預算機關
臺北市家庭教育中心
承辦單位
綜合企劃組、兼會計員、兼人事管理員
預算金額
9,540,000 元()
計畫內容
預期成果
1.完成年度施政計畫及檢討考核事項。
2.辦理人事任免、訓練、考績、預算執行績效報告及改進建議事項。
3.辦理中心場地活動調配事宜。
4.辦理各項課程業務管理,保證金、材料費及收據控管。
5.辦理各項服務所需水電費、郵資及電話費。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數34,170,000元,減少32,939,000元。 | 1,231,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 1,231,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 209,264 | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 9,264 | 9,264 | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 75,854 | ||||
| 光纖網路租用費。 | 1 | 年 | 5,520 | 5,520 | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 10,030 | 10,030 | ||
| 國內外電話費。 | 1 | 年 | 60,304 | 60,304 | ||
| 2051 | 物品 | 22,250 | ||||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 檔案管理用品。 | 1 | 年 | 13,250 | 13,250 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 756,232 | ||||
| 印製繳款書及收費收據報表。 | 1 | 年 | 1,700 | 1,700 | ||
| 影印機使用費。 | 1×12 | 臺、月 | 4,720 | 56,640 | ||
| 統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 | 6×12 | 人、月 | 360 | 25,920 | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 5×10 | 人、次 | 120 | 6,000 | ||
| 文書及檔案管理業務勞務委託服務費。 | 12 | 月 | 40,000 | 480,000 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數251元。 | 1 | 年 | 251 | 251 | ||
| 辦公室公共管理分攤費(機電保全電梯清潔)。(新增) | 1 | 年 | 185,721 | 185,721 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 79,900 | ||||
| 辦公室設施及機械設備養護費。(新增) | 1 | 年 | 79,900 | 79,900 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,500 | ||||
| 因公出差旅費。 | 5×2 | 人、天 | 1,550 | 15,500 | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | ||||
| 主任特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 |