預算機關
臺北市立圖書館
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
363,533,000 元()
計畫內容
本館一般行政係配合館務支援工作及辦理人事業務、會計業務、政風業務、開放藝文活動場地、出
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.辦理一般案件查詢。
3.辦理人事、任免及考績等事項。
4.配合施政計畫強化預算與計畫執行,編報會計月報、半年結算及決算等,以適時表達預算執行情
形。
5.維護各項設備延長使用年限,美化環境,使市民在安全和和諧環境中使用圖書館。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數315,552,000元,增加10,746,000元。 | 326,298,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 326,298,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 193,600,000 | ||||
| 職員331人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 193,600,000 | 193,600,000 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 21,000,000 | ||||
| 約僱44人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 21,000,000 | 21,000,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,000,000 | ||||
| 職工17工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 44,400,000 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 18,800,000 | 18,800,000 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 25,600,000 | 25,600,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 10,115,480 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 6,500,000 | 6,500,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 297×12 | 人、月 | 630 | 2,245,320 | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,260 | 45,360 | ||
| 員工上下班交通費。 | 92×12 | 人、月 | 1,200 | 1,324,800 | ||
| 1040 | 加班費 | 7,694,000 | ||||
| 本館員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 2,194,000 | 2,194,000 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 500,000 | ||||
| 已退休駐衛警公保超額年金。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 20,285,000 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 17,600,000 | 17,600,000 | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 235,000 | 235,000 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 2,450,000 | 2,450,000 | ||
| 1055 | 保險 | 21,703,520 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 10,900,000 | 10,900,000 | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 1,835,000 | 1,835,000 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 968,520 | 968,520 | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 |