預算機關
臺北市政府消防局
承辦單位
綜合企劃科、資通作業科
預算金額
702,721,000 元()
計畫內容
1.廳舍興建工程:(1)關渡分隊新建工程:位於北投區關渡段2小段93地號。(2)福國分隊新建工程(原洲
預期成果
1.廳舍興建工程:增進該地區消防救災能力。2.其他修建工程:符合相關消防法令規範,改善消防安全設備及辦公環境品質,提高士氣,增進該地
區消防救災能力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 廳舍興建工程 | 較上年度預算數88,768,000元,增加524,662,000元。 | 613,430,000 | |||
| 01.關渡分隊新建工程工程費(1)本工程座落於北投區關渡 段2小段93地號,基地面積計 1,487平方公尺,計畫興建地 下4層、地上9層,總樓地板 面積9,949.25平方公尺,總工 程費為938,906,505元(不含107 及108年度已編列之工程管理 費300,000元),由本局主辦, 分攤比例71.54%,本府警察 局參建,分攤比例28.46%, 本局應分攤經費為671,693,714 元。 (2)本工程原為110-115年度連 續性計畫,因配合實際執行 期程擬修正為110-116年度連 續性計畫;本工程除至上年 度已編列72,381,206元外,本 年度續編第5年經費 171,839,000元,其餘 427,473,508元編列於以後年 度;本案係一次發包分年編 列預算,各年度資金需求詳 如後附分年資金需求表。 |
171,839,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 171,839,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 171,839,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 171,696,000 | 171,696,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 143,000 | 143,000 | ||
| 02.關渡分隊新建工程委託技術服務費 (1)本工程座落於北投區關渡 段2小段93地號,基地面積計 1,487平方公尺,計畫興建地 下4層、地上9層,總樓地板 面積9,949.25平方公尺,總委 託技術服務費為29,368,136 元,由本局主辦,分攤比例 71.54%,本府警察局參建, 分攤比例28.46%,本局應分 攤經費為21,010,136元,本府 警察局應分攤經費為 8,358,000元。 (2)本委託技術服務費原為 107-115年度連續性計畫,因 配合實際執行期程擬修正為 107-116年度連續性計畫,除 至上年度已編列10,077,247元 外,本年度續編第8年經費 1,431,000元,其餘9,501,889元 編列於以後年度;本案係一 次發包分年編列預算,各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
1,431,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,431,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,431,000 | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,431,000 | 1,431,000 | ||
| 03.福國分隊新建工程(原洲美分隊新建工程) (1)本工程係合建工程,由本 府都市發展局主辦,依使用 面積分攤,本局分攤6.86%。 (2)本工程原為106-114年度連 續性計畫,主辦單位都市發 展局因配合實際執行期程擬 修正為106-115年度連續性計 畫,總工程經費原為 1,908,251,453元,擬修正為 2,477,047,453元;本局自108 年度起編列預算,原為108- 114年,擬修正為108-115年, |
20,580,000 | |||||
| 原分攤總經費為130,920,000 元,擬修正為169,940,000元, 除至上年度已編列86,416,000 元外,本年度續編第7年經費 20,580,000元,其餘62,944,000 元編列於以後年度;本案係 一次發包分年編列預算,各 年度資金需求詳如後附分年 資金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 20,580,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 20,580,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 19,496,000 | 19,496,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 984,000 | 984,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 | ||
| 04.興隆分隊新建工程工程費(1)本工程座落於文山區興安 段二小段598、598-1、598- 3、598-4、599、591-2、592-2 地號等7筆土地,基地面積計 1,047平方公尺,計畫興建地 下2層、地上6層,總樓地板 面積4,670.44平方公尺。 (2)本工程為111-116年度連續 性計畫,總經費為505,842,783 元(不含109年度已編列之工 程管理費200,000元),除至上 年度已編列74,212,000元外, 本年度續編第4年經費 254,850,000元,其餘 176,780,783元編列於以後年 度;本案係一次發包分年編 列預算,各年度資金需求詳 如後附分年資金需求表。 |
254,850,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 254,850,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 254,850,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 252,600,000 | 252,600,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 2,250,000 | 2,250,000 | ||
| 05.興隆分隊新建工程委託技術服務費 (1)本工程座落於文山區興安 段二小段598、598-1、598- 3、598-4、599、591-2、592-2 地號等7筆土地,基地面積計 1,047平方公尺,計畫興建地 下2層、地上6層,總樓地板 |
4,410,000 | |||||
