預算機關
臺北市公共運輸處
承辦單位
綜合規劃科、大眾運輸科、一般運輸科、業務稽查科等
預算金額
4,889,892,000 元()
計畫內容
1.辦理本市汽車運輸業、長途客運及公共運輸場站設置規劃及公共運輸票證管理事宜。2.辦理本市大眾運輸(汽車運輸業與大眾捷運等)營運管理事宜。
3.辦理一般運輸業、纜車、藍色水路之管理及運價初審或核備事宜。
4.辦理公共運輸行車業務稽查、事故統計分析、服務指標評鑑與獎懲核定及違反運輸相關法規裁罰事
宜。
5.辦理公共智慧運輸系統規劃、執行、管理及資訊業務發展事宜。
預期成果
1.透過推動低地板公車服務、維持候車亭之整齊與清潔及提供大客車輛調度空間改善大眾運輸環境。2.建構便捷轉乘運輸系統、維持低廉公車票價、健全公車服務路網及督導臺北捷運公司捷運運輸服務
以提高公共運輸服務水準。
3.藉由監督及管理計程車服務業、行銷推廣藍色水路及落實纜車業務管理提升一般運輸業服務品質。
4.提升汽車運輸業服務品質與安全。
5.維護本市公車動態資訊系統相關資料正確性,確保本處及公車資訊服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 綜合規劃 | 較上年度預算數971,910,000元,減少4,665,000元。 | 967,245,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 133,283,000 | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 111,357,866 | ||||
| 原公車處調度站出租土地地價稅。 | 1 | 年 | 38,519,696 | 38,519,696 | ||
| 臺北轉運站地價稅。 | 1 | 年 | 16,293,482 | 16,293,482 | ||
| 市府轉運站地價稅。 | 1 | 年 | 50,024,439 | 50,024,439 | ||
| 原公車處調度站出租場站建物房屋稅。 | 1 | 年 | 2,029,240 | 2,029,240 | ||
| 南港轉運站地價稅。 | 1 | 年 | 4,475,009 | 4,475,009 | ||
| 向地政機關辦理土地複丈、建物勘測及地政(戶政)資料申 請等規費。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 812,500 | ||||
| 辦理各項政策規劃專家學者出席費。 | 325 | 人次 | 2,500 | 812,500 | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,500,000 | ||||
| 臺北轉運站暨市府轉運站營運績效評估: 一、人事費:718,000元。 二、座談會出席費:35,000 元。 三、資料整理費:352,000 元。 四、報告印刷費:195,000 元。 五、交通費:30,000元。 六、行政管理費:170,000 元。 |
1 | 式 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,671,634 | ||||
| 公車候車亭及站臺設施清潔費。 | 1 | 年 | 7,650,000 | 7,650,000 | ||
| 各項業務報告印刷費。 | 1 | 年 | 21,634 | 21,634 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 500,000 | ||||
| 調度場上設施設備維修費用。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 11,441,000 | ||||
| 各場站消防安全設備、電梯設備、電氣設備維護保養暨 其他相關費用分攤款。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 公車候車亭及站臺相關設施修繕維護、遷移及拆除。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 公車停靠區標字標線劃設及刨除費用。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 圓山轉運站暨權管場站植栽區清潔維護費。 | 1 | 年 | 361,000 | 361,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 831,962,000 | ||||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 600,000,000 | ||||
| 辦理前公車處帳上長期應收款清理事宜。 | 1 | 年 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 231,962,000 | ||||
| 補助公車業者汰換購置電動公車及建置共享充電場域 等。 |
1 | 式 | 215,180,000 | 215,180,000 | ||
| 補助公車業者裝設先進駕駛輔助系統。 | 1 | 式 | 16,782,000 | 16,782,000 | ||
| 01南港轉運站履約管理費 | 2,000,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 2,000,000 | ||||
| 2039 | 委辦費 | 2,000,000 | ||||
| 南港轉運站履約管理費。本案為108-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 15,000,000元,除以前年度編 列13,000,000元,本年度編列 最後一年經費2,000,000元, 各年度資金需求詳繼續性計 畫分年資金需求表。 |
1 | 式 | 2,000,000 | 2,000,000 |