資料來源:15340文化局第47頁
預算機關
臺北市政府文化局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
187,970,000 元(
計畫內容
 1.依據事務相關法規及文書處理實施要點等相關法規,辦理本局事務、出納、文書、保管等行政管理業務。 2.依照年度實施計畫、研究發展實施辦法及本府文書處理實施要點,辦理公文稽催、管制、考核。 3.依據有關法令辦理本局歲計、會計、統計業務。 4.切實辦理有關組織編制、任免、獎懲、考績、差假、待遇、福利等各項人事業務。 5.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護、公職人員財產申報等工作。
預期成果
 1.一般性行政工作依需要適時因應辦理,增進行政支援效能,順利完成任務。2.落實研考制度,發揮研考功能達到行政革新。 3.加強預算控制,提高會計事務之效率和準確性。 4.提升人事服務品質及效率並順利完成業務目標。 5.落實機關廉潔、提升行政透明、促進廉能行政,以維護民眾權益。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持費 較上年度預算數171,565,000元,增加6,810,000元。 178,375,000
1000 人事費 178,375,000
1010 政務人員待遇 1,739,040
職員1人薪津(詳人事費分析表)。 1 1,739,040 1,739,040
1015 法定編制人員待遇 78,488,612
職員109人薪津(詳人事費分析表)。 1 78,488,612 78,488,612
1020 約聘僱人員待遇 28,980,095
聘用47人薪津(詳人事費分析表)。 1 28,980,095 28,980,095
1025 技工及工友待遇 3,788,503
職工9人工資(詳人事費分析表)。 1 3,788,503 3,788,503
1030 獎金 23,044,200
依考績法規定核發之獎金。 1 7,771,951 7,771,951
依規定核發之年終工作獎金。 1 15,272,249 15,272,249
1035 其他給與 4,724,200
休假補助費。 1 2,656,000 2,656,000
員工上下班交通費。 45×12 人、月 630 340,200
員工上下班交通費。 120×12 人、月 1,200 1,728,000
1040 加班費 11,275,552
本局員工辦理各項業務超時加班費。 1 7,714,150 7,714,150
不休假出勤加班費。 1 3,561,402 3,561,402
1045 退休退職給付 365,760
職工退休退職給付。 1 365,760 365,760
1050 退休離職儲金 13,542,874
提撥退撫基金。 1 8,715,982 8,715,982
約聘僱提撥退離職儲金與勞工退休金。 1 1,818,910 1,818,910
提撥勞工退休準備金。 1 3,007,982 3,007,982
1055 保險 12,426,164
職員及職工健保費。 1 5,247,628 5,247,628
約聘僱健保費。 1 1,732,776 1,732,776
職員公保費。 1 2,879,236 2,879,236
職工勞保費。 1 425,676 425,676
約聘僱勞保費。 1 2,140,848 2,140,848