦理國際會 議、展覽暨獎勵旅遊作業要 點編列)。 |
1 | 年 | 27,000,000 | 27,000,000 | ||
| 補助社會團體及職業團體等於本市辦理觀光活動(依臺北 市觀光活動補助辦法及申請 須知編列)。 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 01-辦理113年度外籍旅客來臺北市統計調查 本案係112至114年度連續性 經費,總經費2,000,000元, 除至以前年度已編列 1,400,000元,本年度編列最 後1年經費600,000元;其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
600,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 600,000 | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 600,000 | ||||
| 辦理113年度外籍旅客來臺北市統計調查(第三期)。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 02-辦理114年度外籍旅客來臺北市之消費及動向調查 本案係113至115年度連續性 經費,總經費2,000,000元, 除至以前年度已編列400,000 元,本年度編列1,000,000 元,餘600,000元編列於以後 年度;其各年度資金需求詳 如後附分年資金需求表。 |
1,000,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 1,000,000 | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,000,000 | ||||
| 辦理114年度外籍旅客來臺北市之消費及動向調查(第二 期)。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 03-115年度來臺旅客在臺北市之消費及動向調查 本案係114至116年度連續性 經費,總經費2,000,000元, 本年度編列400,000元,餘 1,600,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
400,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 400,000 | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 400,000 | ||||
| 辦理115年度來臺旅客在臺北市之消費及動向調查(第一期) (新增)。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 2,000,000 | |||||
| 辦理115年度來臺旅客在臺北市之消費及動向調查(第一 期)。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 辦理115年度來臺旅客在臺北市之消費及動向調查(第二 期)。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 辦理115年度來臺旅客在臺北市之消費及動向調查(第三 期)。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 |