資料來源:08170交通局第29頁
預算機關
臺北市政府交通局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、統計室
預算金額
164,425,000 元(
計畫內容
 1.處理一般行政工作、文書檔案之建立與管理、現金出納與事務管理及其他相關業務活動等事項。
預期成果
 1.適時完成一般行政管理工作。2.適時完成歲計、會計等工作。 3.適時完成人力與業務職能之配屬。 4.端正政風,確保機關公務機密,協助維護機關人員、設施之安全。 5.適時完成各種統計資料,提供決策所需的正確資訊。 6.適時完成研究、發展、管制等工作。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
02 一般業務 較上年度預算數3,117,000元,增加63,000元。 3,180,000
2000 業務費 3,180,000
2006 水電費 152,000
松德大樓水費。 1 12,000 12,000
松德大樓電費。 1 140,000 140,000
2009 通訊費 395,400
各項業務及案件郵資。 12 7,750 93,000
工作場所電話費、行動電話費。 12 25,200 302,400
2024 稅捐及規費 40,473
公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 1 23,598 23,598
公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 1 14,750 14,750
公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 1 2,125 2,125
2027 保險費 7,035
公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 1 7,035 7,035
2036 按日按件計資酬金 8,000
公文文書處理講習鐘點費。 4 2,000 8,000
2051 物品 268,257
水電設備消耗性材料及維護費等。 1 5,913 5,913
檔案庫房低紫外線燈管耗材更換。 20 250 5,000
業務用文具用品費等。 1 99,875 99,875
公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 1 90,969 90,969
汰換辦公椅(高背)(主管人員)。 3 2,500 7,500
汰換辦公椅(低背)。 5 1,800 9,000
歸檔用檔案盒。 1000 50 50,000
2054 一般事務費 1,119,795
印製收入憑證、各項表冊及報表、施政報告及工作報告
等。
1 38,000 38,000
松德大樓儲藏空間及公共空間清潔、保全、修繕及機電
維護等費用。
1 119,739 119,739
影印機使用費。 5×12×10306 臺、月、張 371,016
環境教育訓練計畫。 1 5,000 5,000
公文文書處理講習講義教材印製費。 1 24,200 24,200
統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 126×12 人、月 360 544,320
統籌業務費,按約聘僱人員每人每月120元編列。 8×12 人、月 120 11,520
統籌業務費,按駕駛、技工、工友每人每月50元編
列。
10×12 人、月 50 6,000
2066 車輛及辦公器具養護費 141,340
投影機維護費。 2×1 臺、年 2,600 5,200
傳真機養護費。 6×1 臺、年 1,440 8,640
公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 1 127,500 127,500
2072 國內旅費 102,300
職員市外出差旅費。 33×2 人、天 1,550 102,300
2084 短程車資 1,000
公出或公差交通費。 1 1,000 1,000
2093 特別費 944,400
局長特別費。 1×12 人、月 39,700 476,400
副局長特別費。 2×12 人、月 19,500 468,000