| 面積4,670.44平方公尺,總委 託技術服務費為17,538,757元 (包含候選綠建築證書及標 章、候選智慧建築證書及標 章、地質鑽探及測量費等其 他勞務服務費)。 (2)本委託技術服務費為109- 116年度連續性計畫,除至上 年度已編列6,933,000元外, 本年度續編第6年經費 4,410,000元,其餘6,195,757元 編列於以後年度;本案係一 次發包分年編列預算,各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,410,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,410,000 | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 4,410,000 | 4,410,000 | ||
| 06.大湖分隊新建工程工程費(1)本工程座落於內湖區康寧 段一小段109、231-2及232地 號等3筆土地,基地面積4,299 平方公尺,計畫興建地下1 層、地上5層,總樓地板面積 4,880.24平方公尺,總工程費 為475,692,978元(不含110-111 年度已編列之工程管理費 300,000元)。 (2)本工程為112-116年度連續 性計畫,除至上年度已編列 39,900,000元外,本年度續編 第3年經費137,520,000元,其 餘298,272,978元編列於以後年 度;本案係一次發包分年編 列預算,各年度資金需求詳 如後附分年資金需求表。 |
137,520,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 137,520,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 137,520,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 136,310,000 | 136,310,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,210,000 | 1,210,000 | ||
| 07.大湖分隊新建工程委託技術服務費 (1)本工程座落於內湖區康寧 段一小段109、231-2及232地 號等3筆土地,基地面積4,299 平方公尺,計畫興建地下1 層、地上5層,總樓地板面積 |
1,900,000 | |||||
| 4,880.24平方公尺,總委託技 術服務費為15,265,997元(包含 綠建築標章申請費、BIM建 置費、地質鑽探及測量費等 其他勞務服務費)。 (2)本委託技術服務費為110- 116年度連續性計畫,除至上 年度已編列6,434,000元外, 本年度續編第5年經費 1,900,000元,其餘6,931,997元 編列於以後年度;本案係一 次發包分年編列預算,各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,900,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,900,000 | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,900,000 | 1,900,000 | ||
| 08.臺北市文山區景豐二區社會住宅新建工程 (1)本工程係合建工程,由本 府都市發展局主辦,依使用 面積分攤,本局分攤13.6%。 (2)本工程原為108-116年度連 續性計畫,主辦單位都市發 展局因配合實際執行期程擬 修正為108-117年度連續性計 畫;總經費原為1,075,000,000 元,擬修正為1,477,882,123 元;本局自110年起編列預 算,原為110-116年,擬修正 為110-117年,經費原應分攤 146,200,000元,擬修正為 200,992,000元,除至上年度已 編列11,166,542元外,本年度 續編第5年經費8,814,000元, 其餘181,011,458元編列於以後 年度;本案係一次發包分年 編列預算,各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
8,814,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,814,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 8,814,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 8,554,000 | 8,554,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 194,000 | 194,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 66,000 | 66,000 | ||
| 09.文山區興隆社會住宅FH區(1)本工程係合建工程,由本 | 12,086,000 | |||||
| 府都市發展局主辦,依使用 面積分攤,本局分攤比例 9.75%。 (2)本工程為106-119年度連續 性計畫,本局自114年度起編 列預算(114-119年),總經費 為5,574,939,213元,應分攤經 費為543,544,000元(施工費 519,019,392元,工程管理費 2,333,591元,委託技術服務 費22,191,017元),本年度編列 第1年經費12,086,000元,其餘 531,458,000元編列於以後年 度;本案係一次發包分年編 列預算,各年度資金需求詳 如後附分年資金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 12,086,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 12,086,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 5,316,829 | 5,316,829 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 6,737,995 | 6,737,995 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 31,176 | 31,176 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 543,544,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 519,019,392 | 519,019,392 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 22,191,017 | 22,191,017 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 2,333,591 | 2,333,591 |