預算機關
臺北市政府公務人員訓練處
承辦單位
綜合企劃組、總務組
預算金額
3,713,000 元()
計畫內容
1.電力監控軟體更新。2.汰換冷氣機(汰舊9年以上老舊冷氣)。
3.C區電梯汰換更新。
4.新購投影機及觸控顯示器。
預期成果
1.辦理電力監控軟體更新作業,提升資通安全性。2.汰換老舊冷氣,提升節能省電效果。
3.辦理C區電梯更新作業,維護場域公共安全。
4..購置投影機及觸控顯示器,優化教學品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數10,090,000元,減少6,377,000元。 | 3,713,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 2,303,850 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 149,625 | ||||
| 電力監控軟體更新。 | 1 | 式 | 149,625 | 149,625 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,154,225 | ||||
| 汰換冷氣機(汰舊9年以上老舊冷氣)。 | 1 | 式 | 121,999 | 121,999 | ||
| C區電梯汰換更新。 | 1 | 式 | 1,102,000 | 1,102,000 | ||
| 新購投影機及觸控顯示器。 | 1 | 式 | 930,226 | 930,226 | ||
| 16-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 347,510元(不含109及110年度 已編列248,520元),除以前年 度已編列307,800元外,本年 度編列最後1年經費39,710 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
39,710 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 39,710 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 39,710 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 39,710 | 39,710 | ||
| 17-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,394,172元(不含110年度已編 列393,984元),除以前年度已 編列929,448元外,本年度編 列309,816元,餘154,908元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
309,816 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 309,816 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 309,816 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 309,816 | 309,816 | ||
| 18-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,573,200元,除以前年度已 編列827,328元外,本年度編 列272,904元,餘472,968元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
272,904 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 272,904 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 272,904 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 272,904 | 272,904 | ||
| 21-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 2,496,600元,除以前年度已 編列859,080元外,本年度編 列412,320元,餘1,225,200元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
412,320 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 412,320 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 412,320 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 412,320 | 412,320 | ||
| 22-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費2,268,486元,除 以前年度已編列410,040元 外,本年度編列374,400元, 餘1,484,046元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
374,400 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 374,400 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 374,400 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 374,400 | 374,400 |