預算機關
臺北市政府捷運工程局第一區工程處
承辦單位
資訊小組
預算金額
388,000 元()
計畫內容
依業務需要辦理電腦設備採購等工作。
預期成果
1.有效管理捷運工程進行,達成工程管理目標,適時完成國家重大建設任務。2.各項作業電腦化,提高作業品質,提升政府形象。
3.適時提供查詢資料,供決策者參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數0元,增加388,000元。 | 388,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 320 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 320 | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數320元。 | 1 | 年 | 320 | 320 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 116,100元(不含109及110年度 已編列78,480元),除以前年 度已編列97,200元,本年度編 列最後一年經費18,900元,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
18,900 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 18,900 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 18,900 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 18,900 | 18,900 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 | 77,220 | |||||
| 畫,總經費經議會審定為 353,925元(不含110年度已編 列99,840元),除以前年度已 編列231,660元,本年度續編 列77,220元,餘45,045元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 77,220 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 77,220 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 77,220 | 77,220 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 444,600元,除以前年度已編 列235,560元,本年度續編列 78,000元,餘131,040元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
78,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 78,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 78,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 444,600元,除以前年度已編 列152,880元,本年度續編列 73,320元,餘218,400元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
73,320 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 73,320 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 73,320 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 73,320 | 73,320 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 376,200元,除以前年度已編 列67,320元,本年度續編列 68,640元,餘240,240元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
68,640 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 68,640 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 68,640 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 68,640 | 68,640 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費342,000元,本年 度編列71,600元,餘270,400元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
71,600 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 71,600 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 71,600 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 71,600 | 71,600 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 342,000 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 10 | 臺 | 34,200 | 342,000 |