預算機關
臺北市政府公務人員訓練處
承辦單位
教務組、綜合企劃組、總務組
預算金額
60,383,000 元()
計畫內容
1.秉承市長施政理念及本府重大施政政策,規劃辦理訓練班期,培育優質市政人才。
預期成果
1.辦理策略主題、專業職能及發展職能訓練研習,強化同仁核心專業職能及政策執行力。精進研習課程,改善訓練作為,強化訓練品質,提升學員滿意度;運用策略合作聯盟,結合公私部門資源,提
供多元環教課程,並舉辦城市治理論壇,優化市政經營管理品質。
2.依本府同仁及市民學習需求開發數位教材,並搭配虛實混成、線上或實體考核等方式來提升數位學
習成效。持續精進實體班期系統功能,同時響應本府e化、資料開放等政策目標,提升本處業務運作
效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 教務行政業務 | 較上年度預算數18,341,000元,增加858,000元。 | 19,199,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 19,199,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,930,000 | ||||
| 水電瓦斯費。 | 1 | 年 | 5,930,000 | 5,930,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 201,023 | ||||
| 郵寄一般函件郵資。 | 1 | 年 | 31,023 | 31,023 | ||
| 電話費及公務手機通訊費。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | ||
| 2051 | 物品 | 677,960 | ||||
| 教學用耗材、文具紙張、醫療用品及教學用設備等物 品。 |
1 | 年 | 677,960 | 677,960 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 12,273,797 | ||||
| 駐衛警夏服。 | 2 | 套 | 1,500 | 3,000 | ||
| 駐衛警皮鞋。 | 2 | 雙 | 1,100 | 2,200 | ||
| 駐衛警襪子。 | 4 | 雙 | 50 | 200 | ||
| 駐衛警服裝配備。 | 2 | 人 | 400 | 800 | ||
| 學員及講師伙食費。 | 61299 | 人次 | 90 | 5,516,910 | ||
| 全區病媒防治。 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | ||
| 清潔維持及環境佈置費。 | 1 | 年 | 6,154,746 | 6,154,746 | ||
| 樹木栽植修剪、蟲害防治、園區草花換補栽植及庭園景 觀整理。 |
1 | 年 | 299,997 | 299,997 | ||
| 影印機使用費。 | 6×12×4420 | 臺、月、張 | 190,944 | |||
| 2072 | 國內旅費 | 83,700 | ||||
| 市外出差旅費。 | 54×1 | 人、天 | 1,550 | 83,700 | ||
| 2084 | 短程車資 | 32,520 | ||||
| 外勤交通費。 | 1084 | 人次 | 30 | 32,520 |