預算機關
臺北市中山地政事務所
承辦單位
資訊課、行政課、主計機構、人事機構
預算金額
129,446,000 元()
計畫內容
1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解等之管理及設置服務臺
預期成果
1.順利完成機關管理工作及解答各項疑問,達成為民服務之目標。2.完成預〈概〉算、決算及預算執行報告、會計報告等財務資訊。
3.完成人事任免、差勤、升遷、獎懲、考績、退休等事項。
4.完成公文查核及所內業務之研究發展考核等事項,藉以提高行政效能,提升為民服務品質。
5.地政業務資訊化,迅速且精確提供洽公民眾所需資料,提高行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數114,809,000元,增加3,033,000元。 | 117,842,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 117,842,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 63,139,499 | ||||
| 職員94人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 63,139,499 | 63,139,499 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 15,008,291 | ||||
| 職工36人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 15,008,291 | 15,008,291 | ||
| 1030 | 獎金 | 16,811,203 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 7,377,462 | 7,377,462 | ||
| 依規定核發年終工作獎金。 | 1 | 年 | 9,433,741 | 9,433,741 | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,889,219 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,151,259 | 2,151,259 | ||
| 員工上下班交通費。 | 65×12 | 人、月 | 630 | 491,400 | ||
| 員工上下班交通費。 | 23×12 | 人、月 | 1,008 | 278,208 | ||
| 員工上下班交通費。 | 21×12 | 人、月 | 1,176 | 296,352 | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 1,200 | 288,000 | ||
| 測量工作費。 | 16×12 | 人、月 | 2,000 | 384,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 2,892,239 | ||||
| 辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 778,770 | 778,770 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 2,113,469 | 2,113,469 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 917,484 | ||||
| 職工1人退職之退職金。 | 1 | 年 | 917,484 | 917,484 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,055,600 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 5,622,475 | 5,622,475 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,433,125 | 1,433,125 | ||
| 1055 | 保險 | 8,128,465 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,552,313 | 4,552,313 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,796,178 | 1,796,178 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,779,974 | 1,779,974 |