預算機關
臺北市政府工務局大地工程處
承辦單位
道路步道科、坡地整治科、坡地住宅科、土石流防治科、森林遊憩科、審查管理科
預算金額
810,557,000 元()
計畫內容
辦理山坡地保育及利用工程等27項,主要內容如下:
預期成果
1.維護並改善郊區各道路及步道設施,提升道路步道服務品質,增進環境改善,維護使用人市民休閒遊憩安全。2.落實坡地管理以減少災害,期降低居民生命財產損失,改善農業環境,協助發展休閒農
業及農村新風貌,提供優質遊憩空間。3.加強老舊聚落及坡地住宅之減災及防災,維護市民生命安
全。4.針對本市土石流潛勢溪流及溪溝,進行例行清疏、維護與改善工作,以維護市民生命財產安
全。5.營造風景區、露營場及水土保持教室獨特風貌,建構舒適及永續的休閒遊憩空間,提供高品質
及多樣化遊憩體驗。6.遏阻違規,加強植生造林等代為履行工作,確保坡地水土保持良好。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 道路步道維護 | 較上年度預算數0元,增加435,164,000元。 | 435,164,000 | |||
| 01113年本市山區道路改善及維護工程 (1)為維護山區道路通行安 全,分期辦理本市山坡地範 圍道路之改善及維護工程, 並對山區道路執行災害預防 及災後復建之調查規劃設 計,俾利後續辦理114年度改 善工程之依據。 (2)本工程為113-114年度連續 工程,總工程費經議會審定 為80,000,000元,除至以前年 度已編列72,000,000元,本年 度編列8,000,000元;其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
8,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 8,000,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 7,333,000 | 7,333,000 | ||
| 本年度所需委託技術服務 | 1 | 式 | 557,000 | 557,000 | ||
| 費。 | 0 | |||||
| 按施工費提列工程管理費(2.4023%)。 | 1 | 式 | 110,000 | 110,000 | ||
| 02貓空地區人行跨越橋規劃設計 (1)承108年度臺北市指南和貓 空風景區人車分道可行性規 劃委託技術服務案評估成 果,為能提升當地觀光經 濟,辦理人行跨越橋規劃設 計。 (2)本計畫為110-114年度連續 計畫,總經費經議會審定為 9,428,000元,除至以前年度 已編列8,487,000元,本年度 編列941,000元;其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
941,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 941,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 941,000 | ||||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 941,000 | 941,000 | ||
| 03本市內湖區白石湖吊橋構件更新工程 (1)辦理白石湖吊橋構件更新 工程,以確保吊橋使用安 全。 (2)本工程為113-114年度連續 工程,總工程費經議會審定 為39,460,000元,除至以前年 度已編列10,000,000元,本年 度編列29,460,000元;其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
29,460,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 29,460,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 29,460,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 27,578,000 | 27,578,000 | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,080,000 | 1,080,000 | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.9059%)。 | 1 | 式 | 802,000 | 802,000 | ||
| 04山區道路環境綠美化工程辦理列管山區道路定期除草 | 19,266,000 | |||||
| 及環境整修。 | 0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 19,266,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 19,266,000 | ||||
| 山區道路環境整修費。 | 1 | 式 | 19,266,000 | 19,266,000 | ||
| 05山區道路預約式維護工程(1)優先於本市山坡地範圍道 路平時路面修補、道路附屬 設施維護、植生綠化、除草 清淤,辦理道路改善及維護 工程。 (2)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
173,491,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 173,491,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 173,491,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 154,717,000 | 154,717,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 14,307,000 | 14,307,000 | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.8872%)。 | 1 | 式 | 4,467,000 | 4,467,000 | ||
| 06山區道路路面銑鋪及改善維護預約式工程 優先於本市山坡地範圍道路 規劃性辦理整體銑刨加舖, 並針對道路臨時破損辦理修 補處理。 |
46,984,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 46,984,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 46,984,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 41,930,000 | 41,930,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 3,865,000 | 3,865,000 | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+16,930,000*2.5%)。 |
1 | 式 | 1,189,000 | 1,189,000 | ||
| 07登山步道預約式維護工程為辦理本市登山步道及附屬 設施零星修復或設置指標示 牌工作,以立即處理步道損 壞或設置安全設施,俾維護 登山步道服務品質及民眾安 |
39,064,000 | |||||
| 全。 | 0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 39,064,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 39,064,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 34,810,660 | 34,810,660 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 3,233,090 | 3,233,090 | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+9,810,660*2.5%)。 |
1 | 式 | 1,020,250 | 1,020,250 | ||
| 08114年本市山區道路改善及維護工程 (1)為維護山區道路通行安 全,分期辦理本市山坡地範 圍道路之改善及維護工程, 並對山區道路執行災害預防 及災後復建之調查規劃設 計,俾利後續辦理115年度改 善工程之依據。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費擬編列 80,000,000元,本年度編列 72,000,000元,餘8,000,000元 編列於以後年度;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
72,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 72,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 72,000,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 64,680,000 | 64,680,000 | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 5,766,200 | 5,766,200 | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.4023%)。 | 1 | 式 | 1,553,800 | 1,553,800 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 80,000,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 72,013,000 | 72,013,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 6,257,000 | 6,257,000 | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+25,000,000*2.5%+22, 013,000*1.5%)。 |
1 | 式 | 1,730,000 | 1,730,000 | ||
| 09114年登山步道周邊改善工程 (1)分期辦理本市列管計154條 總長約117公里登山步道及協 助辦理非列管登山步道之周 邊環境及設施(涼亭、欄杆、 座椅及鋪面等)之更新改善作 業,並辦理列管步道周邊綠 美化,提升本市登山步道之 服務品質辦,吸引民眾從事 登山健行活動,亦促進地方 發展,維護登山市民休閒遊 憩安全。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費擬編列 44,398,000元,本年度編列 39,958,000元,餘4,440,000元 編列於以後年度;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
39,958,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 39,958,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 39,958,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 31,665,000 | 31,665,000 | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,958,820 | 2,958,820 | ||
| 本年度所需委託專業服務費。 | 1 | 式 | 4,400,000 | 4,400,000 | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.9502%)。 | 1 | 式 | 934,180 | 934,180 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 44,398,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 33,315,090 | 33,315,090 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 3,100,035 | 3,100,035 | ||
| 委託專業服務費。 | 1 | 式 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+8,315,090*2.5%)。 |
1 | 式 | 982,875 | 982,875 | ||
| 10貓空地區人行跨越橋興建工程 (1)為改善指南路三段38巷及 40巷人車爭道情形,分期辦 理本市貓空人行跨越橋興建 工程,期能提昇貓空地區休 |
6,000,000 | |||||
| 閒遊憩體驗品質。 (2)本工程為114-116年度連續 工程,總工程費擬編列 400,000,000元,本年度編列 6,000,000元,餘394,000,000元 編列於以後年度;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。(補償費編列於工務 局07-150-45 114年度公共設施 補償費用項下) |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 6,000,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,947,560 | 1,947,560 | ||
| 按施工費提列工程管理費(1.3108%)。 | 1 | 式 | 52,440 | 52,440 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 400,000,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 370,000,000 | 370,000,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 25,150,000 | 25,150,000 | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+270,000,000*1. 0%)。 |
1 | 式 | 4,850,000 | 4,850,000 |